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简述采购与付款业务各种凭证传递程序的设计。
参考答案
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考题
被审计单位对采购与付款内部控制监督检查的主要内容不包括的是( )。A.检查有无长期挂账的应付账款,注意其是否可能无需支付B.检查采购与付款业务授权批准手续是否健全,有无存在越权审批行为C.检查采购与付款业务相关岗位及人员设置情况,有无不相容职务混岗的现象D.检查凭证的登记、领用、传递、保管、注销手续是否健全,使用和保管制度是否存在漏洞
考题
下列选项中,属于采购与付款业务循环信息传递程序控制的是()。A.内部检查与有关执行和记录工作相互独立
B.只有经过授权的人员才能提出采购申请
C.应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产
D.限制非授权人员接近各种记录和文件
考题
多选题采购与付款业务中,企业在设计各种凭证传递程序时,必须考虑的事项有( )A指定专人填制有关凭证B指定专人传递有关凭证C不能由一个部门(或人员)完成凭证的所有必要手续D不相容职务分离E凭证传递要及时
考题
问答题甲公司为一大型工业企业,材料的品种较多,用量较大。为了保证材料采购与付款业务核算规程的有序进行,需要设计材料采购与付款业务处理的凭证和传递程序。要求:(1)代为设计材料采购与付款业务的主要原始凭证(指明名称即可)及用途。(2)说明各种凭证传递程序设计的要求。
考题
单选题下列不属于注册会计师对被审计单位的采购与付款业务实施的控制测试的是( )A
检查有无长期挂账的应付账款,注意其是否可能无需支付B
检查采购与付款业务授权批准手续是否健全,有无存在越权审批行为C
检查采购与付款业务相关岗位及人员设置情况,有无不相容职务混岗的现象D
检查凭证的登记、领用、传递、保管、注销手续是否健全,使用和保管制度是否存在漏洞
考题
多选题设计采购业务处理程序时,()职务属于不相容职务,应该分离。A审批和采购B采购和记账C采购和验收D付款和记帐
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