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多选题
根据公司《总部支出管理办法》财务总监审批后即可办理资金支付和报销手续的支出有()。
A

根据公司薪酬制定办法及国家有关规定每月支付的员工工资、社会保险及住房公积金等支出

B

20000元(含)以下的因公个人借款

C

按规定的审批权限和程序签订的合同或批准的签报需支付的支出。超出已签订的合同规定的条款的,原则上需签订补充合同后再办理支付或报销手续

D

单笔金额2000元(含)以下的日常费用(不包括招待费)


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考题 为加强货币支付管理,货币资金支付审批实行分级管理办法:单笔付款金额在10万元以下的,由财务部经理审批;单笔付款金额在100000元以上、500000元以下的,由财务总监审批;单笔付款金额在1000000元以上的,由总经理审批。( )A.正确B.错误

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考题 甲单位为全额拨款的科研事业单位,已实行国库集中支付制度。2018年按照财政部的要求开展内部控制评价工作。评价人员在评价时关注到甲单位相关的资金报销审批管理办法:货币资金支付严格执行预算管理分级审批管理办法,各部门不得超预算支出,预算内支出除了部门负责人签字确认外,单笔付款金额在1万元至5万元以下的,由财务处处长审批;单笔付款金额在5万元至10万元的,由总会计师审批;单笔付款金额在10万元以上的或确实由于业务需要发生的超预算支出,由单位负责人审批。 各部门员工报销各项费用时,先由部门负责人签字确认费用的真实性和是否超限额,并履行相应的审批手续,然后由财务处专门负责费用报销审核的会计人员进行审核,审核通过后予以制单,出纳根据会计人员审核制单后的凭证办理费用支付手续。 要求:根据内部控制规范和内部控制评价: 1.指出审核报销审批控制程序时应注意的关键控制点有哪些? 2.分析甲单位支出业务控制设计及运行中在资金支付的审批和审核环节是否存在缺陷,具体指出缺陷并说明理由。

考题 下列关于现金支出程序的说法中,正确的有()A、支付申请:企业有关部门或个人用款时,应当提前向审批人提交货币资金的支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明B、支付审批:审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的货币资金支付申请,审批人应当拒绝批准C、支付复核:复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核,复核无误后,交由出纳人员办理支付手续D、出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记现金和银行存款日记账E、对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员无权拒绝办理

考题 持卡人办理公务卡支出的报销手续时,应提供哪些凭证?

考题 办理月度清洁服务费支付申请审批手续应提交的资料包括外包单位发票、报销单和()A、《清洁服务合同》B、《外包服务整改通知书》C、《外包服务质量月度考核表》D、清洁公司提交的《月度工作总结》

考题 预算经费直接支出时,必须依据明细预算确定的项目和开支范围,按照规定程序办理经费开支报销审批手续。

考题 各县支公司、地市公司不得保留支出户、费用户。地市公司如需保留一个支出户用于支付辖内小额零星现金赔款、退保和返还投资金,需报总公司审批。

考题 如确属各级公司获得的低于总部综合融资成本的资金来源,经总部审批授权后方可办理。

考题 根据公司《总部支出管理办法》财务总监审批后即可办理资金支付和报销手续的支出有()。A、根据公司薪酬制定办法及国家有关规定每月支付的员工工资、社会保险及住房公积金等支出B、20000元(含)以下的因公个人借款C、按规定的审批权限和程序签订的合同或批准的签报需支付的支出。超出已签订的合同规定的条款的,原则上需签订补充合同后再办理支付或报销手续D、单笔金额2000元(含)以下的日常费用(不包括招待费)

考题 营业部支出,需由公司总经理审批后方可办理支付手续的事项包括()。A、预算外支出B、营业外支出C、单笔在2万元以上的费用支出D、单笔10万元以上的资本性支出

考题 各级公司所有银行账户的开立、变更、撤销均需总部审批后办理,未经总部审批开立的账户,视同“小金库”。

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考题 下列各项中,属于库存现金开支审批制度的有()。A、明确本单位库存现金开支范围B、明确各种报销凭证,规定各种库存现金支付业务的报销手续和办法C、确定各种现金支出的审批权限D、明确本单位存货开支范围

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考题 下列关于公务卡费用报销期限正确的是()。A、公务卡消费结算的支出,必须在免息还款期内,及时申请办理报销手续B、属于发卡行和单位零余额账户的开户行同行办卡的应在公务卡免息还款期到期前的3个工作日内,统一办理报销资金的还款手续C、跨行办卡的应在免息还款期到期5个工作日之前,统一办理报销资金的还款手续D、属于发卡行和单位零余额账户的开户行同行办卡的应在公务卡免息还款期到期前的5个工作日内,统一办理报销资金的还款手续

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考题 公司总部各独立核算单位需要开立新的账户时,按照“内部签报管理办法”填写“银行账户开立、变更、撤销申请表”,写清拟开户的银行、账户的性质和账户用途以及开户原因等要素,经分管领导审核后,由()报财务总监审核,经总经理审批后开立。A、财务会计部B、总经理办公室C、经纪业务总部D、人力资源总部

考题 多选题营业部支出,需由公司总经理审批后方可办理支付手续的事项包括()。A预算外支出B营业外支出C单笔在2万元以上的费用支出D单笔10万元以上的资本性支出

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考题 判断题预算经费直接支出时,必须依据明细预算确定的项目和开支范围,按照规定程序办理经费开支报销审批手续。A 对B 错

考题 多选题下列关于现金支出程序的说法中,正确的有()A支付申请:企业有关部门或个人用款时,应当提前向审批人提交货币资金的支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明B支付审批:审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的货币资金支付申请,审批人应当拒绝批准C支付复核:复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核,复核无误后,交由出纳人员办理支付手续D出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记现金和银行存款日记账E对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员无权拒绝办理

考题 单选题在资金支付流程中,正确的流程是(  )。A 支付申请一支付审批一办理支付B 支付申请一支付审批一支付复核一办理支付C 支付申请一支付复核一办理支付D 支付发生一支付审批一支付复核一办理支付

考题 多选题下列各项中,属于库存现金开支审批制度的有()。A明确本单位库存现金开支范围B明确各种报销凭证,规定各种库存现金支付业务的报销手续和办法C确定各种现金支出的审批权限D明确本单位存货开支范围

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考题 多选题证券营业部开立客户交易结算资金(外币)专用存款账户,按以下流程办理()。A营业部发起账户开立工作联系单,经营业部总经理审核上报,经经纪业务总部、总经理办公室审核后批准B营业部发起账户开立请示签报审批程序,经营业部总经理审核上报,经经纪业务总部、清算中心、总经理办公室审核,公司财务总监及公司总经理审核批准C营业部根据以上请示签报批复,办理开户资料用印手续后,递交开户银行办理开户D营业部收到银行开户回执后,将开户回执传真至清算中心,由资金划拨岗填写“证券营业部客户交易结算资金外币账户管理表”登记确认后,账户开始启用

考题 单选题公司总部各独立核算单位需要开立新的账户时,按照“内部签报管理办法”填写“银行账户开立、变更、撤销申请表”,写清拟开户的银行、账户的性质和账户用途以及开户原因等要素,经分管领导审核后,由()报财务总监审核,经总经理审批后开立。A 财务会计部B 总经理办公室C 经纪业务总部D 人力资源总部