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多选题
下列有关货币资金内部控制的说法,正确的有( )。
A
出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作
B
审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告
C
企业对于重要货币资金支付业务,应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为
D
通常情况下,企业取得的货币资金收入需要及时入账,一般不得私设“小金库”
参考答案
参考解析
解析:
企业取得的货币资金收入必须及时入账,不得私设“小金库”,不得账外设账,严禁收款不入账。
企业取得的货币资金收入必须及时入账,不得私设“小金库”,不得账外设账,严禁收款不入账。
更多 “多选题下列有关货币资金内部控制的说法,正确的有( )。A出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作B审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告C企业对于重要货币资金支付业务,应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为D通常情况下,企业取得的货币资金收入需要及时入账,一般不得私设“小金库”” 相关考题
考题
第 39 题 下列有关货币资金内部控制的描述中,说法正确的有( )。A.出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作B.不得由一人办理货币资金业务的全过程C.指定专人定期核对银行账户,每年至少核对一次D.单位现金收入应当及时存入银行,不得用于直接支付单位自身的支出
考题
下列有关货币资金内部控制的说法中正确的有()。A、为方便起见可以授权一人经办货币资金业务的全过程B、未经授权的机构和人员不能接触货币资金C、企业所有的业务都可以通过现金结算D、出纳不能兼管现金日记账和总账的登记工作
考题
下列各项中,有关内部控制及内部控制审计的说法正确的有( )。
A.内部控制的目标是绝对保证企业经营管理合法合规
B.内部控制审计包括财务报告内部控制审计和非财务报告内部控制审计
C.内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的
D.注册会计师对被审计单位所有的内部控制发表审计意见,包括非财务报告内部控制
考题
各单位应当根据国家有关法律法规和《内部会计控制规范——货币资金(试行)》,结合部门或系统的货币资金()规定,建立适合本单位业务特点和管理要求的货币资金内部控制制度,并组织实施。A、检查监督
B、监督管理
C、内部控制
D、内部审计
考题
下列有关单位层级的说法不正确的是()A、内部监督有优化单位层级内部控制的作用B、单位层级是单位内部控制的基础C、单位层级是单位组织结构的基础D、单位层级反映的是单位领导对内部控制的组织机构和岗位设计
考题
货币资金内部控制环境是对企业货币资金内部控制的建立和实施有重大影响的因素的统称。货币资金内部控制环境中的决定性因素是()。A、管理决策者B、员工的职业道德C、员工的业务素质D、内部审计
考题
下列有关内部控制定量评价中,货币资金内部控制评估的说法错误的是()。A、反映货币资金业务相关岗位及人员的分离设置情况B、反映货币资金授权审批和相关制约的科学性和执行的有效性C、反映货币资金业务的监督检查情况D、反映存货报告情况
考题
下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是()。A、与财务报告相关的内部控制均与审计相关B、与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关C、与经营目标相关的内部控制与审计无关D、与合规目标相关的内部控制与审计无关
考题
下列有关“与审计相关的内部控制”的说法中,正确的是()A、注册会计师需要关注的是与审计相关的内部控制,而不是所有内部控制B、与审计相关的内部控制均与财务报告相关C、与合规目标相关的内部控制与审计无关D、与经营相关的内部控制与审计无关
考题
单选题下列有关“与审计相关的内部控制”的说法中,正确的是()A
注册会计师需要关注的是与审计相关的内部控制,而不是所有内部控制B
与审计相关的内部控制均与财务报告相关C
与合规目标相关的内部控制与审计无关D
与经营相关的内部控制与审计无关
考题
多选题下列关于货币资金内部控制的说法中,正确的有()。A货币资金收支与记账的岗位分离B货币资金收支要有合理、合法的凭据C全部收支及时准确入账,并且支出要有核准手续D规定每年末盘点现金一次,编制银行存款余额调节表
考题
单选题货币资金内部控制环境是对企业货币资金内部控制的建立和实施有重大影响的因素的统称。货币资金内部控制环境中的决定性因素是()A
管理决策者B
员工的职业道德C
员工的业务素质D
内部审计
考题
单选题下列有关内部控制定量评价中,货币资金内部控制评估的说法错误的是()。A
反映货币资金业务相关岗位及人员的分离设置情况B
反映货币资金授权审批和相关制约的科学性和执行的有效性C
反映货币资金业务的监督检查情况D
反映存货报告情况
考题
单选题下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是()。A
与财务报告相关的内部控制均与审计相关B
与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关C
与经营目标相关的内部控制与审计无关D
与合规目标相关的内部控制与审计无关
考题
单选题下列关于内部控制评价的说法正确的是()。A
内部控制评价是一种过程B
内部控制评价是一个目标C
内部控制评价是一个结果D
内部控制评价只是针对与财务报告有关的的内部控制进行的评价
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