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企业经营管理部门对内控的重要性认识不足是企业内控体系建设与管理体系运行发生冲突的原因之一。


参考答案

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考题 下列关于内控建设原则的说法正确的是()。 A.全面性原则是指内控应关注重要业务事项和高风险领域B.制衡性原则是指内控应贯穿决策、执行和监督全过程C.重要性原则是指内控应关注重要业务事项和高风险领域D.适应性原则是指内控建设应权衡实施成本与预期效益

考题 从管理层面上,内控体系建设包括() A.制度建设B.队伍建设C.机制建设D.人才建设

考题 控制环境是反洗钱内控框架体系中不可缺少的要素之一,具体来讲主要包括哪些?A.员工的专业能力B.员工的职业操守C.员工的诚信程度D.领导层对内控重要的认识和态度E.领导层对管理内控制度采取的措施

考题 项行长2010年内控合规工作会议讲话指出,要建设内部控制体系的3大体系是指()。A.内控制度体系、风险防控体系和内控监督体系B.内控制度体系、质量控制体系和内控监督体系C.内控制度体系、质量控制体系和制度保障体系

考题 企业应将多种管理体系如QHSE、ERP、全面预算管理、内控体系等进行融合。判断对错

考题 银行的内控体系和风险管理部门具有有限的授权、地位、独立性。( )

考题 控制环境是反洗钱内控框架体系中不可缺少的要素之一,具体来讲主要包括哪些?A、员工的专业能力B、员工的职业操守C、员工的诚信程度D、领导层对内控重要的认识和态度E、领导层对管理内控制度采取的措施

考题 IT管理主要是对IT组织、IT战略与预算、()、IT项目群以及IT采购进行管理。A、流程B、内控C、流程与内控D、IT流程与内控

考题 内控贯穿于整个企业管理,与其他管理体系相辅相成、密不可分,是企业管理的重要组成部分。

考题 内部控制仅是内控管理部门的责任。

考题 针对内控评价发现问题,下面描述正确的是()A、内控管理部门将问题交下级相关部门,由条线督促整改B、内控管理部门针对发现问题提出整改意见C、内控管理部门督促、指导、跟踪被评价机构及时整改并加强和完善内部控制D、内控管理部门对违规违纪事项按有关规定处理

考题 下述对内控评价的描述,错误的是()A、对兴业银行内控制体系建设进行分析评估B、对兴业银行盈利能力的分析评估C、对兴业银行内控实施情况的分析评估D、对兴业银行内控运行结果的分析评估

考题 各级机构应将网点投诉处理和管理情况纳入对下级机构的()与()体系中。A、绩效考评B、队伍建设C、内控评价D、服务评价

考题 ()对贷后管理工作进行内控评价和再监督。A、风险管理部门B、内控合规部门C、信贷管理部门D、监察部门

考题 下列不属于对内控制度认识上存在误区的是()。A、对完善内控机制行为的认识误区B、对完善内控机制目的认识误区C、对完善内控机制作用的认识误区D、建立完善的内部控制制度

考题 单选题下述对内控评价的描述,错误的是()A 对兴业银行内控制体系建设进行分析评估B 对兴业银行盈利能力的分析评估C 对兴业银行内控实施情况的分析评估D 对兴业银行内控运行结果的分析评估

考题 判断题专营机构应建立健全合规及风险管理体系,在内部设立内控合规和风险管理部门或专岗。()A 对B 错

考题 单选题()对贷后管理工作进行内控评价和再监督。A 风险管理部门B 内控合规部门C 信贷管理部门D 监察部门

考题 判断题企业经营管理部门对内控的重要性认识不足是企业内控体系建设与管理体系运行发生冲突的原因之一。A 对B 错

考题 多选题法律与合规部门作为兴业银行内控管理职能部门,负责内控评价工作的牵头组织实施,具体职责包括()A负责内控缺陷的认定审核、整改方案审核、整改状态认定,汇总编制内控评价报告并向管理层报告B负责建立内控评价考核机制,强化内部控制评价结果运用C负责内控评价相关信息系统的建设与维护D负责内部控制基础理论、内控评价方法及工具的培训

考题 多选题针对内控评价发现问题,下面描述正确的是()A内控管理部门将问题交下级相关部门,由条线督促整改B内控管理部门针对发现问题提出整改意见C内控管理部门督促、指导、跟踪被评价机构及时整改并加强和完善内部控制D内控管理部门对违规违纪事项按有关规定处理

考题 单选题下列不属于对内控制度认识上存在误区的是()。A 对完善内控机制行为的认识误区B 对完善内控机制目的认识误区C 对完善内控机制作用的认识误区D 建立完善的内部控制制度

考题 多选题各级机构应将网点投诉处理和管理情况纳入对下级机构的()与()体系中。A绩效考评B队伍建设C内控评价D服务评价

考题 判断题内控贯穿于整个企业管理,与其他管理体系相辅相成、密不可分,是企业管理的重要组成部分。A 对B 错

考题 判断题银行的内控体系和风险管理部门具有有限的授权、地位、独立性。( )A 对B 错

考题 判断题内部控制仅是内控管理部门的责任。A 对B 错

考题 单选题信贷管理尽职监督现场检查形成的检查报告应在检查结束后10个工作日内报送()。A 同级行信贷管理部门和上级内控合规部门B 上级行信贷管理部门和上级内控合规部门C 上级行信贷管理部门和同级内控合规部门D 同级行信贷管理部门和同级内控合规部门