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单选题
会计主管或履行会计主管职责的其他有关人员,必须对上日全部业务流水逐笔勾对,审核业务的()
A
真实性、合规性
B
准确性、真实性
C
及时性、合规性
D
真实性、完整性
参考答案
参考解析
解析:
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考题
以下关于内部账务核对风险防范措施得当的是()A、对现金进出量大的柜台,加大营业期间不定期现金卡把、核对重要空白凭证的使用等对账频率B、对内部冲销业务进行重点核对C、当日业务全部处理完毕后,经办人员对经办的流水账进行逐笔勾对D、会计主管定期对抵(质)押物及油价单证进行账务核对
考题
()应每日进行网内联行业务核查,逐笔勾对上日联行业务,应将原始汇划凭证、记账凭证与相应的清单、汇总传票、系统自动生成的借贷凭证核对一致。A、联行员B、内勤主任(或会计主管)C、结算员D、复核员
考题
网内往来系统来账业务处理正确说法的有()。A、上日未核销来账业务必须实时处理B、当日未核销来账业务一般不及时处理C、手工核销的来账业务须逐笔认真审核联行来账凭证并作相关业务处理D、来账行收到的来账业务需退回处理的,须经会计主管审核签章后办理
考题
以下对广东农村信用社柜员日终处理时柜员交易流水的查询及勾对描述正确的是()A、由会计主管和经办柜员对每笔“财务交易“和“特殊交易“流水进行逐笔勾对,实行双人勾对B、将每个柜员的业务凭证按柜员的交易流水号由小至大顺序排列后,按照流水号顺序逐笔对业务凭证与交易流水进行勾对C、由系统直接打印出来的业务凭证需重点核对发生额、账号(卡号)是否一致D、由客户(柜员)手工填写的原始业务凭证需重点核对该笔业务的真实性
考题
单选题()应每日进行网内联行业务核查,逐笔勾对上日联行业务,应将原始汇划凭证、记账凭证与相应的清单、汇总传票、系统自动生成的借贷凭证核对一致。A
联行员B
内勤主任(或会计主管)C
结算员D
复核员
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