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问答题
简述采购与付款循环审计的主要目标。
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考题
采购与付款循环审计目标应包括( )。A.确定应付账款真实性
B.确定应付账款发生及偿还记录完整性
C.确定应付账款分类正确性
D.确定采购与付款业务记录截止期正确性
E.确定存货发出计价正确性
考题
2013年3月,某审计组对乙公司2012年度财务收支情况进行了审计。有关采购与付款循环审计的情况和资料如下:
审计人员在对采购与付款循环内部控制进行调查时了解到以下情况:
①生产车间工人提出原材料采购申请,经车间主任批准后,由采购部门负责实施采购;
②采购合同的签订和审核相互独立;
③采购的原材料到货后,由财务部门负责验收;
④应付款项记账员负责签发付款支票。
违反内部控制要求的有()。
A.①
B.②
C.③
D.④
考题
资料
某审计机关派出审计组,对一家国有大型机械制造企业——ABC公司2015年度财务收支进行审计。其中,审计人员张某和李某负责对采购和付款业务循环的审计。张某根据对被审计单位采购和付款循环内部控制的调查了解,绘制出流程图。
要求 指出该循环内部控制的关键控制点。
考题
单选题审计人员在审计被审计单位采购与付款循环的职责分工时,发现批准请购与采购职责未能相互分离,这种情况可能导致()。A
采购部门购入过量或不必要的物资B
未按实际收到的商品数额登记人账C
应付款记录不正确D
未及时向特定债权人支付货款
考题
问答题采购与付款循环的内部控制包括哪些主要内容?
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