网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
单选题
下列有关固定资产业务循环的内部控制措施中,有效的预防性控制措施是()
A
内部审计人员对固定资产业务定期监督检查
B
固定资产购置预算经过使用部门经理审批后实施
C
定期盘点固定资产
D
固定资产使用与报废审批部门相互独立
参考答案
参考解析
解析:
选项ABC属于事后控制措施。
更多 “单选题下列有关固定资产业务循环的内部控制措施中,有效的预防性控制措施是()A 内部审计人员对固定资产业务定期监督检查B 固定资产购置预算经过使用部门经理审批后实施C 定期盘点固定资产D 固定资产使用与报废审批部门相互独立” 相关考题
考题
下列有关固定资产业务循环的内部控制措施中,有效的预防性控制措施是:A.固定资产使用与报废审批部门相互独立B.固定资产购置预算经过使用部门经理审批后实施C.定期盘点固定资产D.内部审计人员对固定资产业务定期监督检查
考题
下列选项中,()是商业银行日常工作的一个重要部分,每个业务都要建立控制措施,分清责任范围,并接受仔细的、独立的监控。A.外部控制环境
B.风险识别与评估
C.内部控制措施
D.监督、评价与纠正
考题
下列有关固定资产业务的内部控制措施中,有效的预防性控制措施是()。A、固定资产使用、报废审批部门相互独立B、固定资产购置预算经使用部门批准后实施C、定期盘点固定资产D、内部审计人员对固定资产定期检查
考题
下列有关固定资产业务循环的内部控制措施中,有效的预防性控制措施是()A、内部审计人员对固定资产业务定期监督检查B、固定资产购置预算经过使用部门经理审批后实施C、定期盘点固定资产D、固定资产使用与报废审批部门相互独立
考题
单选题关于商业银行的内部控制措施,下列表述错误的是()。A
有关控制措施包括“高层检查”,即董事会与高级管理层应要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查内部控制的实施状况以及在实现内部控制目标方面的进展。高级管理层应根据检查情况提出内部控制缺失情况,督促职能管理部门改进B
有关控制措施包括“审批与授权”,即根据若干限制条件对各项业务、管理活动进行审批与授权,明确各级的管理责任C
有关控制措施包括“不兼容岗位的适当分离”D
有关“实物控制”的主要措施包括实物限制、单人保管和定期盘存等
考题
单选题下列各项内部控制措施中,属于销售与收款业务循环中实物控制的是 ( )。A
由专人负责保管应收票据B
定期编制并向客户寄送对账单C
客户赊销限额经授权批准D
对销售业务定期进行内部检查
考题
单选题下列有关固定资产业务的内部控制措施中,有效的预防性控制措施是()。A
固定资产使用、报废审批部门相互独立B
固定资产购置预算经使用部门批准后实施C
定期盘点固定资产D
内部审计人员对固定资产定期检查
考题
问答题《企业内部控制应用指引第l3号——业务外包》对外包业务的风险和控制措施提供了应用指引。列举该应用指引中提及的外包业务风险中的三项风险,以及可实施的有关控制措施中的五项措施。
热门标签
最新试卷