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多选题
审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有:()
A
登记现金日记账与登记银行存款日记账
B
登记银行存款日记账与核对银行对账单
C
登记银行存款日记账与保管空白支票
D
保管空白支票与保管财务印章
E
登记现金日记账与登记现金总分类账
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考题
按照货币资金业务内部控制的要求,出纳员可以承担的工作有:A.签发支票B.定期核对银行存款日记账和银行对账单C.保管现金和银行单据D.填制收付款记账凭证E.登记现金日记账和银行存款日记账
考题
货币资金的关键控制点包括()
A.支票领用的审批和登记制度B.对现金进行突击盘点。C.记账与出纳分离,登记日记账与登记总账职务分离D.由出纳和登记日记账以外的人员定期编制银行存款余额调节表E.出纳与财务章分别保管
考题
在货币资金业务中,下列各项中,应当相互独立的职责有:A、收入单据的开具与审核
B、银行存款的收支与登记银行存款日记账
C、库存现金的收支与登记库存现金总账
D、保管支票与保管印章
E、收付款结算办理与审核
考题
评审内部控制时.认为被审计单位以下职务应分离的有( )A.登记现金日记账与银行存款日记账
B.登记银行存款日记账与核对银行账
C.由经授权的登记固定资产的财务人员编制银行存款余额调节表
D.保管支票与保管印章
E.登记现金及银行存款日记账与登记总分类账
考题
评审内部控制时,认为被审计单位以下职务应分离的有( )。A.登记现金日记账与银行存款日记账
B.登记银行存款日记账与核对银行账
C.登记银行存款日记账与保管支票
D.保管支票与保管印章
E.登记现金及银行存款日记账与登记总分类账
考题
审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有:A:登记现金日记账与登记银行存款日记账
B:登记银行存款日记账与核对银行对账单
C:登记银行存款日记账与保管空白支票
D:保管空白支票与保管财务印章
E:登记现金日记账与登记现金总分类账
考题
审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有( )。
A.登记现金日记账与登记银行存款日记账
B.登记银行存款日记账与核对银行对账单
C.登记银行存款日记账与保管空白支票
D.保管空白支票与保管财务印章
E.登记现金日记账与登记现金总分类账
考题
评审内部控制时,认为被审计单位以下职务应分离的有()。A:登记现金日记账与银行存款日记账B:登记银行存款日记账与核对银行账C:登记银行存款日记账与保管支票D:保管支票与保管印章E:登记现金及银行存款日记账与登记总分类账
考题
下列关于日记账的说法中,不正确的是()。A:现金日记账和银行存款日记账由出纳人员负责登记B:现金日记账和银行存款日记账,应该定期与会计人员登记的现金总账和银行存款总账核对C:银行存款日记账应该定期或者不定期与开户银行提供的对账单进行核对,每月至少核对两次D:现金日记账应逐日逐笔登记
考题
下列说法不正确的是()。A、出纳人员主要负责登记库存现金日记账和银行存款日记账
B、库存现金日记账由出纳人员根据库存现金的收、付款凭证,逐日逐笔顺序登记
C、银行存款日记账应该定期或者不定期与开户银行提供的对账单进行核对,每月至少核对三次
D、库存现金日记账和银行存款日记账,应该定期与会计人员登记的库存现金总账和银行存款总账核对
考题
下列与现金业务相关的职责中,可以由一人同时承担的是:A、支票与印章的保管
B、现金的收付与库存现金日记账的登记
C、现金的支付与报销单据的审批
D、银行存款日记账的登记和银行存款总账的登记
考题
下列与现金业务有关的职责中,可以由一人同时承担的是:A.支票与印章的保管
B.现金的收付与库存现金日记账的登记
C.现金的支付与报销单据的审批
D.银行存款日记账的登记和银行存款总账的登记
考题
评审内部控制时,认为被审计单位以下职务应分离的有()A、登记现金日记账与银行存款日记账B、登记银行存款日记账与核对银行账C、由经授权的登记固定资产的财务人员编制银行存款余额调节表D、保管支票与保管印章E、登记现金及银行存款日记账与登记总分类账
考题
评审内部控制时,认为被审计单位以下职务应分离的有()。A、登记现金日记账与银行存款日记账B、登记银行存款日记账与核对银行账C、登记银行存款日记账与保管支票D、保管支票与保管印章E、登记现余及银行存款日记账与登记总分类账
考题
评审内部控制时.认为被审计单位以下职务应分离的有()A、登记现金日记账与银行存款日记账B、登记银行存款日记账与核对银行账C、采购员编制银行存款余额调节表D、保管支票与保管印章E、登记现金及银行存款日记账与登记总分类账
考题
多选题下列相关的职责中,不能由一人同时承担的是: ( )A支票与印章的保管B现金的收付与库存现金日记账的登记C现金的支付与报销单据的审批D银行存款日记账的登记和银行存款总账的登记E企业的会计和出纳
考题
多选题评审内部控制时,认为被审计单位以下职务应分离的有()。A登记现金日记账与银行存款日记账B登记银行存款日记账与核对银行账C登记银行存款日记账与保管支票D保管支票与保管印章E登记现余及银行存款日记账与登记总分类账
考题
多选题审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有:A登记现金日记账与登记银行存款日记账B登记银行存款日记账与核对银行对账单C登记银行存款日记账与保管空白支票D保管空白支票与保管财务印章E登记现金日记账与登记现金总分类账
考题
多选题评审内部控制时,认为被审计单位以下职务应分离的有()A登记现金日记账与银行存款日记账B登记银行存款日记账与核对银行账C由经授权的登记固定资产的财务人员编制银行存款余额调节表D保管支票与保管印章E登记现金及银行存款日记账与登记总分类账
考题
多选题被审计单位以下职务应分离的有: ( )A登记现金日记账与银行存款日记账B登记银行存款日记账与核对银行账C由经授权的登记固定资产的财务人员编制银行存款余额调节表D保管支票与保管印章E登记现金及银行存款日记账与登记总分类账
考题
单选题下列与现金业务有关的职责中,可以由一人同时承担的是( )。[2011年中级真题]A
支票与印章的保管B
现金的收付与库存现金日记账的登记C
现金的支付与报销单据的审批D
银行存款日记账的登记和银行存款总账的登记
考题
多选题评审内部控制时,认为被审计单位以下职务应分离的有( )。A登记现金日记账与银行存款日记账B登记银行存款日记账与核对银行账C登记银行存款日记账与保管支票D保管支票与保管印章E登记现金及银行存款日记账与登记总分类账
考题
多选题评审内部控制时.认为被审计单位以下职务应分离的有()A登记现金日记账与银行存款日记账B登记银行存款日记账与核对银行账C采购员编制银行存款余额调节表D保管支票与保管印章E登记现金及银行存款日记账与登记总分类账
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