网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)
单选题
在进行例行的信息系统审计时,信息系统审计师要评估测试和演练结果,其主要目的是()。
A

检查是否把相关纠正措施更新到了整个业务连续计划中

B

是否测试和演练结果是否被组织中的相关管理人员复核

C

是否发现了问题并制定了解决方案

D

以上都是


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
更多 “单选题在进行例行的信息系统审计时,信息系统审计师要评估测试和演练结果,其主要目的是()。A 检查是否把相关纠正措施更新到了整个业务连续计划中B 是否测试和演练结果是否被组织中的相关管理人员复核C 是否发现了问题并制定了解决方案D 以上都是” 相关考题
考题 对新信息系统进行评价的目的是:(1)检查信息系统的目标、功能和各项指标是否达到了设计要求;(2)检查信息系统中 ______;(3)根据评审和分析的结果,找出系统的薄弱环节并提出改进意见。

考题 对新信息系统进行评价的目的是:①检查信息系统的目标、功能和各项指标是否达到了设计要求;②检查信息系统中______;③根据评审和分析的结果,找出系统的薄弱环节并提出改进意见。

考题 针对被审计单位针对现金盘点作出的相关内部控制,注册会计师可以实施的控制测试有( )。 A.检查相关差异调节项是否经批准后进行的会计处理 B.检查现金盘点表中记录的现金盘点余额是否与实际盘点金额保持一致 C.观察现金盘点程序是否按照盘点计划的指令和程序执行 D.检查是否编制了现金盘点表并根据内控要求经财务部相关人员签字复核

考题 为了确定上次合法程序更新后,是否存在非法的程序变更,最好的信息系统审计技术是审计师进行:( )A.编码比较 B.编码检查 C.运行测试数据 D.分析性复核

考题 以下测试内容中,不属于GUI测试的是( )。A.窗口相关操作是否符合标准 B.菜单和鼠标操作是否正确 C.计算结果是否正确 D.数据显示是否正常

考题 审计人员实施审计时,应当持续关注已作出的重要性判断和对存在重要问题可能性的评估是否恰当,及时作出修正,并调整审计应对措施。审计应对措施包括( )。  A.评估对信息系统的依赖程度,确定是否及如何检查相关信息系统的有效性、安全性 B.评估对内控制度的依赖程度,确定是否及任何测试相关内控制度的有效性 C.确定主要审计步骤和方法 D.确定执行的审计人员和审计时间

考题 在用户完成了验收程序后,IS审计师正在对应用系统进行审计,下面哪一项是IS审计师最关注的()。A、判断是否测试目标被文档记录B、评估是否用户记录了预计的测试结果C、审查是否已完成测试问题记录D、审查是否存在尚未解决的问题

考题 在进行例行的信息系统审计时,信息系统审计师要评估测试和演练结果,其主要目的是()。A、检查是否把相关纠正措施更新到了整个业务连续计划中B、是否测试和演练结果是否被组织中的相关管理人员复核C、是否发现了问题并制定了解决方案D、以上都是

考题 关于业务连续性战略,信息系统审计师在访谈组织中的关键利益相关者,以确定他们是否了解自己的角色和责任。信息系统审计师应该试图评价:()A、清晰和简洁的业务连续性计划B、充分的业务连续性计划C、业务连续性计划的效益D、信息系统的能力和最终用户个人在紧急情况下有效的应对

考题 审计人员实施审计时,应当持续关注已作出的重要性判断和对存在重要问题可能性的评估是否恰当,及时作出修正,并调整审计应对措施。审计应对措施包括()。A、评估对信息系统的依赖程度,确定是否及如何检查相关信息系统的有效性、安全性B、评估对内控制度的依赖程度,确定是否及任何测试相关内控制度的有效性C、确定主要审计步骤和方法D、确定执行的审计人员和审计时间

考题 为了确定上次合法程序更新后,是否存在非法的程序变更,最好的信息系统审计技术是审计师进行:()A、编码比较;B、编码检查;C、运行测试数据;D、分析性复核。

考题 用户对应用系统验收测试之后,IS审计师实施检查,他(或她)应该关注的重点()A、确认测试目标是否成文B、评估用户是否记载了预期的测试结果C、检查测试问题日志是否完整D、确认还有没有尚未解决的问题

考题 对信息系统的安全性和运行可靠性的检查,主要是检查系统是否采取了保障数据安全的必要技术措施()等。A、是否建立了备份系统B、是否及时进行数据更新C、是否按照规定设置了相关数据的保存期限D、访问的权限和监控设置

考题 在审计中,审计人员根据对函证结果的总结和评价,应重新考虑()。A、对内部控制的原有评价是否适当B、控制测试结果是否适当C、分析程序结果是否适当D、相关风险评价是否适当

考题 单选题用户对应用系统验收测试之后,IS审计师实施检查,他(或她)应该关注的重点()A 确认测试目标是否成文B 评估用户是否记载了预期的测试结果C 检查测试问题日志是否完整D 确认还有没有尚未解决的问题

考题 单选题在以存货内部控制目标为起点对X公司存货内部控制实施控制测试时,为测试下列()控制目标,注册会计师不仅应抽取出库单及相关领料单,检查是否正确输入计算机信息系统并经过适当层次的复核,而且应抽取相关的盘点明细表并检查是否经过适当层次的复核。A 计划和安排生产B 发出原材料C 生产产品和核算产品成本D 储存产成品和发出产成品

考题 多选题在审计中,审计人员根据对函证结果的总结和评价,应重新考虑()。A对内部控制的原有评价是否适当B控制测试结果是否适当C分析程序结果是否适当D相关风险评价是否适当

考题 单选题在以下作业计划中,()属于月作业计划。A 检查E1中继忙时负荷情况B 查看话务统计功能及其结果是否正常C 利用诊断测试功能对设备板件进行例行测试D 主备单元倒换测试

考题 单选题关于业务连续性战略,信息系统审计师在访谈组织中的关键利益相关者,以确定他们是否了解自己的角色和责任。信息系统审计师应该试图评价:()A 清晰和简洁的业务连续性计划B 充分的业务连续性计划C 业务连续性计划的效益D 信息系统的能力和最终用户个人在紧急情况下有效的应对

考题 单选题关于应急预案的测试、培训和演练,下列说法错误的是()A 预先制订测试、培训和演练计划,在计划中不允许说明测试和演练的场景B 测试、培训和演练的整个过程应有详细的记录,并形成报告C 测试和演练不能打断信息系统正常的业务运行D 每年应至少完成一次有最终用户参与的完整测试和演练

考题 单选题在为公司正式制定灾后恢复计划之后,以下哪个问题对于分析该计划的有效性最为相关?()A 最近是否己应用当前的配置对计划进行了测试和更新;B 是否需要替代性的电脑处理设施?此等设施是否存在,是否可兼容应用;C 各部门是否均明白其部门要求;D 系统软件、公用事业设备和通信服务是否得到建立。

考题 多选题以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()。A观察财务经理复核付款申请的过程,是否核对了付款申请的用途、金额及后附相关凭据,以及在核对无误后是否进行了签字确认B重新核对经审批及复核的付款申请及其相关凭据,并检查是否经签字确认C观察现金盘点程序是否按照盘点计划的指令和程序执行,是否编制了现金盘点表并根据内控要求经财务部相关人员签字复核D针对调节项目,检查是否经会计主管的签字复核

考题 多选题关于应急预案的测试、培训和演练,下列说法正确的是()A预先制订测试、培训和演练计划,在计划中说明测试和演练的场景B测试、培训和演练的整个过程应有详细的记录,并形成报告C测试和演练可以打断信息系统正常的业务运行D每年应至少完成一次有最终用户参与的完整测试和演练E测试和演练不能打断信息系统正常的业务运行

考题 多选题对信息系统的安全性和运行可靠性的检查,主要是检查系统是否采取了保障数据安全的必要技术措施()等。A是否建立了备份系统B是否及时进行数据更新C是否按照规定设置了相关数据的保存期限D访问的权限和监控设置

考题 单选题符合性测试是获得()以证实内部控制在实际中的合规性、有效性和适宜性,即相关规定在实际中是否被一贯执行,控制措施能否达到控制目的,控制措施是否恰当。A 评价结果B 评价案例C 评价事实D 评价证据

考题 单选题为了确定上次合法程序更新后,是否存在非法的程序变更,最好的信息系统审计技术是审计师进行:()A 编码比较;B 编码检查;C 运行测试数据;D 分析性复核。

考题 单选题在用户完成了验收程序后,IS审计师正在对应用系统进行审计,下面哪一项是IS审计师最关注的()。A 判断是否测试目标被文档记录B 评估是否用户记录了预计的测试结果C 审查是否已完成测试问题记录D 审查是否存在尚未解决的问题