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单选题
下列文件中,不属于销售和收款循环审计中应该审查的文件是()
A
客户对账单
B
发运单
C
销售合同
D
生产统计表
参考答案
参考解析
解析:
销售和收款循环审计中应该审查的文件是:客户订货单,销货单,销货合同,发运单,销货发票,产品价目表,贷项通知单,主营业务收入明细账,应收账款明细账,客户对账单,销货退回及折让日记账或明细账,收款凭证,现金和银行存款日记账,坏账审批表。
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考题
2010年4月,某审计组对甲公司2009年度财务收支进行了审计。有关销售与收款业务循环审计的情况和资料如下:
资料1.审计人员抽查了发运凭证、客户订货单、贷项通知单和请购单等文件。
针对“资料1”,审计人员抽查的文件中,和销售与收款业务循环相关的有( )。
A.发运凭证
B.客户订货单
C.贷项通知单
D.请购单
考题
在审查应收账款过程中,基于被审计单位性质、地点或其他原因不宜发函询证的,可以采取函证的替代程序,审计人员审查的资料包括( )。
A.银行进账单
B.销售合同
C.货运单据
D.销售发票
E.客户订货单
考题
多选题在审查应收账款过程中,基于被审计单位性质、地点或其他原因不宜发函询证的,可以采取函证的替代程序,审计人员审查的资料包括( )。A银行进账单B销售合同C货运单据D销售发票E客户订货单
考题
单选题下列各项中,不属于销售与收款循环的内部控制的是:A
批准赊销信用与销售相互独立B
批准销售退回和记账相互独立C
寄送客户对账单与收款业务相互独立D
支票的签发与出纳相互独立
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