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以下文件中,不属于销售与收款循环审计中应该审查的文件是( )。
A.客户订购单
B.发运凭证
C.销售合同
D.请购单
B.发运凭证
C.销售合同
D.请购单
参考答案
参考解析
解析:请购单属于采购与付款循环审计中应该审查的文件。
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考题
以下各项属于销售与收款循环内部控制的有:A.批准坏账与收款业务、记账业务相互独立B.向客户提供赊销信用要经过授权批准C.限制非授权人员接近各种销售与收款记录和文件D.对销售与收款业务进行独立检查E.批准请购与采购部门相互独立
考题
下列各项中,正确反映了采购与付款循环主要文件生成顺序的是:A:请购单——订购单——订货合同——验收单——付款凭单
B:订货合同——请购单——验收单——付款凭单——订购单
C:请购单——验收单——订货合同——订购单——付款凭单
D:付款凭单——请购单——验收单——订购单——订货合同
考题
(2013年)下列各项中,正确反映了采购与付款循环主要文件生成顺序的是()。A.请购单——订购单——订货合同——验收单——付款凭单
B.订货合同——请购单——验收单——付款凭单——订购单
C.请购单——验收单——订货合同——订购单——付款凭单
D.付款凭单——请购单——验收单——订购单——订货合同
考题
针对被审计单位销售交易的业务流程,下列说法中恰当的是( )。A.接受客户订购单——批准赊销信用——开具销售发票——根据销售单编制发运凭证并供货——按销售单及发运凭证装运货物
B.批准赊销信用——接受客户订购单——根据销售单编制发运凭证并供货——开具销售发票——按销售单及发运凭证装运货物
C.接受客户订购单——批准赊销信用——根据销售单编制发运凭证并供货——按销售单及发运凭证装运货物——开具销售发票
D.批准赊销信用——接受客户订购单——根据销售单编制发运凭证并供货——按销售单及发运凭证装运货物——开具销售发票
考题
2010年4月,某审计组对甲公司2009年度财务收支进行了审计。有关销售与收款业务循环审计的情况和资料如下:
资料1.审计人员抽查了发运凭证、客户订货单、贷项通知单和请购单等文件。
针对“资料1”,审计人员抽查的文件中,和销售与收款业务循环相关的有( )。
A.发运凭证
B.客户订货单
C.贷项通知单
D.请购单
考题
单选题下列各项中,正确反映了采购与付款循环主要文件生成顺序的是( )。A
请购单——订购单——订货合同——验收单——付款凭单B
订货合同——请购单——验收单——付款凭单——订购单C
请购单——验收单——订货合同——订购单——付款凭单D
付款凭单——请购单——验收单——订购单——订货合同
考题
单选题以下事项中,属于应收账款函证的最有效的替代审计程序是()。A
重新测试相关的内部控制B
实施实质性分析程序C
审查资产负债表日后的收款情况D
检查有关原始凭证,如检查客户订购单、销售单、销售合同、发运凭证及销售发票副本等
考题
多选题下列文件中,属于采购与支出循环审计中应该审查的主要文件有( )。A客户对账单B请购单C销售合同D银行存款日记账
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