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单选题
合理提出审计报告,达到审计目标的重要条件是要有充分、适当的()。
A
审计证据
B
审计资料
C
审计建议书
D
审计约定书
参考答案
参考解析
解析:
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考题
由于未能取得充分、适当的审计证据,注册会计师对被审计单位财务报表整体不能发表意见,应当( )。
A. 拒绝提供审计报告B. 出具无法表示意见的审计报告C. 拒绝接受委托D. 出具否定意见的审计报告
考题
下列有关审计报告日的说法中,错误的是( )。A、审计报告日可以晚于管理层签署已审计财务报表的日期B、审计报告日不应早于管理层书面声明的日期C、在特殊情况下,注册会计师可以出具双重日期的审计报告D、审计报告日应当是注册会计师获取充分、适当的审计证据,并在此基础上对财务报表形成审计意见的日期
考题
关于审计报告的意见类型,以下说法中,不恰当的是( )。A、如果注册会计师在获取充分、适当的审计证据后认为错报单独或汇总起来对财务报表的影响重大且具有广泛性,则应当出具否定意见的审计报告B、如果注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础,但认为未发现的错报对财务报表可能产生的影响重大且具有广泛性,则应当出具保留意见加其他事项段的审计报告C、如果注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础,但认为未发现的错报对财务报表可能产生的影响重大,但不具有广泛性,则应当出具保留意见的审计报告D、如果注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础,但认为未发现的错报对财务报表可能产生的影响重大且具有广泛性,则应当出具无法表示意见的审计报告
考题
下列关于审计报告日期的表达正确的有()。A、审计报告的日期不应早于注册会计师获取充分、适当的审计证据并在此基础上对财务报表形成审计意见的日期B、审计报告日通常与财务报表批准日是相同的日期C、审计报告日不应早于财务报表批准日D、审计报告日不早于资产负债表日
考题
审计组起草审计报告前,审计组组长应当对审计工作底稿的下列()等事项进行复核。A、具体审计目标是否实现B、审计措施是否有效执行C、得出的审计结论及其相关标准是否适当D、审计证据是否适当、充分E、事实是否清楚
考题
单选题在获取充分、适当的审计证据后,认为错报单独或汇总起来对账务报表影响重大,但不具有广泛性,注册会计师应当出具:A
保留意见的审计报告B
无保留意见的审计报告C
无法表示意见的审计报告D
否定意见的审计报告
考题
单选题下列说法中,错误的是()。A
截至审计报告日发生的事项有时可能提供有关会计估计(包括其变更)的充分、适当的审计证据B
对截至审计报告日发生的事项事项的复核可能会增加注册会计师通过实施其他审计程序评价被审计单位会计估计变更合理性的工作量C
如果已获取有关截至审计报告日发生的事项的充分、适当的审计证据,可能没有必要对会计估计(包括其变更)实施其他追加的审计程序D
对截至审计报告日发生的事项事项的复核可能会减少注册会计师通过实施其他审计程序评价被审计单位会计估计变更合理性的工作量
考题
多选题国家审计审计报告的撰写要求有()A在形式结构方面,应达到形式清晰、结构合理、逻辑严谨的要求B在表达内容方面,应达到证据确凿、内容完整、评价公正的要求C在形式结构方面,应达到审核整理审计工作底稿的要求D在表达内容方面,应达到征求被审计单位意见的要求E在行文用语方面,应达到行文简练、概念准确、措辞适当的要求
考题
单选题关于对审计报告的以下理解中,不恰当的是( )。A
在实施审计工作的基础上才能出具审计报告B
应当以书面形式出具审计报告C
必须获取充分、适当的审计证据的情况下才能出具审计报告D
通过在审计报告签字以履行其审计责任
考题
多选题审计终结阶段的主要任务包括( )。A根据获取的审计证据编写审计报告B提出审计结论和审计建议C经过审核批准的审计报告是内部审计的最终成果。被审计单位对审计报告提出的审计意见和建议,应认真研究,采取相应的纠正措施D深入调查、了解被审计单位的情况,对其经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行测试E运用审核、观察、询问、函证和分析性复核等方法,获取充分、相关、可靠的审计证据
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