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题目内容
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单选题
下列选项中,属于审计委员会的恰当职责的是:()
A
审核该组织的采购职能。
B
对具体的业务安排提出建议。
C
审核首席审计执行官提交的内部审计活动的业务工作计划。
D
为确定会计师事务所胜任能力,审核其业务记录。
参考答案
参考解析
解析:
本题考查的知识点是审计委员会的职责和管理。书面政策和程序的形式和内容应与内部审计活动的规模和结构及其工作的复杂性相适应,并不是所有的内部审计活动都需要正式的管理和审计技术手册。小型的内部审计活动的管理可以是非正式的(《实务公告》2040-1)。
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考题
丙公司下设审计委员会和内部审计部门,并由审计委员会对内部审计部门的工作进行复核。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有( )。A.组织中的地位B.职能范围C.技术才能D.专业应尽义务
考题
下列关于审计委员会与内部审计的说法中,错误的是( )
A审计委员会应负责监督内部审计部门的工作B审计委员会应该核查内部审计的有效性,并批准对内部审计主管的任命和解聘C内部审计师或者内部审计的管理者应该直接且定期向董事会报告D确保充分且有效的内部控制是内部审计师的职责之一
考题
下列选项中,属于国家审计中审计机关的分级质量控制的要求包括( )。A.审计组成员的工作职责
B.审计组组长的工作职责
C.审计机关业务部门的工作职责
D.审计机关审理机构
E.审计机关负责人的工作职责
考题
下列选项中,不属于国家审计中审计组组员的职责的是( )。A.如实记录实施的审计工作并报告工作结果
B.编制或者审定审计实施方案
C.遵守本准则,保持审计独立性
D.按照分工完成审计任务,获取审计证据
考题
组织正在建立审计委员会。以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责:A.批准首席审计执行官的任免。
B.批准内部审计师的任免。
C.批准业务工作方案。
D.为具体的业务报告确定恰当的结论。
考题
下列选项中,不属于审计委员会职责的是( )。A.确保充分且有效的内部控制
B.监察和评价内部审计职能在企业整体风险管理系统中的角色和有效性
C.复核及评估年度内部审计工作计划
D.评价会计、运营及行政控制的可靠性、充分性及有效性
考题
审计委员会交付内部审计主管完全遵守内部审计准则的责任。而审计主管的首要职责是完善章程。下列哪个事项符合审计独立性的陈述:()A、按季度向审计委员会报告所有的审计结果B、向政府法律部门报告组织管理层的非道德经营行为C、确定组织内部控制系统的恰当性和有效性D、每月向管理层提交部门预算变动报告。
考题
下列选项中,属于审计委员会的恰当职责的是:()A、审核该组织的采购职能。B、对具体的业务安排提出建议。C、审核首席审计执行官提交的内部审计活动的业务工作计划。D、为确定会计师事务所胜任能力,审核其业务记录。
考题
某上市公司为加强和规范企业内部风险管理,在董事会下设有风险管理委员会。下列选项中,属于风险管理委员会职责的是()。A、提交全面风险管理年度报告B、审议内部审计部门提交的风险管理监督评价审计综合报告C、审议风险管理策略和重大风险管理解决方案D、督导企业风险管理文化的培育
考题
多选题丙公司下设审计委员会和内部审计部门,并由审计委员会对内部审计部门的工作进行复核。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有()A组织中的地位B职能范围C技术才能D专业应尽义务
考题
单选题某上市公司,在董事会下设有风险管理委员会。下列选项中,属于风险管理委员会职责的是()。A
批准风险管理组织机构设置及其职责方案B
审议内部审计部门提交的风险管理监督评价审计综合报告C
负责对全面风险管理有效性的评估D
做好培育风险管理文化的有关工作
考题
单选题甲公司是一家上市公司,在董事会下设有风险管理委员会。下列选项中,属于风险管理委员会职责的是( )。A
审议企业全面风险管理年度工作报告B
审议内部审计部门提交的风险管理监督评价审计综合报告C
负责对全面风险管理有效性的评估D
做好培育风险管理文化的有关工作
考题
单选题下列关于内部审计职责的表述中,不正确的是()。A
内部审计职责简称内部审计B
是指由被审计单位建立的一种评价活动C
内部审计的职能包括检查、评价和监督内部控制的恰当性D
内部审计的职能包括检查、评价和监督内部控制的有效性
考题
多选题某上市公司为加强和规范企业内部风险管理,在董事会下设有风险管理委员会。下列选项中,属于风险管理委员会职责的是()。A提交全面风险管理年度报告B审议内部审计部门提交的风险管理监督评价审计综合报告C审议风险管理策略和重大风险管理解决方案D督导企业风险管理文化的培育
考题
多选题甲公司下设审计委员会和内部审计部门。并由审计委员会对内审部门的工作进行复核。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有()。A组织中的地位B职能范围C人员构成D专业应尽义务
考题
单选题下列职责中,属于内部审计委员会的审批职责的是:()A
内部审计部门人员的职位变更B
内部审计报告的签发C
首席审计执行官的任命D
审计工作范围的确定
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