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多选题
审计人员收到的函证复函属于 ( )
A
实物证据
B
书面证据
C
内部证据
D
外部证据
E
亲历证据
参考答案
参考解析
解析:
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考题
多选题甲公司销售与收款业务的下列措施中,符合内部控制要求的有( )。A由专门设立的信用部门批准赊销信用B负责应收账款的会计人员编制对账单与客户对账C总经理助理定期检查销售与收款情况D在信用部门不掌握乙客户信用状况的情况下,由总经理特批向乙客户“见订单即发货”
考题
单选题下列关于内部控制的表述中,错误的是( )。A
控制风险始终大于零B
内部控制具有固有局限性C
如果内部控制足够健全有效,内部控制测评可以代替实质性审查D
内部控制测评不能代替实质性审查
考题
单选题对营业收入截止期测试,以下审计程序中效果最差的是()。A
分析比较本年度12月份和下年度1月份产品发出数量B
分析比较本年度12月份和下年度1月份产品销售收入C
详细复核本年度12月份和下年度l月份产品销售收入记录准确性D
确定年末主要客户应收账款余额
考题
多选题审计活动中出现的风险主要包括()。A固有风险B评价风险C控制风险D评估风险E检查风险
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