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单选题
下列各项中,符合采购与付款业务循环内部控制要求的是(  )。[2010年初级真题]
A

采购人员负责审批采购申请

B

采购人员审批并代表本单位签订采购合同

C

验收人员填制验收单

D

仓库保管人员负责验收货物


参考答案

参考解析
解析:
A项,提出采购申请与批准采购申请应相互独立,以加强对采购的控制;B项,采购审批、合同签订、合同审核应相互独立,防止虚列支出;D项,内部检查与相关的执行和记录工作应相互独立,以保证内部检查的独立性和有效性,应由验收部门负责验收货物。
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考题 下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有:A.应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产B.签发支票支付货款要经过被授权人的签字批准C.货物验收部门与财会部门相互独立D.采购部门负责提出采购申请并办理采购业务E.收到购货发票后,及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性

考题 下列选项中,对采购与付款循环内部控制测试的程序包括( )A.核对明细表 B.抽查部分采购业务 C.走访、观察业务经办与记录是否独立 D.了解并描述内部控制 E.抽查付款业务

考题 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:A:采购申请经独立于采购部门以外的被授权人批准 B:企业内部建立分级采购批准制度 C:签发支票要经过被授权人的签字批准 D:由采购人员取得供应商对账单并与应付款项明细账核对

考题 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:A、验收单预先连续编号 B、定期与供应商核对往来款项 C、采购部门提出采购申请并对其进行审批 D、对卖方发票、验收单、采购单、请购单进行内部检查

考题 下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有:A、提出采购申请与批准采购申请相互独立 B、只有经过授权的人员才能提出采购申请 C、仓库保管人员负责购进货物的验收 D、由业务经办人员对卖方发票进行检查 E、作废的支票与未签发的支票一同保管

考题 采购与付款业务循环的内部控制测评内容不包括( )。A.了解并描述采购与付款业务的内部控制 B.抽查部分采购业务 C.付款环节的测试 D.收款环节的测试

考题 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:A:验收单预先连续编号 B:定期与供应商核对往来款项 C:采购部门提出采购申请 D:对卖方发票、验收单、订购单、请购单进行内部检查

考题 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是( )。 A.采购申请经独立于采购部门以外的被授权人批准 B.企业内部建立分级采购批准制度 C.签发支票要经过被授权人的签字批准 D.由采购人员取得供应商对账单并与应付款项明细账核对

考题 下列选项中,对采购与付款循环内部控制测试的程序包括()A、核对明细表B、抽查部分采购业务C、走访、观察业务经办与记录是否独立D、了解并描述内部控制E、抽查付款业务

考题 下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有()A、应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产B、签发支票支付货款要经过被授权人的签字批准C、货物验收部门与财会部门相互独立D、采购部门负责提出采购申请并办理采购业务E、收到购货发票后,及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性

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考题 采购与付款循环业务的内部控制?

考题 下列选项中,属于采购与付款业务的内部控制涉及内容的是()。A、岗位分工与授权批准B、请购与审批控制C、采购预验收控制D、付款控制E、监督检查

考题 采购与付款循环的内部控制测试?

考题 单选题下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是( )。A 采购申请经独立于采购部门和使用部门以外的被授权人批准B 企业内部建立分级采购批准制度C 签发支票要经过被授权人的签字批准D 定期由采购人员取得供应商对账单并与应付款项明细账核对

考题 单选题下列各项中,符合采购与付款业务循环内部控制要求的是()。A 采购人员负责审批采购申请B 采购人员审批并代表本单位签订采购合同C 验收人员填制验收单D 仓库保管人员负责验收货物

考题 问答题采购与付款循环业务的内部控制主要有:

考题 单选题下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是( )A 验收单预先连续编号B 定期与供应商核对往来款项C 仓库保管人员担任采购物资的验收工作D 验收部门与财会部门相互独立

考题 单选题在采购与付款业务循环中,可以由生产或使用部门填写的文件是(  )。[2011年初级真题]A 订购单B 验收单C 请购单D 付款凭单

考题 单选题下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是( )。A 验收单预先连续编号B 定期与供应商核对往来款项C 采购部门提出采购申请D 对卖方发票、验收单、订购单、请购单进行内部检查

考题 多选题下列选项中,对采购与付款循环内部控制测试的程序包括()A核对明细表B抽查部分采购业务C走访、观察业务经办与记录是否独立D了解并描述内部控制E抽查付款业务

考题 不定项题甲公司采购与付款业务的下列措施中,符合内部控制要求的有:A提出采购申请与批准采购申请相互独立B采购部门批准请购并负责采购C验收部门与财会部门相互独立D将应付账款明细账与总账核对

考题 多选题对采购与付款循环内部控制测试的程序包括(  )。A了解并描述内部控制B抽查部分采购业务C走访、观察业务经办与记录是否独立D核对明细表E抽查付款业务

考题 多选题下列各项中,属于采购业务内部控制测试程序的有(  )。[2008年初级真题]A观察采购与验收职责是否分离B核对请购单与订购单是否一致C检查采购合同是否经授权人员批准D核对采购合同上确定的价格、付款日期与财务部门核准的支付条件是否一致E对应付账款期末余额进行分析性复核

考题 多选题下列选项中,属于采购与付款业务的内部控制涉及内容的是()。A岗位分工与授权批准B请购与审批控制C采购预验收控制D付款控制E监督检查