网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
单选题
下列关于针对湖南衡阳某集团公司货币资金内控审计案例中存在的问题所给出的建议中,不合理的是()。
A
改善企业内部控制环境,建立相互制约的管控机制
B
建立有效的货币资金内部控制制度,加强财务管理
C
建立有效的财务会计控制系统
D
财务人员财务采购业务实现有效控制
参考答案
参考解析
解析:
暂无解析
更多 “单选题下列关于针对湖南衡阳某集团公司货币资金内控审计案例中存在的问题所给出的建议中,不合理的是()。A 改善企业内部控制环境,建立相互制约的管控机制B 建立有效的货币资金内部控制制度,加强财务管理C 建立有效的财务会计控制系统D 财务人员财务采购业务实现有效控制” 相关考题
考题
下面是某英语教师对学生作业的批改案例:
根据所给信息完成下列任务:
(1)该教师的作业批改存在哪些问题?(6分)
(2)该批改方式可能会导致哪些负面结果?(12分)
(3)针对存在的问题提出相应的改进建议。(12分)
考题
下列关于审计取证的基本方法的表述中,错误的是:
A、顺查法适用于业务规模较小、会计资料较少、存在问题较多的被审计单位
B、逆差法可从审计事项的总体上把握重点,针对性较强
C、全部审计就是利用详查法进行审计
D、抽查法不同于局部审计
考题
下列关于审计结果要素的说法中,错误的是:A、审计结果通常包括标准、事实和影响,在发现问题的情况下还包括原因要素
B、不是每一个审计事项都要针对四个要素确定审计结果
C、审计结果中包括哪些要素完全取决于审计目标
D、审计人员提出可行建议是确定审计结果的前提
考题
下列关于我国国家审计报告的表述,正确的有:A:包括审计评价意见
B:通常是简式审计报告
C:不包括以往审计决定的执行情况
D:包括针对审计发现问题提出的改进建议
E:是国家审计机关向被审计单位作出审计决定的依据
考题
下列关于银行存款审计的说法中,不正确的有( )。
A.如果注册会计师通过检查发现某银行存款账户存款人并非被审计单位,应当优先考虑建议通过银行将存款账户户名改为被审计单位
B.未达账项表明不存在舞弊
C.未经授权支付货币资金很可能表明存在舞弊
D.授权不清支付货币资金很可能表明存在舞弊
考题
审计报告中包括审计建议的目的是:A.为管理层解决审计发现的问题提供选择
B.确保存在的问题能够以审计师建议的方式解决
C.缩短用于纠正审计发现所要求的时间
D.保证审计发现能够被解决,而不论成本多寡
考题
审计部门()应组织对费用开支进行全面审计,对重大开支事项可组织专项审计,审查、监督机关财务收支的合规合法性,并针对费用开支中存在的问题提出意见和建议。A、每月B、每季C、每半年D、每年
考题
下列关于针对湖南衡阳某集团公司货币资金内控审计案例中存在的问题所给出的建议中,不合理的是()。A、改善企业内部控制环境,建立相互制约的管控机制B、建立有效的货币资金内部控制制度,加强财务管理C、建立有效的财务会计控制系统D、财务人员财务采购业务实现有效控制
考题
下列关于货币资金审计的说法中,错误的是()。A、货币资金是企业日常经营活动的起点和终点B、其增减变动与被审计单位的日常经营活动密切相关C、较多舞弊案件都与被审计单位的货币资金相关D、货币资金不是企业日常经营活动的起点和终点
考题
下列哪项关于审计建议的说法是不正确的?()A、审计建议必须包括具体的落实计划B、审计建议应触及根源,反映审计业务中的重大发现C、报告中的有些审计发现和审计建议可能非常重要,因而需要管理层马上采取措施D、审计建议可建议采取哪些方式方法来改善经营业绩
考题
多选题内部审计报告的编制应当符合下列要求: ( )A实事求是、不偏不倚地反映被审计事项的事实B要素齐全、格式规范,完整反映审计中发现的重要问题C逻辑清晰、用词准确、简明扼要、易于理解D充分考虑所有审计项目,进行详细审计E针对被审计单位业务活动、内部控制和风险管理中存在的主要问题或者缺陷提出可行的改进建议,以促进组织实现目标
考题
单选题根据内部审计章程,被审计单位对待审计发现问题和建议应采取哪种态度?()A
针对审计发现的问题采取有效措施进行整改,不予关注审计建议B
针对审计发现的问题采取有效措施进行整改,并结合实际落实审计建议,对违规违法问题,追究相关人员责任C
针对审计发现的问题采取有效措施进行整改,不针对违规问题追究责任人D
针对审计发现的问题采取部分有效措施进行整改,并结合实际落实部分审计建议
考题
单选题审计部门()应组织对费用开支进行全面审计,对重大开支事项可组织专项审计,审查、监督机关财务收支的合规合法性,并针对费用开支中存在的问题提出意见和建议。A
每月B
每季C
每半年D
每年
考题
问答题审计人员在对A公司进行审计时,发现存在以下情况:(1)出纳李某负责A公司的货币资金收付业务,收、付款原始凭证的复核和收、付款原始凭证的编制;(2)A公司的支票及用于签发支票的相关印鉴都由出纳李某一人保管;(3)某日,公司销售主管需现金3000元应急,向出纳李某借款,李某让其写了一张欠条,充作现金放入公司保险箱中;(4)出纳李某逐日登记库存现金日记账,同时登记库存现金明细账。要求:根据上述情况,请问A公司在货币资金内部控制制度方面存在哪些问题?针对存在的问题,请指出相应的正确做法。
考题
问答题请结合本案例,分析张某在工作中存在的问题。
热门标签
最新试卷