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测试程序变更管理流程时,IS审计师使用的最有效的方法是()

  • A、由系统生成的信息跟踪到变更管理文档
  • B、检查变更管理文档中涉及的证据的精确性和正确性
  • C、由变更管理文档跟踪到生成审计轨迹的系统
  • D、检查变更管理文档中涉及的证据的完整性

参考答案

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考题 在黑盒测试方法中,设计测试用例的主要根据是( )。A.程序内部逻辑 B.程序流程图 SXB 在黑盒测试方法中,设计测试用例的主要根据是( )。A.程序内部逻辑B.程序流程图C.程序数据结构D.程序外部功能

考题 审计师希望了解关于现金处理的实际数据流程,通过以下( )可以取得最为可信的证据。A.审核系统流程图 B.实施现金处理的“穿行测试”,取得所使用凭单的副本 C.审核存放在计算机程序中的控制程序证据方面的程序流程图 D.同出纳面谈

考题 IS审计师推荐使用库控制软件以便提供合理保证:()A、程序变更得到授权B、只有经过彻底测试的程序才能被发布C、被修改的程序自动转移到生产库D、源代码和可执行代码的完整性得以保持

考题 以下哪项表述不是PCAOB审计标准第5号的要求?()A、要求审计师在建立审计流程时遵循以风险为基础的方法B、要求审计师按照组织的规模来设定审计的规模C、要求审计师在执行审计时遵守规定的方法D、要求审计师在确定审计测试的程度时遵循以规则为基础的方法

考题 一名内部审计师怀疑是否所有间接费用都被计算机程序彻底地分配给各个成本中心。测试程序分配过程的完整性的最佳程序是()。A、使用控制流程图法B、询问系统编程人员C、使用扩展式记录和映像法D、测试数据法

考题 内部审计师经常编制控制系统流程图并且参考流程图对某一业务进行描述。这一程序适于:()A、决定系统是否符合已建立的管理目标B、证明系统符合国际审计要求C、决定系统在产生准确信息方面,是否可以信赖D、获得对测试系统有效性所必要的了解

考题 为了确定上次合法程序更新后,是否存在非法的程序变更,最好的信息系统审计技术是审计师进行:()A、编码比较;B、编码检查;C、运行测试数据;D、分析性复核。

考题 内部审计师想要了解关于现金数据的处理流程,其能够获取最令人信服的信息的方法是:()A、评价系统的流程图B、进行穿行测试并且获取所有相关文件的复印件C、评价输入计算机的控制程序的信息流程图D、与财务主管会谈

考题 审计师希望了解关于现金处理的实际数据流程,通过以下()可以取得最为可信的证据。A、审核系统流程图B、实施现金处理的“穿行测试”,取得所使用凭单的副本C、审核存放在计算机程序中的控制程序证据方面的程序流程图D、同出纳面谈

考题 以下哪一个是使用测试数据的最大的挑战()。A、确定测试的程序的版本和产品程序的版本一致B、制造测试数据包括所有可能的有效和无效的条件C、对于测试的应用系统,尽量减少附加交易的影响D、在审计师监督下处理测试数据

考题 IS审计师检查组织的资料档案控制流程时,发现交易事务使用的是最新的档,而重启动流程使用的是早期版本,那么,IS审计师应该建议()。A、检查源程序文档的保存情况B、检查资料档案的安全状况C、实施版本使用控制D、进行一对一的核查

考题 下面哪一项用于描述ITF(整体测试法)最合适()。A、这种方法使IS审计师能够测试计算机应用程序以核实正确处理B、利用硬件和或软件测试和审查计算机系统的功能C、这种方法能够使用特殊的程序选项打印出通过计算机系统执行的特定交易的流程D、IS系统审计师用于测试的一种程序,可以用于处理tagging和扩展交易和主文件记录。

考题 审查灾难恢复计划(DRP)时,IS审计师应在发现缺乏以下那个选项时最为关注()A、流程负责人的参与B、详细记录的测试程序C、备用的处理设施D、详细记录的数据分类方案

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考题 在测试程序变更控制流程时,信息系统审计师发现,变更数量过少以至于无法对审计结论提供合理的保证。审计师最合适的行动是?()A、设计一个另外的测试程序B、把该缺陷向管理层汇报C、对整个变更管理流程进行巡视D、生成另外的程序变更样本

考题 IS审计师要判断是否严格控制被授权者对于程序文档的访问,最有可能的做法是()。A、评估在存储场所的文件保存计划B、就当前正在进行的流程采访程序员C、对比实际使用的记录和操作表D、审查数据文件访问记录测试管理库的功能

考题 在生产系统的变更控制审计中,IS审计师发现变更管理流程没有被正式记录存档,并且有些迁移规程失败了。下一步审计员应该?()A、建议重新设计管理流程B、通过根本原因的分析来确定所发现的问题C、建议暂停程序迁移直到变更流程被记录存档D、用文档记载所发现的并提交管理层

考题 单选题以下哪项表述不是PCAOB审计标准第5号的要求?()A 要求审计师在建立审计流程时遵循以风险为基础的方法B 要求审计师按照组织的规模来设定审计的规模C 要求审计师在执行审计时遵守规定的方法D 要求审计师在确定审计测试的程度时遵循以规则为基础的方法

考题 单选题一名内部审计师怀疑是否所有间接费用都被计算机程序彻底地分配给各个成本中心。测试程序分配过程的完整性的最佳程序是()。A 使用控制流程图法B 询问系统编程人员C 使用扩展式记录和映像法D 测试数据法

考题 单选题在生产系统的变更控制审计中,IS审计师发现变更管理流程没有被正式记录存档,并且有些迁移规程失败了。下一步审计员应该?()A 建议重新设计管理流程B 通过根本原因的分析来确定所发现的问题C 建议暂停程序迁移直到变更流程被记录存档D 用文档记载所发现的并提交管理层

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考题 单选题IS审计师要判断是否严格控制被授权者对于程序文档的访问,最有可能的做法是()。A 评估在存储场所的文件保存计划B 就当前正在进行的流程采访程序员C 对比实际使用的记录和操作表D 审查数据文件访问记录测试管理库的功能

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