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对重要的第三方应用程序执行审查时,IS审计师在发现以下哪种情况时最为关注:()
- A、不具备充分的流程,以确保系统存在足够的可移植性
- B、不具备足够的系统操作文档
- C、不具备恰当的备选服务提供商列表
- D、不具备恰当的软件第三方托管协议
参考答案
更多 “对重要的第三方应用程序执行审查时,IS审计师在发现以下哪种情况时最为关注:()A、不具备充分的流程,以确保系统存在足够的可移植性B、不具备足够的系统操作文档C、不具备恰当的备选服务提供商列表D、不具备恰当的软件第三方托管协议” 相关考题
考题
以下哪种情况下审计师可能缺乏客观性?A.审计师在一个与主要客户联接的新的电子资料交换程序实施之前对其进行审查。
B.一名前任采购助理在转入内部审计活动4个月后对采购业务内部控制实施审查。
C.审计师对与服务组织订立的合同相关的控制标准和业绩评价指标提供建议,该合同处理雇员薪金和福利有关。
D.薪金会计职员帮助内部审计师对小型摩托车存货进行盘点。
考题
内部审计师在以下哪种情况下有责任向管理高层和审计委员会报告舞弊情况?( )A.在合理程度上确认组织发生了严重的舞弊现象时
B.内部审计师已报告了所有可疑活动时
C.在确认并调查违规交易时
D.针对可能存在舞弊的交易的核查已经完成时
考题
在选择合适人员组成审计小组,以审计采购部门时以下哪种情况会妨碍审计师入选该小组?Ⅰ.审计师的配偶受雇于采购记录单位的文秘处;Ⅱ.5年前审计师曾经是采购代理;Ⅲ.审计师的家庭拥有一家企业,该企业定期向公司出售商品。A.只有Ⅲ是对的。
B.只有Ⅰ和Ⅱ是对的。
C.只有Ⅰ和Ⅲ是对的。
D.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ都对。
考题
在计划某终端用户计算应用且程序进行审查时,内部审计师选择将总的控制环境包括在审查范围之内,审计师最有可能认为以下哪种关于总体控制环境的说法是正确的?A.总体控制的有效性受到应用程序控制的影响;
B.在这种情况下确定对总体控制负责的人员或部门可能比在传统主机环境中做同样的工作要容易一些;
C.整个终端用户计算环境对总体控制的要求相对比较固定;
D.在审计师依赖应用程序控制之前必须已经建立总体控制
考题
在审查基于WEB的软件开发项目时,IS审计师发现没有强调编码规则,并且没有进行代码审核。这有可能增加以下哪种成功的可能性()。A、缓冲溢出B、强力攻击C、分布式拒绝服务攻击D、战争拨号攻击
考题
IS审计师在一些数据库的表中发现了越界数据。IS审计师将建议以下哪种控制避免这种情况()。A、记录更新所有交易日志B、实施执行前与执行后报告C、安装和使用追踪D、实施数据库的完整性约束
考题
以下哪种情况下内部审计师可能缺乏客观性?()A、内部审计师在一个与主要客户连接的新的电子数据交换程序运行之前对其进行审查。B、一名前任采购助理在调入内部审计部四个月后对采购业务内部控制实施审查。C、内部审计师建议在与一个服务机构订立的处理雇员工薪和福利事项的合同中规定控制标准和业绩评价指标。D、工薪会计职员帮助内部审计师对小型摩托车存货进行盘点。
考题
在计划某终端用户计算应用且程序进行审查时,内部审计师选择将总的控制环境包括在审查范围之内,审计师最有可能认为以下哪种关于总体控制环境的说法是正确的?()A、总体控制的有效性受到应用程序控制的影响;B、在这种情况下确定对总体控制负责的人员或部门可能比在传统主机环境中做同样的工作要容易一些;C、整个终端用户计算环境对总体控制的要求相对比较固定;D、在审计师依赖应用程序控制之前必须已经建立总体控制。
考题
在使用CAAT软件时,审计师最不可能执行以下哪项审计过程?()A、在应收账款余额中查找信用余额B、检查存货余额,以发现存货老化情况C、检查应收账款,确定正面和负面的确认D、列出异常的大额存货账户
考题
审查销售终端(POS)系统时,以下哪项审计发现最重要?()A、将POS系统中记录的发票手动输入到会计应用程序中B、生成销售发票时未使用光学扫描器读取条形码C、经常发生断电,致使需要手动准备发票D、客户的信用卡信息存储在本地POS系统中且未经加密
考题
单选题在计划某终端用户计算应用且程序进行审查时,内部审计师选择将总的控制环境包括在审查范围之内,审计师最有可能认为以下哪种关于总体控制环境的说法是正确的?()A
总体控制的有效性受到应用程序控制的影响;B
在这种情况下确定对总体控制负责的人员或部门可能比在传统主机环境中做同样的工作要容易一些;C
整个终端用户计算环境对总体控制的要求相对比较固定;D
在审计师依赖应用程序控制之前必须已经建立总体控制。
考题
单选题对重要的第三方应用程序执行审查时,IS审计师在发现以下哪种情况时最为关注:()A
不具备充分的流程,以确保系统存在足够的可移植性B
不具备足够的系统操作文档C
不具备恰当的备选服务提供商列表D
不具备恰当的软件第三方托管协议
考题
单选题以下哪种情况下内部审计师可能缺乏客观性?()A
内部审计师在一个与主要客户连接的新的电子数据交换程序运行之前对其进行审查。B
一名前任采购助理在调入内部审计部四个月后对采购业务内部控制实施审查。C
内部审计师建议在与一个服务机构订立的处理雇员工薪和福利事项的合同中规定控制标准和业绩评价指标。D
工薪会计职员帮助内部审计师对小型摩托车存货进行盘点。
考题
单选题IS审计师在一些数据库的表中发现了越界数据。IS审计师将建议以下哪种控制避免这种情况()。A
记录更新所有交易日志B
实施执行前与执行后报告C
安装和使用追踪D
实施数据库的完整性约束
考题
单选题在使用CAAT软件时,审计师最不可能执行以下哪项审计过程?()A
在应收账款余额中查找信用余额B
检查存货余额,以发现存货老化情况C
检查应收账款,确定正面和负面的确认D
列出异常的大额存货账户
考题
单选题内部审计师审查用户验证程序的控制时,将执行下面()审计测试。A
在数据终端核实密码屏蔽B
审查如何利用访问控制软件对责任进行适当分离C
审查非活动用户的撤销程序D
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