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IS审计师复核IT功能外包合同时,应当期望它定义()
- A、硬件设置
- B、访问控制软件
- C、知识产权
- D、应用开发方法论
参考答案
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考题
就审计委员会与外聘审计师的关系而言,以下( )属于审计委员会的职责范围。A.就任命、重新任命或解聘外聘审计师向董事会提出建议B.规定并复核审计师的审计工作范畴C.确保外聘审计师的独立性和客观性D.执行完工后的复核
考题
以下关于内部审计师的说法正确的有( )。A.内部审计师必须保持客观和独立B.内部审计师应不被允许直接与外聘审计师沟通C.独立且客观地复核及评价企业的活动D.内部审计师不必担心因提交不利的报告而受到指责
考题
下列各项中不属于审计委员会的职责有:Ⅰ.负责整个风险管理过程。Ⅱ.每年对内部审计师个人的权限及其有效性进行复核。Ⅲ.将内部审计结果向高级管理层报告。Ⅳ.在内部审计外包时,负责管理与外包企业的关系。A.Ⅰ和Ⅱ。
B.Ⅱ和Ⅲ。
C.Ⅲ和Ⅳ。
D.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ。
考题
商业银行在制定外包活动政策时,应当评估的风险因素有( )。A.影响外包活动的外部因素
B.本机构对外包活动的风险管控能力
C.服务提供商的技术能力及专业能力
D.外包活动的战略风险
E.外包活动的合规风险
考题
储户认为储蓄存款利息支付有错误时的说法正确的包括()。A、储户有权向经办的农合机构申请复核B、经办的农合机构应当及时受理C、经办的农合机构应当及时复核D、核实确认有误,要如实更正E、可以申请获得双倍补偿
考题
关于合规管理有效性评估的评估的评估复核,下列选项中错误的是()A、证券公司应当对自评底稿进行复核B、评估小组成员对其所在部门或者分管部门的评估底稿的复核应当实行回避制度C、证券公司应针对评估期内发生的合规风险事项开展重点评估D、评估小组成员可参与其所在部门或者分管部门的评估底稿的复核
考题
下列哪个因素最可能让审计师不能运用货币单位抽样?()A、审计师期望找到有限数量的单个会计账户被低估情况B、审计师期望发现被抽样的大量项目是错误的C、单个账户不是按序号排列,而是按字母顺序排列D、审计师期望在较大货币价值的项目中发现的错误比在较小货币价值的项目中发现的错误多
考题
多选题储户认为储蓄存款利息支付有错误时的说法正确的包括()。A储户有权向经办的农合机构申请复核B经办的农合机构应当及时受理C经办的农合机构应当及时复核D核实确认有误,要如实更正E可以申请获得双倍补偿
考题
单选题下列哪个因素最可能让审计师不能运用货币单位抽样?()A
审计师期望找到有限数量的单个会计账户被低估情况B
审计师期望发现被抽样的大量项目是错误的C
单个账户不是按序号排列,而是按字母顺序排列D
审计师期望在较大货币价值的项目中发现的错误比在较小货币价值的项目中发现的错误多
考题
单选题使用毒、麻、剧、限药品时,应当反复核对,并保留(),领取药品时交药房更换。A
药品外包装B
药品盒子C
药品说明书D
药品安瓿
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