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下列有关资产内部管理制度表述错误的是()
- A、按照“谁使用、谁保管、谁负责”的原则明确资产的使用和保管责任
- B、明确资产的配置、使用、处置的工作流程
- C、明确对外投资的管理要求
- D、行政单位资产如果发生丢失会落实到个人去赔偿,因此不存在资产保管不当问题
参考答案
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考题
下列有关内部控制的表述中,错误的是:A.内部控制的设置和运行受制于成本效益原则B.内部控制可以绝对保证会计信息的真实可靠C.内部控制为实行制度基础审计提供了必要的条件D.内部控制一般仅针对常规业务活动设置
考题
下列有关内部审计报告的表述中错误的是:
A.不必征求被审计单位的意见
B.内部审机构相应将审计报告及时归入审计档案
C.如果发现已出具的审计报告存在错误,内部审计机构应当及时更正
D.对被审计单位的经营活动和内部控制进行评价并提出改进
考题
下列有关审计取证方法的表述中,错误的有( )。
A.询问本身不足以测试内部控制运行的有效性
B.盘点有形资产属于观察的取证方法
C.重新操作是指对有关业务程序或者控制活动独立进行重新验证
D.函证回函来自独立第三方,因此具有较高的可靠性
考题
下列关于企业资产结构分析的表述,错误的是( )。A.企业资产结构与其资产转换周期相关
B.企业资产结构与其所在行业有关
C.资本密集型行业流动资产占比通常较高
D.劳动力密集型行业流动资产占比通常较高
考题
下列对建立建设项目内部管理制度表述错误的是()A、明确建设项目的归口管理部门和相关岗位的设置及其职责权限B、明确建设项目的工作流程C、明确与建设项目相关的审核责任和审批权限D、明确与建设项目有关的分析职责
考题
下列有关基金管理人内部控制的表述中,错误的是()。A、内部控制必须涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节B、内部控制是一个过程C、内部控制可以保证控制目标的实现D、内部控制不仅仅是制度和手册,而是渗透到公司活动之中的一系列活动
考题
下列有关无形资产会计处理的表述中,不正确的是()。A、自用的土地使用权应确认为无形资产B、使用寿命不确定的无形资产应每年进行减值测试C、无形资产均应确定预计使用年限分期摊销D、内部研发项目研究阶段发生的支出不应确认为无形资产
考题
多选题下列有关无形资产会计处理的表述中,正确的有( )。A内部产生的商誉应确认为无形资产B使用寿命不确定的无形资产应每年进行减值测试C无形资产均应确定预计使用年限并分期摊销D内部研发项目研究阶段发生的支出不应确认为无形资产
考题
单选题下列有关资本资产定价模型的表述中,错误的是()。A
资本资产定价模型中的资本资产,主要是指股票资产B
证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的C
证券市场线的一个暗示是,全部风险都需要补偿D
Rm-Rf称为市场风险溢酬
考题
单选题下列有关无形资产会计处理的表述中,不正确的是()。A
自用的土地使用权应确认为无形资产B
使用寿命不确定的无形资产应每年进行减值测试C
无形资产均应确定预计使用年限分期摊销D
内部研发项目研究阶段发生的支出不应确认为无形资产
考题
单选题下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是( )。A
完全不信赖内部控制B
不能将控制风险确定为零C
在决定信赖内部控制之前实施必要的控制测试D
无论内部控制测试结果如何,都要实施实质性审查
考题
单选题下列选项中对国有资产管理概况表述不正确的是()。A
资产管理形势复杂B
资产管理任务繁重C
国有资产监管失控D
资产管理制度健全
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