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多选题
下列各项中,属于采购业务内部控制测试程序的有()。
A
观察采购与验收职责是否分离
B
核对请购单和订购单是否一致
C
检查采购合同是否经授权人员批准
D
核对采购合同上确定的价格、付款日期与财务部门核准的支付条件是否一致
E
对应付账款期末余额进行分析性复核
参考答案
参考解析
解析:
更多 “多选题下列各项中,属于采购业务内部控制测试程序的有()。A观察采购与验收职责是否分离B核对请购单和订购单是否一致C检查采购合同是否经授权人员批准D核对采购合同上确定的价格、付款日期与财务部门核准的支付条件是否一致E对应付账款期末余额进行分析性复核” 相关考题
考题
下列各项中,属于采购业务内部控制测试程序的有:A.观察采购与验收职责是否分离B.核对请购单与订购单是否一致C.检查采购合同是否经授权人员批准D.核对采购合同上确定的价格、付款日期与财务部门核准的支付条件是否一致E.对应付账款期末余额进行分析性复核
考题
下列各程序中,( )属于测试采购与付款循环中内部控制“完整性”目标常用的内部控制测试程序。A、检查验收单连续编号的完整性B、检查注销凭证的标志C、检查批准采购价格和折扣的标志D、检查工作手册和会计科目表
考题
下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有:A、审查订购单是否连续编号
B、检查采购合同是否经过有关部门审查
C、抽取部分支票,检查签发的支票是否有被授权人的签字
D、审核卖方对账单,并追查至应付款项明细账
E、向债权人函证应付款项数额
考题
单选题下列各项中不属于单位内部控制的控制方法的是()A
授权审批制度B
政府采购业务控制C
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