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题目内容 (请给出正确答案)
多选题
下列对内部控制作用的论述正确的有(  )。
A

保护财产物资的安全和完整

B

保证会计信息的真实可靠

C

促进遵守国家法律法规

D

提高审计人员的工作效率

E

通过内部控制测试来代替实质性程序


参考答案

参考解析
解析:
以企业为例,内部控制的作用包括:①保护财产物资的安全完整和有效使用;②保证会计及其他信息资料的真实可靠;③促进工作效率的提高和经营目标的实现;④促进国家各项政策、法规的贯彻落实。
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考题 请结合工作实际,论述加强内部控制制度建设对商业银行经营管理的重要

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考题 下列有关内部控制的表述,正确的有( )A.内部控制是指被审计单位制定的一系列相关政策、程序和措施 B.保证会计及其他信息资料的真实可靠是内部控制的作用之一 C.内部控制的设置和运行受成本效益原则的影响 D.按内部控制的功能,可以分为预防式控制和察觉式控制 E.如果被审计单位内部控制健全有效,审计人员就无需开展实质性审查

考题 下列有关内部控制的表述,正确的有:A:内部控制是指被审计单位制定的一系列相关政策、程序和措施 B:保证会计及其他信息资料的真实可靠是内部控制的作用之一 C:内部控制的设置和运行受成本效益原则的影响 D:按内部控制的功能,可以分为预防式控制和察觉式控制 E:如果被审计单位内部控制健全有效,审计人员就无需开展实质性审查

考题 下列有关内部控制的表述,正确的有( )。 A.内部控制是指被审计单位制定的一系列相关政策、程序和措施 B.保证会计及其他信息资料的真实可靠是内部控制的作用之一 C.内部控制的设置和运行受成本效益原则的影响 D.每月的最后一天对仓库中的存货进行全面盘点属于预防式控制 E.如果被审计单位内部控制健全有效,审计人员就无需开展实质性审查

考题 下列各项中,有关内部控制及内部控制审计的说法正确的有(  )。 A.内部控制的目标是绝对保证企业经营管理合法合规 B.内部控制审计包括财务报告内部控制审计和非财务报告内部控制审计 C.内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的 D.注册会计师对被审计单位所有的内部控制发表审计意见,包括非财务报告内部控制

考题 下列对投资建设项目内部控制基本含义的表述,正确的是( )。A:内部控制具有明确的目的性 B:内部控制是一个静态过程 C:内部控制贯穿于企业生产运营的全过程 D:内部控制通过一整套政策和程序,对运营过程起着监督和保障作用 E:企业投资者是内部控制的主体

考题 请对社会保险经办机构内部控制的内容加以论述。

考题 下列有关单位层级的说法不正确的是()A、内部监督有优化单位层级内部控制的作用B、单位层级是单位内部控制的基础C、单位层级是单位组织结构的基础D、单位层级反映的是单位领导对内部控制的组织机构和岗位设计

考题 关于全面预算在内部控制中的作用,不正确的说法()。A、全面预算在内部控制中起到了统驭性的作用。B、预算作为整个企业财务管理体系的核心,对内部控制有一定的统驭作用。C、全面预算的目标基本上就是整个财务管理体系的目标,它统驭着内部控制的目标。D、全面预算的流程可以用于内部控制,内部控制的流程也可以用于全面预算。

考题 下列对于内部控制作用的论述正确的有()。A、保护财产物资的安全和完整B、保证会计信息的真实可靠C、促进遵守国家法律法规D、提高审计人员的工作效率E、通过内部控制测试来代替实质性审查

考题 内部控制制度的概念和作用有哪些?

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考题 下列有关单位层面内部控制的说法中,正确的是()。A、内部控制牵头部门负责内部控制的具体执行工作B、单位应当充分发挥各部门或岗位在内部控制中的作用C、单位的财会部门就是单位的内部控制牵头部门D、单位的内部审计部门不能参与到内部控制的相关工作中

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考题 论述岩浆岩条件对岩浆矿床形成的控制作用。

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考题 单选题下列对于内部控制作用的论述不正确的是()。A 保护财产物资的安全完整和有效使用B 提高会计信息和其他信息资料的可靠性和正确性C 促进经营效率的提高和经营目标的实现D 杜绝串通舞弊

考题 多选题下列有关内部控制测评的表述中,正确的有 ( )A被审计单位的内部控制十分健全有效时,内部控制测评可以代替实质性审查B内部控制测试后,审计人员应根据结果对被审计单位内部控制情况进行再评价C内部控制再评价主要是对被审计单位内部控制的健全性以及合理性进行评价D内部控制测试的范围与审计人员对被审计单位控制风险的估计水平直接相关E审计人员如果决定依赖被审计单位的内部控制,可直接转入实质性审查阶段

考题 单选题对内部控制有效性和内部控制目标的关系下面论述正确的是()。A 尽管内部控制带来的收益不能弥补其所耗费的成本,但应继续坚持B 内控目标最终实现情况和程度不能作为判断内部控制有效性的唯一依据C 内部控制的有效性能为内部控制目标的实现提供绝对保证D 内部控制本身固有的局限性不会影响内部控制目标的实现

考题 单选题下列情况中,不应纳入实质性审查重点领域的有( )。A 内部控制执行有效的领域B 缺少内部控制的重要业务领域C 内部控制设置不合理、控制目标不能实现的领域D 内部控制没有发挥作用的领域【考点五】内部控制测评结果的利用

考题 单选题下列关于内部控制特征的论述,不正确的是()A 内部控制是一个不断发展、完善的过程,随着企业经营管理的新情况适时改进B 内部控制由组织中各个阶层的人员共同实施C 内部控制从形式上表现为一套相互监督、相互制约、彼此联系的控制方法、措施和程序D 制定了严格的内部控制制度,就能确保一个企业必定成功

考题 多选题下列关于内部控制评价的说法中,正确的有()。A内部控制评价是对内部控制合理性…B企业董事会应当对内部控制评价…C可以授权内部审计部门或专门机构…D对内部控制设计与运行…

考题 问答题请对社会保险经办机构内部控制的内容加以论述。