网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
下列对于内部控制作用的论述正确的有()。
- A、保护财产物资的安全和完整
- B、保证会计信息的真实可靠
- C、促进遵守国家法律法规
- D、提高审计人员的工作效率
- E、通过内部控制测试来代替实质性审查
参考答案
更多 “下列对于内部控制作用的论述正确的有()。A、保护财产物资的安全和完整B、保证会计信息的真实可靠C、促进遵守国家法律法规D、提高审计人员的工作效率E、通过内部控制测试来代替实质性审查” 相关考题
考题
下列有关内部控制测评的表述中,错误的是:A.审计人员可以根据内部控制测评结果,向被审计单位提出健全内部控制的建议B.内部控制测评可以代替实质性测试,从而减少审计工作量,节约审计成本C.审计人员通过实施内部控制测评,对被审计单位的控制风险水平进行评估D.审计人员可以根据内部控制测评结果,确定被审计单位会计信息的可靠性水平
考题
下列关于内部控制的表述中,正确的有:A:风险评估是内部控制的要素之一
B:内部控制可能因经营环境的改变而失效
C:内部控制测试不能代替实质性审查
D:内部控制按照其功能不同可分为预防式控制和察觉式控制
E:任何审计项目都必须进行内部控制测试
考题
下列有关内部控制的表述,正确的有( )A.内部控制是指被审计单位制定的一系列相关政策、程序和措施
B.保证会计及其他信息资料的真实可靠是内部控制的作用之一
C.内部控制的设置和运行受成本效益原则的影响
D.按内部控制的功能,可以分为预防式控制和察觉式控制
E.如果被审计单位内部控制健全有效,审计人员就无需开展实质性审查
考题
内部控制的作用包括( )。A.保护财产物资的安全完整和有效使用
B.保证会计及其他信息资料的真实可靠
C.促进工作效率的提高和经营目标的实现
D.促进国家各项政策、法规的贯彻落实
E.为降低重大错报风险提供了必要的条件
考题
下列有关内部控制测评的表述中,正确的有()A.被审计单位的内部控制十分健全有效时,内部控制测评可以代替实质性审查
B.内部控制测试后审计人员应根据结果对被审计单位内部控制情况进行再评价
C.内部控制再评价主要是对被审计单位内部控制的健全性以及合理性进行评价
D.内部控制测试的范围与审计人员对被审计单位控制风险的估计水平直接相关
E.审计人员如果决定依赖被审计单位的内部控制,可直接转入实质性审查阶段
考题
下列有关内部控制的表述,正确的有:A:内部控制是指被审计单位制定的一系列相关政策、程序和措施
B:保证会计及其他信息资料的真实可靠是内部控制的作用之一
C:内部控制的设置和运行受成本效益原则的影响
D:按内部控制的功能,可以分为预防式控制和察觉式控制
E:如果被审计单位内部控制健全有效,审计人员就无需开展实质性审查
考题
下列关于内部控制的表述中,错误的是( )。
A.内部控制测试不能代替实质性审查
B.内部控制按照其功能不同可分为预防式控制和察觉式控制
C.任何审计项目都必须进行内部控制测试
D.审计人员可以通过检查、询问、观察、重新操作等方法来测试内部控制是否得到有效执行
考题
下列关于内部控制作用的表述,正确的有A.促进被审计单位经营目标的实现
B.确保工作效率的提高
C.保证会计及其他信息资料的真实可靠
D.促进国家各项政策、法规的贯彻落实
E.保护财产物资的安全完整和有效使用
考题
下列对于内部控制作用的论述正确的有()。A.保护财产物资的安全和完整
B.保证会计信息的真实可靠
C.促进遵守国家法律法规
D.提高审计人员的工作效率
E.通过内部控制测试来代替实质性审查
考题
下列选项中,不是内部控制作用的是()。A.保证会计及其他信息资料的真实准确
B.促进工作效率的提高和经营目标的实现
C.保护财产物资的安全完整和有效使用
D.促进国家各项政策、法规的贯彻落实
考题
下列有关内部控制测试的表述中,正确的有:A.被审计单位的内部控制十分健全有效时,内部控制测试可以代替实质性程序
B.内部控制测试后审计人员应根据结果对被审计单位内部控制情况进行再评价
C.内部控制再评价主要是对被审计单位内部控制的健全性以及合理性进行评价
D.内部控制测试的范围与审计人员对被审计单位控制风险的估计水平直接相关
E.审计人员如果决定依赖被审计单位的内部控制,可直接转入实质性程序阶段
考题
下列关于内部控制测试的说法中,正确的有()。A、监盘是内部控制测试的常用方法之一B、通过内部控制测试以评价内部控制的可信赖程度C、内部控制测试在审计实施阶段进行D、内部控制测试在实质性审查之后进行E、任何审计项目都要进行内部控制测试
考题
内部控制审计的目的是合理地保证组织实现以下目标()。A、遵守国家有关法律法规和组织内部规章制度;B、信息的真实、可靠;C、资产的安全、完整;D、经济有效地使用资源;E、提高经营效率和效果。
考题
建设项目内部控制的目标包括()。A、遵守国家的有关法律法规和施工单位内部的规章制度B、保证财务会计及项目建设信息资料的真实、准确、及时、可靠C、保证建设项目资产的安全、完整和有效使用D、提高投资效益,促进建设项目总体目标的实现E、建立严密的内部控制,防止项目资产流失
考题
多选题下列关于内部控制测试的说法中,正确的有 ( )。A监盘是内部控制测试的常用方法之一B通过内部控制测试以评价内部控制的可信赖程度C内部控制测试在审计实施阶段进行D内部控制测试在实质性审查之后进行E任何审计项目都要进行内部控制测试
考题
单选题下列对于内部控制作用的论述不正确的是()。A
保护财产物资的安全完整和有效使用B
提高会计信息和其他信息资料的可靠性和正确性C
促进经营效率的提高和经营目标的实现D
杜绝串通舞弊
考题
多选题不属于内部控制的作用的有:A保护财产物资的合理使用B保证会计及其他信息资料的真实可靠C保证经济活动具有社会效益性D促进工作效率的提高和经营目标的实现E促进国家各项政策.法规的贯彻落实
考题
单选题一般来说,项目内部控制目标不包括( )。[2008年真题]A
促使企业遵守国家有关法律法规和内部各项规章制度B
保证资产的安全、完整和有效使用C
保证企业年度财务审计报告准时公开披露D
保证财务会计信息的真实、可靠
考题
多选题下列有关内部控制的表述,正确的有( )。[2011年中级真题]A内部控制是指被审计单位制定的一系列相关政策、程序和措施B保证会计及其他信息资料的真实可靠是内部控制的作用之一C内部控制的设置和运行受成本效益原则的影响D按内部控制的功能,可以分为预防式控制和察觉式控制E如果被审计单位内部控制健全有效,审计人员就无需开展实质性审查
考题
单选题一般来说,企业内部控制目标不包括( )。A
促使企业遵守国家有关法律法规和内部各项规章制度B
保证资产的安全、完整和有效使用C
保证企业年度财务审计报告准时公开披露D
保证财务会计信息的真实、可靠
考题
多选题下列有关内部控制测评的表述中,正确的有( )。A被审计单位的内部控制十分健全有效时,内部控制测评可以代替实质性审查B内部控制初步评价后审计人员应根据结果对被审计单位内部控制情况进行再评价C内部控制再评价主要是对被审计单位内部控制的健全性以及合理性进行评价、D内部控制测试的范围与审计人员初步评价控制风险的评估水平直接相关E审计人员如果决定依赖被审计单位的内部控制,可直接转入实质性审查阶段
考题
多选题下列各项中,属于内部控制作用的有( )。[2008年初级真题]A保护财产物资的安全完整B增加会计资料的可信性C杜绝错误和舞弊的发生D促进经营目标的实现E保证审计人员将控制风险降低为零
考题
多选题内部控制审计的目的是合理地保证组织实现以下目标()。A遵守国家有关法律法规和组织内部规章制度;B信息的真实、可靠;C资产的安全、完整;D经济有效地使用资源;E提高经营效率和效果。
考题
多选题建设项目内部控制的目标包括()。A遵守国家的有关法律法规和施工单位内部的规章制度B保证财务会计及项目建设信息资料的真实、准确、及时、可靠C保证建设项目资产的安全、完整和有效使用D提高投资效益,促进建设项目总体目标的实现E建立严密的内部控制,防止项目资产流失
热门标签
最新试卷