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某内部审计师导出当年数据系统中公式的使用变动统计表,检查是否所有变动都经过适当管理人员的批准,该行为属于:()
- A、输入控制
- B、变更控制
- C、实施控制
- D、处理控制
参考答案
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考题
某内部审计师对新采用销售电子处理系统的销售部门进行审计,所以应用了通用审计软件对实施系统后一周的数据进行分析。则这种方法的主要缺陷是:A.内部审计师并不了解销售电子处理系统
B.数据可能不够充分,无法发现不常出现的问题
C.通用审计软件不能对这么多的数据进行处理
D.内部审计师不擅长使用通用审计软件
考题
当今内部审计师经常涉及大量潜在的道德困境,因内部审计师协会的《道德规范》明确提及的并不囊括所有这类问题。若某内部审计师遇到这类困境,其应当:A.从独立律师哪里获得建议,以确定潜在行为导致的个人后果。
B.考虑所有影响的方面以及潜在的行为后果,按照内部审计目标以及内部审计师协会《道德规范》中相关概念开展行动。
C.在决定做出行动之前寻求审计委员会的指导。
D.按照组织采用的《道德规范》采取行动,而不论该行为是否背离内部审计师协会的《道德规范》。
考题
评估数据库应用的便捷性时,IS审计师应该验证()A、能够使用结构化查询语言(SQL)B、与其它系统之间存在信息的导入、导出程序C、系统中采用了索引(Index)D、所有实体(entities)都有关键名、主键和外键
考题
信息系统审计师从客户数据库中获得了数据。下一步可以通过以下哪项来确认所导出的数据是完整的?()A、把导出数据的控制总数与原始数据的控制总数相比对B、把数据排序以验证是否与原始数据的顺序相一致C、检查原始数据的前100条打印输出的记录和导出数据的前100条记录D、按不同目录对数据进行过滤,并与原始数据比对
考题
在EAM系统中,使用单位用什么程序查询一个时间段备件消耗?()A、数据导出-备件消耗明细程序下,输入部门代码和起止时间进行查询B、数据导出-备件导出程序下,输入部门代码和起止时间进行查询C、统计表-部门消耗明细表程序下,输入仓库代码和起止时间进行查询D、数据导出-交易导出程序下,输入仓库代码和起止时间进行查询
考题
一名内部审计师怀疑是否所有间接费用都被计算机程序彻底地分配给各个成本中心。测试程序分配过程的完整性的最佳程序是()。A、使用控制流程图法B、询问系统编程人员C、使用扩展式记录和映像法D、测试数据法
考题
在规划计划信息管理应用平台投资统计模块中,省电力公司系统报表查询下,点击某张月报后,系统展示该报表的上报历史数据期别,选择其中一个期别,界面右侧显示该期别已上报的单位上报日志信息。此时点击界面下方Excel表按钮,系统导出的Excel表,请问Excel表中的数据结果是什么()A、当前月报下,选择期别的项目数据B、当前月报下,所有期别的项目数据C、导出该期别的基层单位上报日志信息D、导出所有单位所有报表的数据
考题
某客户使用的数据专线,现客户投诉该专线无法使用。请问以下向客户收集信息,正确的是()A、该数据专线承载的业务B、是否所有终端都无法使用C、是否该专线承载的所有业务无法使用D、该数据专线的传输是否正常
考题
某IT审计师正在考虑一个应用系统中的控制是否足够,下列不属于该审计师考虑的因素的是:()A、该系统中数据的重要性B、某项控制失效的风险C、每项控制的效率、复杂程度及费用D、病毒管理软件的使用
考题
下列选项中那项能够说明内部审计师可能缺乏客观性:()A、前任采购助理调人内部审计部门3个月后,对采购业务的内部控制进行检查。B、内部审计师建议制定控制和业绩考核标准,以便评估与某服务组织签订的处理工资和雇员津贴的合同。C、—个与主要客户相联接的新电子数据交换程序运行之后,内部审计师对其进行检查。D、编制工资单的会计职员,协助内部审计师确认小型电动机的实际库存量。
考题
在HR部门内部控制的年度检查中,一名内部审计师可以完成除了以下哪项之外的所有程序,来确认存在足够的政策和流程?() A、限制访问保密数据B、检查职位描述C、确认恰当的职责分析D、检查文件
考题
单选题在HR部门内部控制的年度检查中,一名内部审计师可以完成除了以下哪项之外的所有程序,来确认存在足够的政策和流程?()A
限制访问保密数据B
检查职位描述C
确认恰当的职责分析D
检查文件
考题
单选题信息系统审计师从客户数据库中获得了数据。下一步可以通过以下哪项来确认所导出的数据是完整的?()A
把导出数据的控制总数与原始数据的控制总数相比对B
把数据排序以验证是否与原始数据的顺序相一致C
检查原始数据的前100条打印输出的记录和导出数据的前100条记录D
按不同目录对数据进行过滤,并与原始数据比对
考题
单选题某公司生产率统计数据每季度向董事会提交一次。内部审计师对最近4次报告中的比率及其他统计数据进行查验。他用草稿纸和董事会报告的复印件来计算核实有关数字的准确性,并比较了计算过程中使用的数据及相关的辅助文件。内部审计师在工作底稿中用注释形式描述上述工作,然后就将草稿和报告复印件都丢弃了。内部审计师在注释中陈述如下:“已对最近四个季度的董事会季报中所报告的比率及其他统计数据进行核对检查,相应的辅助性文件均已查验,看起来所有金额都是恰当的。”有关这种情况的正确评论是:()A
四个季度的抽样规模不够,不足于就此得出相关结论。B
内部审计师的工作底稿不充分,无法促成对其工作的有效检查。C
内部审计师应该将那张纸草稿放入工作底稿。D
内部审计师应该考虑董事会季报中的信息是否得到有效汇编。
考题
单选题某IT审计师正在考虑一个应用系统中的控制是否足够,下列不属于该审计师考虑的因素的是:()A
该系统中数据的重要性B
某项控制失效的风险C
每项控制的效率、复杂程度及费用D
病毒管理软件的使用
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单选题为更好地了解业务管理部门的业绩,行政管理部门要求内部审计师检查仅供内部使用的中期财务报告。尽管中期财务报告已经使用了若干年,但要求内部审计师参与此事尚属首次。这一要求的主要原因在于行政管理部门惊异地发现去年已审计的财务报告中反映预计净收益降低。在有关中期财务报告的审计工作中,内部审计师可能重点审查下列哪项内容?()A
中期报告的相应期间未了应付账款是否已经合理确认。B
收入的确认期间以及存货的营运情况。C
与过去实际结果比较会计估计是否合理。D
是否存在对财务报告有重大影响的会计准则使用方面的变动。
考题
单选题一名内部审计师怀疑是否所有间接费用都被计算机程序彻底地分配给各个成本中心。测试程序分配过程的完整性的最佳程序是()。A
使用控制流程图法B
询问系统编程人员C
使用扩展式记录和映像法D
测试数据法
考题
单选题评估数据库应用的便捷性时,IS审计师应该验证()A
能够使用结构化查询语言(SQL)B
与其它系统之间存在信息的导入、导出程序C
系统中采用了索引(Index)D
所有实体(entities)都有关键名、主键和外键
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