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内部审计人员可以运用审核、()等方法,获取充分、相关、可靠的审计证据,以支持审计结论和建议。

  • A、观察
  • B、询问
  • C、函证
  • D、分析性复核

参考答案

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考题 内部审计人员获取的审计证据应当具备的特征包括()。 A.充分性B.相关性C.可靠性D.明晰性

考题 按照项目审计方案,运用审核、观察、监盘、访谈、调查、函证、计算和分析程序等方法,获取相关、可靠和充分的审计证据,并在审计工作底稿中记录审计程序执行过程、审计证据与结论。实施内部审计的人员不得少于( )。A.1人B.2人C.3人D.4人

考题 内部审计人员可以采用()、询问、函证、计算、分析性复核等方法获取审计证据。A、审核B、观察C、监盘D、审讯

考题 内部审计人员获取的审计证据应当具备()A、充分性B、相关性C、准确性D、可靠性

考题 内部审计人员在实施审计中获取的审计证据应当具备()A、正确性、合理性和相关性B、适当性、相关性和充分性C、相关性、可靠性和充分性D、真实性、合法性和可靠性

考题 内部审计人员获取的审计证据应当具备的特征包括()A、充分性B、相关性C、可靠性D、明晰性

考题 内部审计人员向有关单位和个人获取审计证据时,可以采用(仅限于)审核、观察、监盘、访谈、调查、函证、计算、分析程序等方法。

考题 内部审计人员可以运用审核、()和分析性复核等方法,获取充分、相关、可靠的审计证据,以支持审计结论和建议。A、观察B、询问C、函证D、侦察

考题 内部审计人员可以运用审核、观察、询问、函证和分析性复核等方法,获取充分、相关、可靠的审计证据,以支持()。A、审计通知书B、审计计划C、审计结论D、审计建议

考题 内部审计人员获取的审计证据应当具备()。A、效益性B、充分性C、相关性D、可靠性

考题 在实施遵循性审计的过程中,内部审计人员应获取充分、相关、可靠的审计证据,并记录于()中。A、审计通知B、审计报告C、审计日记D、工作底稿

考题 内部审计人员可以采用()等方法获取审计证据。A、审核B、审讯C、观察D、函证

考题 内部审计部门和内部审计人员应严格按照哪些()规范的审计流程和审计方法实施审计。A、根据年度内审计划,编制项目审计方案,做好审计项目实施前的准备工作B、依照公司制度,在实施审计前一定时间向被审计单位或者被审计人员下发审计通知书。特殊情况下,审计通知书可以在实施审计时送达C、按照项目审计方案,运用审核、观察、监盘、访谈、调查、函证、计算和分析程序等方法,获取相关、可靠和充分的审计证据,并在审计工作底稿中记录审计程序执行过程、审计证据与结论。实施内部审计的人员不得少于2人D、按照审计质量控制制度和程序,及时编制、复核、报送审计报告

考题 按照项目审计方案,运用审核、观察、监盘、访谈、调查、函证、计算和分析程序等方法,获取相关、可靠和充分的审计证据,并在审计工作底稿中记录审计程序执行过程、审计证据与结论。实施内部审计的人员不得少于()。A、1人B、2人C、3人D、4人

考题 多选题内部审计人员可以采用()、询问、函证、计算、分析性复核等方法获取审计证据。A审核B观察C监盘D审讯

考题 多选题内部审计机构人员应当具备必要的专业知识和技能,熟悉组织经济活动过程中投入的()及时间等资源,掌握经济活动经济性的评价标准,运用恰当的审计方法以获取充分、相关、可靠的审计证据。A人力B物力C财力D信息E技术

考题 多选题内部审计人员可以运用审核、()和分析性复核等方法,获取充分、相关、可靠的审计证据,以支持审计结论和建议。A观察B询问C函证D侦察

考题 多选题内部审计人员获取的审计证据应具备()。A充分性B重要性C相关性D可靠性

考题 多选题内部审计人员获取的审计证据应当具备()。A效益性B充分性C相关性D可靠性

考题 单选题在实施遵循性审计的过程中,内部审计人员应获取充分、相关、可靠的审计证据,并记录于()中。A 审计通知B 审计报告C 审计日记D 工作底稿

考题 多选题内部审计人员可以运用审核、观察、询问、函证和分析性复核等方法,获取充分、相关、可靠的审计证据,以支持()。A审计通知书B审计计划C审计结论D审计建议

考题 单选题按照项目审计方案,运用审核、观察、监盘、访谈、调查、函证、计算和分析程序等方法,获取相关、可靠和充分的审计证据,并在审计工作底稿中记录审计程序执行过程、审计证据与结论。实施内部审计的人员不得少于()。A 1人B 2人C 3人D 4人

考题 单选题内部审计人员在实施审计中获取的审计证据应当具备()A 正确性、合理性和相关性B 适当性、相关性和充分性C 相关性、可靠性和充分性D 真实性、合法性和可靠性

考题 多选题内部审计人员可以采用()等方法获取审计证据。A审核B审讯C观察D函证

考题 多选题内部审计人员获取的审计证据应当具备的特征包括()A充分性B相关性C可靠性D明晰性

考题 多选题审计终结阶段的主要任务包括(  )。A根据获取的审计证据编写审计报告B提出审计结论和审计建议C经过审核批准的审计报告是内部审计的最终成果。被审计单位对审计报告提出的审计意见和建议,应认真研究,采取相应的纠正措施D深入调查、了解被审计单位的情况,对其经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行测试E运用审核、观察、询问、函证和分析性复核等方法,获取充分、相关、可靠的审计证据

考题 多选题内部审计人员可以运用审核、()等方法,获取充分、相关、可靠的审计证据,以支持审计结论和建议。A观察B询问C函证D分析性复核