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判断题
除了函证的审计方法,对重要的事项内部审计人员也可以通过电话、亲赴对方单位等方式证实。
A
对
B
错
参考答案
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解析:
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考题
国家审计人员运用函证方法收集审计证据时,下列做法中,正确的有:A.对整个函证过程加以控制,以保证函证的质量B.采取积极函证取得书面证据,提高审计证据的可信性C.使用积极函证一直未得到回复,采取其他替代方法D.对重要事项采取消极函证,提高审计效率E.要求收函单位将询证函回函直接寄回审计机关
考题
下列关于应收账款函证的表述,正确的有:A:函证过程应由审计人员控制
B:回函可由被审计单位代收
C:函证可以证实客户是否存在
D:函证可以证实应收账款是否真实
E:函证汇总分析表应由审计人员编制
考题
下列关于应收账款函证的说法中,正确的有( )。A.注册会计师应当对被审计单位的所有应收账款实施函证程序
B.函证应收账款的目的在于证实应收账款余额的完整性
C.在确定应收账款函证的范围.对象.方式和时间时,应考虑被审计单位内部控制的有效性
D.通过函证应收账款,可以比较有效地证明被询证者的存在和被审计单位记录的可靠性
考题
多选题国家审计人员运用函证方法收集审计证据时,下列做法中,正确的有( )。[2008年初级真题]A对整个函证过程加以控制,以保证函证的质量B采取积极函证取得书面证据,提高审计证据的可信性C使用积极函证一直未得到回复,采取其他替代方法D对重要事项采取消极函证,提高审计效率E要求收函单位将询证函回函直接寄回审计机关
考题
多选题下列关于应收账款函证的表述,正确的有( )。A函证过程应由审计人员控制B回函可由被审计单位代收C函证可以证实客户是否存在D函证可以证实应收账款是否真实E函证汇总分析表应由审计人员编制
考题
多选题下列关于应收账款函证的表述,正确的有:A如果有理由相信欠款可能存在争议,应采用肯定式函证B函证的范围和对象受到内部控制的可靠性.函证方式.以前函证结果.应收账款的重要性的影响C询证函可由被审计单位财务人员代为寄发D采用肯定式函证方法,若未能收到对方回函,应继续发函E审查合同.订货单.货运单据.销货发票以及其他单据也可以证实应收账款的真实性
考题
多选题内部审计人员可以运用审核、()等方法,获取充分、相关、可靠的审计证据,以支持审计结论和建议。A观察B询问C函证D分析性复核
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