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在下列提法中,表述正确的是( )。
A.注册会计师的审计意见通常包括合法性和公允性两方面的内容,其中公允性是指被审计单位会计报表在所有方面是否公允反映了被审计单位的财务状况、经营成果和现金流量
B.注册会计师的审计目的的确定主要受到审计委托人的具体要求的制约
C.注册会计师执行一般目的的审计业务和特殊目的的审计业务均需执行独立审计准则
D.独立审计和政府审计的审计依据均是审计署制定的国家审计准则
参考答案
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考题
下列提法中,表述不正确的是()。
A、政府审计是独立性最强的一种审计,其审计意见更可靠B、注册会计师在审计时,必须了解内部审计的设置和工作情况C、注册会计师审计与政府审计所获取的证据可靠程度是相同的D、内部审计在审计内容、审计方法等方面与外部审计具有一致性
考题
下列提法中正确的是( )。A.政府审计是独立性最强的一种审计B.会计报表的合法性是报表使用者最为关心的C.注册会计师的审计意见应合理保证会计报表的可靠程度D.内部审计在审计内容、审计方法等方面与外部审计具有一致性
考题
下列提法中,表述正确的是()。
A.政府审计是独立性最强的一种审计,其审计意见更可靠B.注册会计师在审计时,必须了解内部审计的设置和工作情况C.注册会计师审计与政府审计所获取的证据可靠程度是相同的D.内部审计在审计内容、审计方法等方面与外部审计具有一致性
考题
财务报表审计的目标是( )。A、 注册会计师对被审计单位管理层的经营效率和效果提供保证B、 注册会计师对财务报表的合法性和公允性发表意见C、 使被审计单位管理层获得经营管理方面的有价值的信息D、 注册会计师对财务报表的真实正确性进行保险
考题
作为注册会计师接受委托对会计报表进行审计,就要对审计报告的真实性、合法性负责,审计意见应该合理保证会计报表的合法性和公允性;如果接受委托对内部控制制度进行审核,就要研究和评价公司的相关内部控制制度。( )A.正确B.错误
考题
下列提法中,表述正确的是( )。A.政府审计是独立性最强的一种审计
B.财务报表的合法性是报表使用者最为关心的
C.注册会计师审计意见旨在提高财务报表的可信赖程度
D.内部审计是注册会计师审计的基础
考题
下列表述中,正确的有()。A.注册会计师在审计时,必须了解内部审计的设置和工作情况B.政府审计是独立性最强的一种审计,其审计意见更可靠C.内部审计在审计内容、审计方法等方面与外部审计具有相似之处D.注册会计师审计与政府审计所获取的证据可靠程度是相同的
考题
(多选)注册会计师审计的总目标是注册会计师通过执行审计工作,对财务报表的()方面发表审计意见。 A.合法性 B.公允性 C.可行性 D.有效性
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