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注册会计师在审计X租赁公司年终报告时,对其融资租赁业务中的租赁合同的有效性没有进行审计,致使此项交易为欺诈合同,给X租赁公司造成严重经济损失,为此注册会计师应负( )。
A.违约和过失责任
B.欺诈责任
C.行政责任和民事责任
D.民事责任和刑事责任
参考答案
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考题
()是指银行不以出租人身份直接购进租赁标的,而是通过租赁公司或受托机构等参与租赁业务,银行只负责对租赁公司再融资,对租赁标的没有所有权,仅仅享有担保物权。
A、融资租赁B、经营性租赁C、直接租赁D、间接租赁
考题
下列有关租赁合同与融资租赁合同异同的表述,不正确的是( )。A.租赁合同与融资租赁合同的标的物均属于非消耗物B.租赁合同与融资租赁合同均属于双务、有偿、诺成、要式合同C.租赁合同对出租人资格没有限制;融资租赁合同中的出租人须具备法定资格D.租赁合同中的租金为使用租赁物的代价;融资租赁合同中的租金为融资的代价
考题
下列有关租赁合同与融资租赁合同异同的表述,不正确的是
A.租赁合同与融资租赁合同的标的物均属于非消耗物
B.租赁合同与融资租赁合同均属于双务、有偿、诺成、要式合同
C.租赁合同对出租人资格没有限制,融资租赁合同中的出租人须具备法定资格
D.租赁合同的租金为使用租赁物的代价,融资租赁合同中的租金为融资的代价
考题
某内部审计小组刚完成一项关于公司娱乐设备的使用是否符合“租赁或购置”政策的审计。审计发现,若干娱乐设备的租赁(而非购买)的决定没有被记录,以至于内部审计人员无法执行工作。审计报告建议公司的管理人员执行决策时必须确保存在租赁决策的书面文件。内部审计师对该审计报告的问题进行跟踪检查,是为了:A.确保管理层针对报告已采取相应的措施,或高级管理层已接受不采取行动的风险
B.建议管理层重视内部审计报告
C.确保报告中的问题已经解决
D.降低内部控制风险
考题
某内部审计小组最近完成了一项关于公司汽车使用是否符合公司租赁—购买政策的审计。审计报告表明有若干项租赁(而非购买)的决定没有被记载因而无法审计。报告建议管理层必须确保存在租赁决策书面文件的情形下方执行该决策。内部审计师决定根据该审计报告继续进行有关的跟踪检查。进行跟踪检查的主要原因是:A.确保内部审计师的建议能及时得到考虑
B.确定管理层针对报告结果已采取相关措施
C.内部审计师评价其建议的有效性
D.记录管理层对审计报告的反应并及时完成审计归档
考题
根据融资租赁法律制度,下列金融租赁公司的业务中,属于其特殊业务的是( )。
A.同业拆借
B.融资租赁业务
C.资产证券化
D.转让融资租赁资产
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