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对内部控制系统的检查和评估工作属于哪个会计分支?()

A、财务会计

B、管理会计

C、审计

D、成本会计


参考答案

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考题 保险监管的方式是非现场监控与公开信息披露和现场检查。下列哪项是全面的现场检查内容应包括()A、管理层和内部控制系统的评估B、编制财务报告的会计准则C、保险公司外部审计机构的资格要求D、技术准备金的设定

考题 A注册会计师在审计甲公司2016年度财务报表的过程中,拟利用内部审计的工作,以下关于审计责任的说法,恰当的是( )。A、对被审计单位的重大错报风险的评估,注册会计师应当利用内部审计工作B、对被审计单位会计政策和会计估计的评估,注册会计师应该利用内部审计工作C、如果注册会计师利用了内部审计工作,可以部分的减轻其责任D、即使注册会计师利用内部审计工作,也仍应当进行职业判断

考题 由内部专职人员对企业财务控制系统进行全面评估的审计属于A、内部审计B、外部审计C、管理审计

考题 对金融机构反洗钱工作监督检查情况实施评估,主要是是对下列哪些情况进行评估() A、上级机构对下级分支机构反洗钱工作的监督检查B、同级内部审计部门对反洗钱工作的稽核审计C、反洗钱专门工作部门对反洗钱岗位人员履责情况检查D、监管部门对金融机构反洗钱工作开展的监督检查

考题 注册会计师在审计甲公司2019年度财务报表的过程中,拟利用内部审计的工作,以下关于审计责任的说法中,恰当的是(  )。 A.对被审计单位的重大错报风险的评估,注册会计师应当利用内部审计工作 B.对被审计单位会计政策和会计估计的评估,注册会计师应该利用内部审计工作 C.如果注册会计师利用了内部审计工作,可以减轻其部分责任 D.即使注册会计师利用内部审计工作,也应当对某些事项独立进行职业判断

考题 内部审计部门常常被要求协助外部审计人员工作。下列哪项工作属于必须对外部审计人员有所限制的活动?A.通过现金回收以及类似交易评估控制系统。 B.评价现金状况的公正性。 C.评价组织整体内部控制系统的恰当性。 D.检查旨在保证对经营运作产生指导影响的系统与有关的政策和程序相一致。

考题 内部审计部门常常被要求协助外部审计人员工作。下列哪项工作属于必须对外部审计人员有所限制的活动?( )A.通过现金回收以及类似交易评估控制系统 B.评价现金状况的公正性 C.评价组织整体内部控制系统的恰当性 D.检查旨在保证对经营运作产生指导影响的系统与有关的政策和程序相一致

考题 内部审计部门常常被要求协助外部审计人员工作。下列哪项工作属于必须对外部审计人员有所限制的活动?A.通过现金回收以及类似交易评估控制系统 B.评价现金状况的公正性 C.评价组织整体内部控制系统的恰当性 D.检查旨在保证对经营运作产生指导影响的系统与有关的政策和程序相一致

考题 下列哪项不是内部审计部门的典型职责?A.检查和评估公司执行的作业 B.评估内部控制系统的充分性和有效性 C.有效地管理内部审计活动,为组织增加价值 D.设计并实施恰当的控制措施