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企业采购和付款业务循环内部控制使用的基本文件中, ()是由采购部门编制的授权供应方提供商品的预先编号的文件。

A.请购单

B.订单

C.验收单

D.借项通知单


参考答案

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考题 由采购部门编制的授权供应方提供商品的文件称为()A、订单B、请购单C、验收单D、借项通知单

考题 助理人员对采购与付款循环的内部控制进行了了解和测试,下列内部控制中构成重大缺陷的是( )。A.仓库负责根据需要填写请购单,并经预算主管人员签字批准B.采购部门根据经批准的请购单编制订购单采购货物C.货物到达,由独立的验收部门验收,并填制一式多联未连续编号的验收单D.记录采购交易之前,由应付凭单部门编制付款凭单

考题 在采购与付款业务循环中,可以由生产或使用部门填写的文件是( )。 A.订购单 B.验收单 C.请购单 D.付款凭单

考题 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:A:采购申请经独立于采购部门以外的被授权人批准 B:企业内部建立分级采购批准制度 C:签发支票要经过被授权人的签字批准 D:由采购人员取得供应商对账单并与应付款项明细账核对

考题 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:A、验收单预先连续编号 B、定期与供应商核对往来款项 C、采购部门提出采购申请并对其进行审批 D、对卖方发票、验收单、采购单、请购单进行内部检查

考题 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:A:验收单预先连续编号 B:定期与供应商核对往来款项 C:采购部门提出采购申请 D:对卖方发票、验收单、订购单、请购单进行内部检查

考题 在采购与付款业务循环中,可以由生产或使用部门填写的文件是:A:订购单 B:验收单 C:请购单 D:付款凭单

考题 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是( )。 A.采购申请经独立于采购部门以外的被授权人批准 B.企业内部建立分级采购批准制度 C.签发支票要经过被授权人的签字批准 D.由采购人员取得供应商对账单并与应付款项明细账核对

考题 记录采购交易之前,应付凭单部门应编制付款凭单。下列各项中,属于与之相关的内部控制的有( )。 A.独立检查付款凭单计算的正确性 B.由被授权人员在凭单上签字,以示批准照此凭单要求付款 C.确定销售发票计算的正确性 D.编制有预先顺序编号的付款凭单

考题 以下针对采购与付款主要业务活动的具体控制活动说法中,不恰当的是(  )。 A.基于企业的生产经营计划,生产、仓库等部门定期编制采购计划,经部门负责人等适当的管理人员审批后提交采购部门,具体安排商品及服务采购 B.采购部门只能向通过审核的供应商进行采购 C.验收后,仓储部门应对已收货的每张订购单编制一式多联、预先按顺序编号的验收单,作为验收和检验商品的依据 D.记录采购交易之前,应付凭单部门应核对订购单、验收单和卖方发票的一致性并编制付款凭单

考题 下列关于在采购与付款循环中的主要凭证的说法中,正确的有( )。 A.请购单由产品制造、资产使用等部门的有关人员填写,送交采购部门 B.请购单需要进行连续编号 C.订购单由采购部门填写 D.验收单是收到商品、资产时所编制的凭证

考题 由采购部门编制的授权供应方提供商品的预先编号的文件叫()。A、请购单B、订单C、验收单D、借项通知单

考题 以下哪些文件属于在采购和付款业务循环内部控制中使用的主要文件()A、订单B、验收单C、卖方发票D、借项通知单

考题 在企业采购和付款业务循环内部控制中,由采购部门编制的授权供应方提供商品的预先编号的文件是()A、请购单B、订单C、验收单D、发票

考题 企业采购和付款业务循环内部控制中采用的“借项通知单”,是指()。A、由采购部门编制的授权供应方提供商品的预先编号的文件B、由卖方送来的标明采购商品的种类、数金、运费、价格、现金折扣条件以及开票日期的凭证C、由于退金或折让而减少向卖方付款金额的凭证D、用来建立正式记录和控制采购的凭单

考题 以下针对采购与付款主要业务活动的具体控制活动说法中,不恰当的是()。A、基于企业的生产经营计划,生产、仓库等部门定期编制采购计划,经部门负责人等适当的管理人员审批后提交采购部门,具体安排商品及服务采购B、采购部门只能向通过审核的供应商进行采购C、验收后,仓储部门应对已收货的每张订购单编制一式多联、预先按顺序编号的验收单,作为验收和检验商品的依据D、记录采购交易之前,应付凭单部门应核对订购单、验收单和卖方发票的一致性并编制付款凭单

考题 单选题在企业采购和付款业务循环内部控制中,由采购部门编制的授权供应方提供商品的预先编号的文件是()A 请购单B 订单C 验收单D 发票

考题 单选题下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是( )。A 采购申请经独立于采购部门和使用部门以外的被授权人批准B 企业内部建立分级采购批准制度C 签发支票要经过被授权人的签字批准D 定期由采购人员取得供应商对账单并与应付款项明细账核对

考题 问答题某企业的采购部在收到生产需求部门直接提交的请购单后,由其职员E进行询价并确定供应商,再由其职员F负责编制和发出预先未经连续编号的订购单。采购的货物运达后,采购部根据订购单的要求验收货物,编制一式多联的未连续编号的验收单。验收单一联交采购部,登记采购明细账和编制付款凭单。付款凭单经批准后,月末交会计部审核和支付采购款项。会计部收到付款凭单后,编制有关的记账凭证,并登记原材料和应付账款账簿。要求:请分析该企业采购与付款业务的内部会计控制缺陷,并进行修正性设计。

考题 多选题以下哪些文件属于在采购和付款业务循环内部控制中使用的主要文件()A订单B验收单C卖方发票D借项通知单

考题 单选题注册会计师对被审计单位采购与付款循环的内部控制进行了了解和测试,下列内部控制中构成重大缺陷的是( )。A 仓库负责根据需要填写请购单,并经预算主管人员签字批准B 采购部门根据经批准的请购单编制订购单采购货物C 货物到达,由独立的验收部门验收,并填制一式多联未连续编号的验收单D 记录采购交易之前,由应付凭单部门编制付款凭单

考题 单选题下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是( )。A 验收单预先连续编号B 定期与供应商核对往来款项C 采购部门提出采购申请D 对卖方发票、验收单、订购单、请购单进行内部检查

考题 单选题内部审计师在对采购环节进行审计时发现了以下信息,则根据下列信息能够得出采购环节控制可能存在问题的是:()A 引进供应商和具体的采购业务由不同的人员负责B 货物的验收报告与采购订单进行比较,然后送到应付账款部门C 付款的文件是由应付账款部门编制的D 未支付的卖方文件和永续存货记录分别被保存

考题 单选题下列选项中,属于采购与付款业务循环信息传递程序控制的是( )。A 内部检查与有关执行和记录工作相互独立B 只有经过授权的人员才能提出采购申请C 应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产D 限制非授权人员接近各种记录和文件

考题 单选题在采购与付款业务循环中,可以由生产或使用部门填写的文件是( )。A 订购单B 验收单C 请购单D 付款凭单

考题 单选题由采购部门编制的授权供应方提供商品的预先编号的文件叫()。A 请购单B 订单C 验收单D 借项通知单

考题 单选题由采购部门编制的授权供应方提供商品的文件称为()A 订单B 请购单C 验收单D 借项通知单