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企业采购和付款业务循环内部控制中采用的“借项通知单”,是指()。
- A、由采购部门编制的授权供应方提供商品的预先编号的文件
- B、由卖方送来的标明采购商品的种类、数金、运费、价格、现金折扣条件以及开票日期的凭证
- C、由于退金或折让而减少向卖方付款金额的凭证
- D、用来建立正式记录和控制采购的凭单
参考答案
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考题
资料
某审计机关派出审计组,对一家国有大型机械制造企业——ABC公司2015年度财务收支进行审计。其中,审计人员张某和李某负责对采购和付款业务循环的审计。张某根据对被审计单位采购和付款循环内部控制的调查了解,绘制出流程图。
要求 指出该循环内部控制的关键控制点。
考题
资料
某审计机关派出审计组,对一家国有大型机械制造企业——ABC公司2015年度财务收支进行审计。其中,审计人员张某和李某负责对采购和付款业务循环的审计。张某根据对被审计单位采购和付款循环内部控制的调查了解,绘制出流程图。
要求 指出该循环内部控制的弱点,分析各弱点可能导致的错报类型。
考题
多选题对采购与付款循环内部控制测试的程序包括( )。A了解并描述内部控制B抽查部分采购业务C走访、观察业务经办与记录是否独立D核对明细表E抽查付款业务
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