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单选题
以下销售与收款循环相关的文件中,对销售业务真实性证明力最强的是()。
A
客户订货单
B
销货单
C
发运凭证
D
销货日记账
参考答案
参考解析
解析:
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考题
审计助理人员小王正在审计XYZ股份有限公司2004年的销售业务,假设你是该项业务的外勤负责人,请对以下助理人员的关于销售与收款业务循环内部控制情况予以判断确认。助理人员小王通过了解XYZ公司销售与收款业务循环,发现XYZ公司设有销售部门和收款部门,无发货部门,XYZ公司所有对外销售的产品直接由销售部门负责。助理人员小王认为XYZ公司内部控制存在缺陷,该公司销售过程中既可能会高估销售收入也可能会低估销售收入,因此他将销售业务作为重点审计领域。( )A.正确B.错误
考题
以下各项属于销售与收款循环内部控制的有:A.批准坏账与收款业务、记账业务相互独立B.向客户提供赊销信用要经过授权批准C.限制非授权人员接近各种销售与收款记录和文件D.对销售与收款业务进行独立检查E.批准请购与采购部门相互独立
考题
2010年4月,某审计组对甲公司2009年度财务收支进行了审计。有关销售与收款业务循环审计的情况和资料如下:
资料1.审计人员抽查了发运凭证、客户订货单、贷项通知单和请购单等文件。
针对“资料1”,审计人员抽查的文件中,和销售与收款业务循环相关的有( )。
A.发运凭证
B.客户订货单
C.贷项通知单
D.请购单
考题
(2013年)审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控制执行的有效性进行了测试:
①检查销售与收款循环中的凭证和记录;
②观察销售与收款业务执行情况;
③向有关人员询问销售与收款业务情况;
④对营业收入的真实性进行 分析。
“资料 2”所述的审计人员对销售与收款循环内部控制进行有效性测试时采用的方法中,正确的有( )。
A.①
B.②
C.③
D.④
考题
单选题以下关于销售与收款业务流程中,接受客户订购单的控制活动与认定的说法中,错误的是()。A
销售单能够充分证明营业收入发生认定是否存在错报B
销售业务员接受的顾客订购单可以在一定程度上补充证明营业收入发生认定C
销售经理是否审核顾客订购单的控制活动与营业收入发生认定相关D
根据审批后的顾客订购单编制的销售单与营业收入发生认定相关
考题
单选题下列各项内部控制措施中,属于销售与收款业务循环中实物控制的是 ( )。A
由专人负责保管应收票据B
定期编制并向客户寄送对账单C
客户赊销限额经授权批准D
对销售业务定期进行内部检查
考题
单选题以下对销售与收款业务流程中接受客户订购单的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是( )。A
销售业务员接受的顾客订购单可以在一定程度上补充证明营业收入“发生”认定B
销售经理是否审核顾客订购单的控制活动与营业收入“发生”认定相关C
销售单能够充分证明营业收入“发生”认定是否存在错报D
根据审批后的顾客订购单编制的销售单与营业收入“发生”认定相关
考题
单选题以下文件中,不属于销售与收款循环审计中应该审查的文件是()。A
客户对账单B
发运凭证C
销售合同D
生产统计表
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