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35、内部控制主要是对影响企业目标实现的各种风险进行管理和控制。()
参考答案和解析
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考题
2013年版《内部控制--整合框架》和《新ERM框架》对我国的影响主要包括()
A、有利于促使内部控制目标定位、要素选择上更加科学合理B、有利于促进内部控制与风险管理建设与实施回归原则导向C、有利于我国内部控制与风险管理规范体系建设实现国际趋同D、有利于分别建立与完善内部控制与风险管理的规范标准体系E、有利于我国克服内部控制与风险管理长期流于形式的积弊
考题
() 是指采用一种系统化、规范化的方法,确定企业风险管理有效性的过程,包括确认和评价企业目标设定、风险识别、风险应对及监督等管理活动的缺陷和缺陷等级,分析缺陷形成原因,提出改进风险管理建议,从而帮助企业实现目标。
A.风险管理审计B.风险管理C.内部控制D.内部控制审计
考题
下列各项中,属于《内部控制——整合框架》中风险评估方面的原则的有:A、组织应设定清晰明确的目标,以识别和评估与目标相关的风险
B、组织应对影响其目标实现的风险进行全范围的识别和分析,并以此为基础来决定应如何管理风险
C、组织应在评估影响其目标实现的风险时,考虑潜在的舞弊行为
D、组织应展现对诚信和道德价值的承诺
E、组织应评价内部控制缺陷,并及时与整改责任方沟通
考题
根据2013年修订发布的COSO内部控制框架,下列不属于风险评估要素应当坚持的原则的是( )。A.企业制定足够清晰的目标,以便识别和评估有关目标所涉及的风险
B.企业在评估影响目标实现的风险时,考虑潜在的舞弊行为
C.企业应当根据设定的控制目标,全面系统持续地收集相关信息,结合实际情况,及时进行风险评估
D.企业识别并评估可能会对内部控制系统产生重大影响的变更
考题
根据我国《企业内部控制基本规范》关于风险评估要素的要求,下列说法正确的是( )。A.企业在评估影响目标实现的风险时,考虑潜在的舞弊行为
B.企业开展风险评估,应当准确识别与实现控制目标相关的内部和外部风险
C.企业应当采用定性的方法,按照风险发生的可能性及影响程度等,确定关注重点和优先控制的风险
D.企业应当根据风险评估的结果,运用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内
考题
海星保险公司一直很重视内部控制,全面系统持续地收集相关信息,准确识别与实现控制目标相关的内部风险和外部风险,确定相应的风险承受度,并且根据内部控制目标,结合风险应对策略,综合运用控制措施,对各种业务和事项实施有效控制。根据我国《企业内部控制基本规范》,该公司的上述做法涉及的内部控制要素有( )。A.内部环境
B.风险评估
C.信息与沟通
D.控制活动
考题
()是内部控制体系的基础,确立了公司风险管理的总体态度,是有效实施风险管理的保障,直接影响内部控制体系的执行、公司经营目标及整体战略目标的实现。A、控制目标B、控制环境C、控制活动D、控制过程
考题
内部控制无论如何有效,都只能为企业实现控制目标提供合理保证。内部控制实现目标的可能性受其固有限制的影响,包括()A、在决策时人为判断可能出现错误和因人为失误而导致内部控制失效B、控制的运行无效C、控制可能由于两个或更多的人员进行串通舞弊或管理层不当地凌驾于内部控制之上而被规避D、在设计和执行控制时,如果存在选择执行的控制以及选择承担的风险,管理层在确定控制的性质和范围时需要作出主观判断
考题
下列关于企业风险管理的说法中,正确的是:()A、企业风险管理包括为组织选择最佳风险响应B、企业风险管理要求内部审计师确定风险和控制活动C、企业风险管理包括确认那些对组织目标具有负面影响的事件D、企业风险管理保证组织目标的实现
考题
单选题下列关于企业风险管理的说法中,正确的是:()A
企业风险管理包括为组织选择最佳风险响应B
企业风险管理要求内部审计师确定风险和控制活动C
企业风险管理包括确认那些对组织目标具有负面影响的事件D
企业风险管理保证组织目标的实现
考题
多选题在企业风险管理整合框架下,下列有关风险管理与内部控制二者关系的说法中,正确的有( )。A风险管理比内部控制的范围要广泛得多B内部控制是风险管理的重要手段C治理、风险和控制作为一个整体为组织目标的实现提供保证D实现了“从上到下”控制基础和“从下到上”风险基础执行模式的融合
考题
多选题企业应当对影响内部控制目标实现的各种风险进行评估,根据评估结果制定相应的措施。下列有关企业风险评估程序的表述中,正确的有( )。A在充分调研和科学分析的基础上,对业务流程和管理活动进行全面梳理,找出影响内部控制目标实现的各风险点B依据风险发生的可能性及其对企业影响的严重程度进行风险排序,确定应当关注的重要风险点C合理确定企业整体风险承受能力和具体业务层次上的可接受风险水平D选择系列风险应对措施使重要风险处于期望的限度内
考题
单选题内部控制是商业银行为实现(),通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。A
战略目标B
管理目标C
经营目标D
内部控制目标
考题
判断题《内部审计具体准则》所称风险管理,是对影响组织目标实现的各种不确定性事件进行识别与评估,并采取应对措施将其影响控制在可接受范围内的过程。风险管理旨在为组织目标的实现提供合理保证。A
对B
错
考题
多选题下列说法中,属于内部控制与风险管理是一对既互相联系又互相差别的概念的观点有( )。A内部控制与风险管理的相同点是两者均是合理保证目标实现的过程B内部控制是为了达到某些目的而进行的一种动态的管理过程C风险管理是围绕特定目标,通过各种手段对风险进行管理,为实现目标提供合理保证的过程和方法D风险管理更偏向内部控制过程的前端,更偏向于对影响目标实现的因素的分析、评估与应对
考题
判断题银行风险管理主要是针对银行可以采取内部措施进行控制或影响的风险。A
对B
错
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