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采购人员申请付款,要经过部门经理审批,总经理复核,最终出纳付款体现的控制活动的属于不相容岗位要分离——职责分离。()
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正确
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考题
以下有关被审计单位针对采购与付款交易内部控制的说法中,不恰当的是( )。A、付款需要由经授权的人员审批,审批人员在审批前需检查相关支持文件,并对其发现的例外事项进行跟进处理B、通过对入库单的预先编号以及对例外情况的汇总处理,被审计单位可以应对存货和负债记录方面的高估风险C、采购、验收与相关会计记录需职责分离D、付款审批与付款执行需职责分离
考题
行政事业单位应当合理设置支出业务岗位,明确相关岗位的职责权限,确保不相容岗位相互分离。下列各项中,属于支出业务不相容岗位的有()。A、支出申请和内部审批B、付款审批和付款执行C、业务经办和会计核算D、收入预算和收入核算
考题
单选题属于控制活动中凭证与记录控制一般要求是( )。A
批准付款应与签发付款支票的职责相分离B
采购员、售货员不能同时兼任记账、出纳工作C
记录明细账、日记账的职责应与记录总账的职责相分离D
空白收据和支票等凭证要由专人负责保管
考题
多选题适当的职责分离有助于防止各种有意的或无意的错误。以下采购与付款业务中,属于不相容岗位的是 ( )A询价与确定供应商B验收与相关会计记录C付款审批与付款执行D采购合同的订立与审核E采购与相关会计分录
考题
单选题下列各项中,属于采购与付款循环职责分工控制的有:A
出纳员不负责登记应付账款明细账B
签发支票要经过被授权人的签字批准C
企业内部建立采购审批制度D
限制未经授权的人员接近存货
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