网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)
判断题
总行计划财务部应定期对全行会计科目使用情况进行监督与检查,发现问题应及时予以纠正与规范。
A

B


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
更多 “判断题总行计划财务部应定期对全行会计科目使用情况进行监督与检查,发现问题应及时予以纠正与规范。A 对B 错” 相关考题
考题 发生重要单证丢失或被盗时,应及时向本级会计与营运部门和()报告。 A、计划财务部门B、一级分行C、安全保卫部门D、总行

考题 总行会计运营部负责对全行会计科目的使用情况进行监督检查。

考题 经研究确认相关会计科目变更需求可行时,总行会计运营部应及时确定会计科目变更方案,明确变更后相关会计科目的正式启用时间,并与总行计划财务部沟通明确相关会计科目在()的归属关系。A、资产负债表B、现金流量表C、业务状况表D、利润表

考题 物流计划实施过程中的控制,是通过管理信息系统,利用统计核算、业务核算、会计核算等工具,对计划实施情况进行监督和检查,及时发现问题,提出相应的解决措施。计划的控制可采取全面检查和重点检查相结合,领导检查、专职人员检查和群众检查相结合,普遍检查和抽样检查相结合,定期检查和不定期检查相结合等方式,将实际与计划进行对比,反映差异,为计划的调节和考核提供依据。

考题 各级监察部门应加强对问题线索核查工作的监督管理。()应建立问题线索核查管理台账,对下级机构开展经常性检查和不定期抽查,发现问题及时报告并督促整改。A、总行监察部B、一级分行监察部门C、各级检察部门D、总行监察部、一级分行监察部门

考题 总行计划财务部应定期对全行会计科目使用情况进行监督与检查,发现问题应及时予以纠正与规范。

考题 总行会计运营部将会计科目变更方案以行发文的方式会签总行计划财务部、信息技术部以及需求提出部门进行最终确认。

考题 总行会计运营部将会计科目变更方案以正式函的方式会签()进行最终确认。A、总行计划财务部B、信息技术部C、需求提出部门D、各分行计划财务部

考题 企业应通过科学的手段定期对HSE体系的运行情况进行(),及时发现不符合项,并予以纠正,以保证HSE管理体系及其方针目标的实现。A、考核和监督;B、检查和监督;C、检查和测量;D、考核和计量;

考题 机房管理人员应定期对机房设备和环境进行检查,发现问题及时处置。

考题 总行应定期对全行基本风险政策的执行情况进行普查或抽查,并将检查结果纳入各经营机构的平衡计分卡考核。

考题 营业机构负责人应定期或不定期对业务核算质量及安全进行重点检查,发现问题及时纠正。

考题 黄金租赁业务定期检查包括()A、黄金租赁业务存续期间,经办行要对借出黄金的用途及时进行跟踪检查B、定期对客户执行黄金租赁合同和还金能力进行检查C、发现问题的,应及时采取措施加以防范并报告上级行和总行D、经办行应在黄金租赁业务临近到期时,提醒客户按时偿还黄金和利息,防止客户发生违约风险

考题 ()负责全行定价政策的传达、管理、监督、信息收集和反馈等具体实施工作A、分行计划财务部门B、总行计划财务部门C、信用风险管理部门D、营销部门

考题 收单业务检查监督机制是指()。A、收单行应定期对辖内收单业务进行风险识别和风险评估B、收单行应对辖内发生的收单风险事件及时逐级上报C、收单行应定期和不定期对辖内收单业务进行检查,并采取相应处置措施D、收单行应对商户进行有效监控,对总行或银行卡组织发送的风险信息提示及时进行实地调查,并采取相应处置措施

考题 总行()负责制定会计业务印章的管理制度和使用规范,并对全行会计业务印章管理和使用进行监督检查。

考题 多选题总行会计运营部将会计科目变更方案以正式函的方式会签()进行最终确认。A总行计划财务部B信息技术部C需求提出部门D各分行计划财务部

考题 单选题()负责全行定价政策的传达、管理、监督、信息收集和反馈等具体实施工作A 分行计划财务部门B 总行计划财务部门C 信用风险管理部门D 营销部门

考题 判断题总行会计运营部负责对全行会计科目的使用情况进行监督检查。A 对B 错

考题 判断题机房管理人员应定期对机房设备和环境进行检查,发现问题及时处置。A 对B 错

考题 单选题发生重要单证丢失或被盗时,应及时向本级会计与营运部门和()报告。A 计划财务部门B 一级分行C 安全保卫部门D 总行

考题 单选题()负责对全行正常类信贷资产转让进行审查审批。A 总行授信审批部门B 总行计划财务部门C 总行投资银行部门D 总行资金营运部门

考题 判断题总行应定期对全行基本风险政策的执行情况进行普查或抽查,并将检查结果纳入各经营机构的平衡计分卡考核。A 对B 错

考题 判断题总行会计运营部将会计科目变更方案以行发文的方式会签总行计划财务部、信息技术部以及需求提出部门进行最终确认。A 对B 错

考题 填空题总行()负责制定会计业务印章的管理制度和使用规范,并对全行会计业务印章管理和使用进行监督检查。

考题 单选题收单业务检查监督机制是指()。A 收单行应定期对辖内收单业务进行风险识别和风险评估B 收单行应对辖内发生的收单风险事件及时逐级上报C 收单行应定期和不定期对辖内收单业务进行检查,并采取相应处置措施D 收单行应对商户进行有效监控,对总行或银行卡组织发送的风险信息提示及时进行实地调查,并采取相应处置措施

考题 多选题经研究确认相关会计科目变更需求可行时,总行会计运营部应及时确定会计科目变更方案,明确变更后相关会计科目的正式启用时间,并与总行计划财务部沟通明确相关会计科目在()的归属关系。A资产负债表B现金流量表C业务状况表D利润表