网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
判断题
内部控制质量信息不属于强制报告领域。
A
对
B
错
参考答案
参考解析
解析:
暂无解析
更多 “判断题内部控制质量信息不属于强制报告领域。A 对B 错” 相关考题
考题
下列不属于确定实质性审查重点领域应考虑的领域是:A、缺少内部控制的重要业务领域
B、内部控制设置不合理、控制目标不能实现的领域
C、内部控制没有发挥作用的领域
D、内部控制能够防止重大错报
考题
下列不属于确定实质性审查重点领域应考虑的问题的是()。A、缺少内部控制的重要业务领域B、内部控制设置不合理、控制目标不能实现的领域C、内部控制没有发挥作用的领域D、内部控制能够防止重大错报
考题
下列不属于内部控制审计报告参考格式的是()。A、标准内部控制审计报告B、带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告C、否定意见内部控制审计报告D、带期后事项段的无保留意见内部控制审计报告
考题
单选题下列不属于确定实质性审查重点领域应考虑的问题的是()。A
缺少内部控制的重要业务领域B
内部控制设置不合理、控制目标不能实现的领域C
内部控制没有发挥作用的领域D
内部控制能够防止重大错报
考题
多选题利用内部控制测评的结果可以确定实质性审查的重点,其中重点领域有( )。A缺少内部控制的重要业务领域B缺少内部控制的不重要业务领域C内部控制设置不合理、控制目标不能实现的领域D内部控制没有发挥作用的领域E内部控制设置合理、控制目标可以实现的领域
考题
多选题下列关于财务报告内部控制的说法中,正确的有( )。A财务报告内部控制包括旨在合理保证财务报告及相关信息真实.完整而设计和运行的内部控制B财务报告内部控制包括用于保护资产安全的内部控制中与财务报告可靠性目标相关的控制C财务报告内部控制是公司的董事会.监事会.经理层实施的控制D被审计单位所有的内部控制都属于财务报告内部控制
考题
单选题下列不属于内部控制审计报告参考格式的是()。A
标准内部控制审计报告B
带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告C
否定意见内部控制审计报告D
带期后事项段的无保留意见内部控制审计报告
考题
单选题下列不属于《管理制度》制定作用的是()。A
加强行政事业单位内部控制建设B
促进行政事业单位内部控制信息公开C
提高行政事业单位内部控制报告质量D
明确行政事业单位内部控制报告的目的
考题
单选题董事会应根据内部控制检查监督工作报告及相关信息,评价公司内部控制的建立和实施情况,形成内部控制()。A
自我评估报告B
评价报告C
调查报告D
财务报告
热门标签
最新试卷