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多选题
在确定内控评价内容时,可充分考虑()
A
内部检查结果
B
监管检查结果
C
审计部门出具的审计报告
D
兴业银行操作风险与控制识别评估流程梳理情况
参考答案
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解析:
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考题
分行应严格按照《兴业银行操作风险与控制识别评估操作规程》要求,以操作风险项目暨“三项管理”整合项目实施和推广落地为契机,依托合规内控与操作风险管理系统,建立和完善操作风险与控制识别评估各项工作机制并确保有效运行,主要包括()A、定期开展流程梳理与分析,并对上年度流程清单进行重检和更新B、定期开展识别评估流程的基本信息梳理和更新C、定期开展风险与控制识别评估,并对上年度识别评估结果进行重检和更新D、加强问题整改跟踪和管理改进
考题
以下哪些属于内控评价结果的应用()A、结合制度后评价工作要求,出台和完善相关制度文件,促进内控制度的合规性、操作性和完备性B、针对业务和管理流程的薄弱环节,优化流程和内控要点的设计,提升内控管理的有效性C、将多个机构均存在较多缺陷的业务流程,作为日常检查监督工作的重点,提高检查监督的前瞻性和针对性D、根据内控评价结果更新相关相关流程RCSA评估结果,提高操作风险评估的客观性
考题
银行业监督管理部门依据商业银行内部控制指引对商业银行作出的内部控制评价结果是商业银行风险评估的重要内容,也是监管部门进行()的重要依据。A、现场检查B、非现场检查C、市场准入管理D、高级管理人员管理
考题
内控整改是指针对何种系列活动发现的问题()A、一道防线自我检查或评估等系列活动发现的问题B、各类监管机构检查或评价及外部审计机构审计或评价C、稽核部门检查或评价D、二道防线检查、日常监控或特定操作风险管理工具(如操作风险与控制评估(RACA)、关键风险指标(KRI)、损失数据搜集(LDC)等)
考题
单选题下述对内控评价的描述,错误的是()A
对兴业银行内控制体系建设进行分析评估B
对兴业银行盈利能力的分析评估C
对兴业银行内控实施情况的分析评估D
对兴业银行内控运行结果的分析评估
考题
多选题注册会计师应当在审计工作底稿中记录的内容包括()。A内部控制审计计划及重大修改情况B相关风险评估和选择拟测试的内部控制的主要过程及结果C测试内部控制设计与运行有效性的程序及结果D对识别的控制缺陷的评价以及形成的审计结论和意见
考题
多选题分行应严格按照《兴业银行操作风险与控制识别评估操作规程》要求,以操作风险项目暨“三项管理”整合项目实施和推广落地为契机,依托合规内控与操作风险管理系统,建立和完善操作风险与控制识别评估各项工作机制并确保有效运行,主要包括()A定期开展流程梳理与分析,并对上年度流程清单进行重检和更新B定期开展识别评估流程的基本信息梳理和更新C定期开展风险与控制识别评估,并对上年度识别评估结果进行重检和更新D加强问题整改跟踪和管理改进
考题
单选题银行业监督管理部门依据商业银行内部控制指引对商业银行作出的内部控制评价结果是商业银行风险评估的重要内容,也是监管部门进行()的重要依据。A
现场检查B
非现场检查C
市场准入管理D
高级管理人员管理
考题
多选题内控整改是指针对何种系列活动发现的问题()A一道防线自我检查或评估等系列活动发现的问题B各类监管机构检查或评价及外部审计机构审计或评价C稽核部门检查或评价D二道防线检查、日常监控或特定操作风险管理工具(如操作风险与控制评估(RACA)、关键风险指标(KRI)、损失数据搜集(LDC)等)
考题
单选题商业银行内部控制评价包括过程评价和结果评价。其中结果评价是()对的评价。A
内部控制环境、风险识别与评估B
内部控制主要目标实现程度C
信息交流与反馈D
内部控制措施、监督评价与纠正
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