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多选题
兴业银行内控评价工作由()及审计部独立评价三部分构成。
A
关键岗位自检
B
业务部门自评
C
条线管理职能部门验收
D
法律与合规部门复评
参考答案
参考解析
解析:
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考题
依据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》规定,商业银行应设立独立的内部审计部门,内部审计部门主要工作职责包括:( )
A、审查评价并督促改善商业银行经营活动、风险管理、内控合规和公司治理效果B、审核内部审计章程等重要制度C、开展后续审计,评价整改情况D、对审计项目的质量负责
考题
单选题下述对内控评价的描述,错误的是()A
对兴业银行内控制体系建设进行分析评估B
对兴业银行盈利能力的分析评估C
对兴业银行内控实施情况的分析评估D
对兴业银行内控运行结果的分析评估
考题
多选题法律与合规部门作为兴业银行内控管理职能部门,负责内控评价工作的牵头组织实施,具体职责包括()A负责内控缺陷的认定审核、整改方案审核、整改状态认定,汇总编制内控评价报告并向管理层报告B负责建立内控评价考核机制,强化内部控制评价结果运用C负责内控评价相关信息系统的建设与维护D负责内部控制基础理论、内控评价方法及工具的培训
考题
多选题在确定内控评价内容时,可充分考虑()A内部检查结果B监管检查结果C审计部门出具的审计报告D兴业银行操作风险与控制识别评估流程梳理情况
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