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单选题
网点负责人、营业经理()对网点空白重要凭证管理进行核对,确保网点凭证实物与会计要素管理系统、中间业务平台、主机系统账务核对相符。
A

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参考解析
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考题 柜员向网点领用空白重要凭证因系统故障等原因无法通过会计要素管理系统处理的,应填写《空白重要凭证领用书》,采用手工方式办理交接手续。待系统恢复正常后,根据《空白重要凭证领用书》在会计要素管理系统或主机系统补办相关手续。判断对错

考题 营业终了,柜员应在()清点未用的空白重要凭证实物,并在与主机系统、会计要素管理系统相关信息核对相符后,打印《会计要素登记簿》,并换人复核,进行签章确认。 A、轧账前B、监控下C、轧账后D、轧账中

考题 网点负责人、营业经理()对网点空白重要凭证管理进行核对,确保网点凭证实物与会计要素管理系统、中间业务平台、主机系统账务核对相符。 A、按天B、按周C、按月D、按季

考题 营业网点负责人每季对网点重要空白凭证库查库一次。

考题 每日()时段,柜员应在监控下清点未用的空白重要凭证实物,并在与主机系统、会计要素管理系统相关信息核对相符后,打印《会计要素登记簿》,进行签章确认。A、营业前B、午间轧账时C、营业终了

考题 营业经理()对网点空白重要凭证管理进行核对,确保网点凭证实物与会计要素管理系统、中间业务平台、主机系统账务核对相符。A、按月B、按天C、按周D、按季

考题 营业网点会计主管应每周对所有尾箱(重要空白凭证库)核点一次。

考题 作为网点的营业经理应如何加强网点的空白重要凭证管理,防范风险?

考题 营业终了,柜员应对空白重要凭证进行账实核对,并交叉复核;网点业务主管应按()检查空白重要凭证的管理情况。A、天B、周C、月D、季

考题 会计主管应定期组织总分账务核对和借款凭证勾对,监督信贷会计的操作行为,()对所辖营业网点重要空白凭证的领用、使用、结存数量至少进行一次全面的清查核对,定期检查档案管理情况,检查内外对账情况,监督未达账项核对。A、每月B、每周C、每季D、每旬

考题 营业网点的重要空白凭证由()保管和发放。A、会计主管B、凭证管理员C、记账员

考题 营业机构重要空白凭证专管人员工作调动时,由营业室经理另行指定专人,通过()办理交接A、核心业务系统B、集中报表平台C、会计要素管理系统D、会计凭证管理系统

考题 ()柜员应逐份清点自己经管的空白重要凭证及有价单证等,对系统未联机销号的凭证进行手工销号,并使用相关交易与当日库存和使用的会计要素进行核对,确保账实相符。A、营业前B、营业中途离开网点C、营业终了D、ATM加钞后

考题 各分、支行按季通过会计要素管理系统上报空白重要凭证计划,按年核定所辖网点空白重要凭证库限,原则上每个网点每种凭证库限应不超过()的使用量。A、一月B、半年C、一季度D、两月

考题 网点领用成品卡的操作流程为()。 ①账务中心审核后,启动“网点领卡”交易。 ②账务中心打印业务受理书和记账凭证。 ③网点填制《重要空白凭证领用书》。 ④网点启动“网点领卡确认”交易。 ⑤网点打印记账凭证,送后督。 ⑥网点根据业务受理书及《重要空白凭证领用书》,与卡片实物核对。A、⑥③⑤①②④B、①⑥③⑤②④C、③①②④⑤⑥D、③①②⑥④⑤

考题 网点凭证调拨入库,网点在收到管理行配送的《库房配送调拨单》和重要空白凭证实物时,运营主管和()清点调入的重要空白凭证实物,核对验收无误后,在《库房配送调拨单》上签章,办理凭证入库手续。A、管库员B、领入柜员C、指定柜员D、操作员

考题 上级行空白重要凭证管理部门应按()与营业网点进行空白重要凭证账务的全面核对。A、日B、月C、季D、半年

考题 判断题营业网点负责人每季对网点重要空白凭证库查库一次。A 对B 错

考题 单选题网点负责人、营业经理()对网点空白重要凭证管理进行核对,确保网点凭证实物与会计要素管理系统、中间业务平台、主机系统账务核对相符。A 按月B 按天C 按周D 按季

考题 单选题营业终了,柜员应对空白重要凭证进行账实核对,并交叉复核;网点业务主管应按()检查空白重要凭证的管理情况。A 天B 周C 月D 季

考题 单选题营业经理()对网点空白重要凭证管理进行核对,确保网点凭证实物与会计要素管理系统、中间业务平台、主机系统账务核对相符。A 按月B 按天C 按周D 按季

考题 单选题每日()时段,柜员应在监控下清点未用的空白重要凭证实物,并在与主机系统、会计要素管理系统相关信息核对相符后,打印《会计要素登记簿》,进行签章确认。A 营业前B 午间轧账时C 营业终了

考题 单选题事后监督中心应按()与营业网点进行空白重要凭证手工账务的全面核对,确保事后账务和网点账务及相关报表的一致性A 日B 月C 季D 半年

考题 多选题关于柜员及网点保管的重要空白凭证的检查监督频次,下列说法正确的是()。A柜员日终前自行对所保管重要空白凭证进行账实相符检查B运营主管或运营主管授权人对柜员和网点领用的重要空白凭证每周至少进行一次账实相符检查C网点负责人每月至少进行一次检查。检查包括:核对柜员重要空白凭证账实是否相符,网点凭证领、发、存手续完整合规情况等D主管行长对网点保管的重要空白凭证应进行定期或不定期的检查

考题 单选题各分、支行按季通过会计要素管理系统上报空白重要凭证计划,按年核定所辖网点空白重要凭证库限,原则上每个网点每种凭证库限应不超过()的使用量。A 一月B 半年C 一季度D 两月

考题 单选题网点领用成品卡的操作流程为()。 ①账务中心审核后,启动“网点领卡”交易。 ②账务中心打印业务受理书和记账凭证。 ③网点填制《重要空白凭证领用书》。 ④网点启动“网点领卡确认”交易。 ⑤网点打印记账凭证,送后督。 ⑥网点根据业务受理书及《重要空白凭证领用书》,与卡片实物核对。A ⑥③⑤①②④B ①⑥③⑤②④C ③①②④⑤⑥D ③①②⑥④⑤

考题 单选题上级行空白重要凭证管理部门应按()与营业网点进行空白重要凭证账务的全面核对。A 日B 月C 季D 半年

考题 问答题作为网点的营业经理应如何加强网点的空白重要凭证管理,防范风险?