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单选题
IS审计人员应在系统开发流程的哪一个阶段首次提出应用控制的问题()。
A
构造
B
系统设计
C
验收测试
D
功能说明
参考答案
参考解析
解析:
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考题
内部审计人员可以参与各个阶段的系统开发,包括:全程参与,只在不同阶段的收尾期,或者系统成功实施以后。全程参与的优势除了下面哪一个?A.不断参与改进系统控制设计与特征。
B.有机会向设计团队提供重要建议。
C.减少控制返工程序。
D.与其他方式相比,能够降低内部审计的整体成本。
考题
某信息系统审计人员被指派负责应用系统的后期复核。以下哪一项将可能损害其独立性?( )A.审计人员在应用系统开发过程中负责实施特殊控制措施
B.审计人员为了方便应用系统审计特意设计了嵌入式模型
C.审计人员同时作为应用系统项目团队成员,但并不承担具体实施责任
D.审计人员为应用系统最佳运作方案提供建议
考题
下列哪一个最好的描述了按照标准系统开发方法的目标()。A、确保分配合适人员,并提供方法进行成本控制和进度安排B、提供方法进行成本控制和进度安排,以确保用户,IS审计师,管理者和IS个人的沟通C、提供方法控制时间和进度,以便有效的控制审计项目开发D、确保用户、IS审计师、管理人员之间的沟通,以确保安排合适的人员
考题
在应用审计阶段,IS审计师发现几个问题与数据库错误有关。下面哪一个是IS审计师应该建议的纠正控制()。A、实施数据备份和恢复程序B、定义标准和相应的复合性监督C、确保只有授权人员能够更新数据库D、确认控制处理当前的访问问题
考题
单选题在审计公司的系统开发周期(SDLC)时,审计师发现,针对关键业务系统的详细内部控制程序在系统实施之后才得到开发。在审计报告该发现时,审计师应该建议在系统开发周期的哪个阶段开发这些程序()?A
调研阶段B
设计阶段C
开发阶段D
实施阶段
考题
多选题审计人员实施内部控制测评的结果在审计工作的应用主要方面有( )。A出具有关内部控制的审计意见B确定审计组人员的构成C评价被审计单位的控制风险水平D确定实质性审查的性质、范围、重点和方法E提出改进内部控制的建议
考题
单选题以下哪项恰当地阐述了审计活动不参与系统开发程序的原因()A
参与系统开发会影响审计独立性,并且在系统运行之后,审计师不能对其进行客观的评价B
参与系统开发会拖延这个项目的进行C
参与系统开发会使审计师成为应用程序的部分设计者,一旦系统有问题,审计师也会经受责备D
以上答案都不对
考题
单选题下列哪一个最好的描述了按照标准系统开发方法的目标()。A
确保分配合适人员,并提供方法进行成本控制和进度安排B
提供方法进行成本控制和进度安排,以确保用户,IS审计师,管理者和IS个人的沟通C
提供方法控制时间和进度,以便有效的控制审计项目开发D
确保用户、IS审计师、管理人员之间的沟通,以确保安排合适的人员
考题
单选题执行应用控制审核的IS审计人员应评价()。A
应用满足业务需求的效率B
所有已发现的、暴露的影响C
应用所服务的业务流程D
应用的优化
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