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单选题
根据《企业内部控制应用指引第12号》,下列不属于担保业务面临的风险是( )。
A
对担保申请人的资信状况调查不深,审批不严或越权审批,可能导致企业担保决策失误或遭受欺诈
B
对被担保人出现财务困难或经营陷入困境等状况监控不力,应对措施不当,可能导致企业承担法律责任
C
在担保过程中存在舞弊行为,可能导致经办审批等相关人员涉案或企业的利益受损
D
深入调查担保申请人的资信状况
参考答案
参考解析
解析:
担保,是指企业作为担保人按照公平、自愿、互利的原则与债权人约定,当债务人不履行债务时,依照法律规定和合同协议承担相应法律责任的行为。根据《企业内部控制应用指引第12号一担保业务》,担保所涉及的风险存在于:①对担保申请人的资信状况调查不深。审批不严或越权审批,可能导致企业担保决策失误或遭受欺诈;②对被担保人出现财务困难或经营陷入困境等状况监控不力,应对措施不当,可能导致企业承担法律责任;③担保过程中存在舞弊行为,可能导致经办审批等相关人员涉案或企业的利益受损。D项,深入调查担保申请人的资信状况不属于担保业务面临的风险。
担保,是指企业作为担保人按照公平、自愿、互利的原则与债权人约定,当债务人不履行债务时,依照法律规定和合同协议承担相应法律责任的行为。根据《企业内部控制应用指引第12号一担保业务》,担保所涉及的风险存在于:①对担保申请人的资信状况调查不深。审批不严或越权审批,可能导致企业担保决策失误或遭受欺诈;②对被担保人出现财务困难或经营陷入困境等状况监控不力,应对措施不当,可能导致企业承担法律责任;③担保过程中存在舞弊行为,可能导致经办审批等相关人员涉案或企业的利益受损。D项,深入调查担保申请人的资信状况不属于担保业务面临的风险。
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考题
企业内部控制应用指引中控制环境类指引包括()。
A、企业内部控制应用指引第1号——组织架构B、企业内部控制应用指引第2号——发展战略C、企业内部控制应用指引第4号——社会责任D、企业内部控制应用指引第5号——企业文化
考题
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B.上海证券交易所上市的乙公司
C.中国商业银行
D.刚刚成立一年的丙公司
考题
根据《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》,在办理担保业务时需关注的主要风险是( )。 A.外包范围和价格确定不合理,承包方选择不当,可能导致企业遭受损失
B.担保过程中存在舞弊行为,可能导致经办审批等相关人员涉案或企业利益受损
C.业务外包监控不严、服务质量低劣,可能导致企业难以发挥业务外包的优势
D.业务外包存在商业贿赂等舞弊行为,可能导致企业相关人员涉案
考题
根据基本规范,对企业办理具体业务与事项从内部控制角度做出具体规定的是()。A、《企业内部控制审计指引》(征求意见稿)B、《企业内部控制评价指引》(征求意见稿)C、《企业内部控制应用指引》(征求意见稿)D、《企业内部控制规范——基本规范》
考题
控制手段类指引包括以下()。A、企业内部控制应用指引第15号——全面预算B、企业内部控制应用指引第16号——合同管理C、企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递D、企业内部控制应用指引第18号——信息系统
考题
以下说法正确的是()。A、企业内部控制应用指引是对企业建立健全企业内部控制所提供的指引B、企业内部控制评价指引是对企业管理层对本企业内部控制有效性进行自我评价提供的指引C、企业内部控制审计指引是为注册会计师和会计师事务所执行内部控制审计业务的执行准则D、企业内部控制应用指引在企业内部控制规范体系框架中居于主要地位
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问答题《企业内部控制应用指引第18号-信息系统》和《企业内部控制应用指引第17号-内部信息传递》对信息系统与信息系统的传递的风险和控制措施提供了应用指引。要求:列举企业在信息系统和信息系统传递过程中应该关注的风险。
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多选题控制手段类指引包括以下()。A企业内部控制应用指引第15号——全面预算B企业内部控制应用指引第16号——合同管理C企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递D企业内部控制应用指引第18号——信息系统
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多选题以下说法正确的是()。A企业内部控制应用指引是对企业建立健全企业内部控制所提供的指引B企业内部控制评价指引是对企业管理层对本企业内部控制有效性进行自我评价提供的指引C企业内部控制审计指引是为注册会计师和会计师事务所执行内部控制审计业务的执行准则D企业内部控制应用指引在企业内部控制规范体系框架中居于主要地位
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单选题根据基本规范,对企业办理具体业务与事项从内部控制角度做出具体规定的是()。A
《企业内部控制审计指引》(征求意见稿)B
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