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对大企业进行税务审计,所做的符合性测试的业务流程应是().
- A、收集企业内控制度一对照标准一记录差异、缺陷一确认测试结果
- B、对比企业内控制度一找出存在问题一记录差异、缺陷一确认测试结果
- C、分析企业内控制度一对照标准一记录差异、缺陷一确认测试结果
- D、评价企业内控制度一找出存在问题一记录差异、缺陷一确认测试结果
参考答案
更多 “对大企业进行税务审计,所做的符合性测试的业务流程应是().A、收集企业内控制度一对照标准一记录差异、缺陷一确认测试结果B、对比企业内控制度一找出存在问题一记录差异、缺陷一确认测试结果C、分析企业内控制度一对照标准一记录差异、缺陷一确认测试结果D、评价企业内控制度一找出存在问题一记录差异、缺陷一确认测试结果” 相关考题
考题
通常测试人员判定一个运行结果中存在缺陷的准则是 ______。A.开发人员承认这个运行结果中存在缺陷B.测试人员可以从中找出缺陷的证据C.这个运行结果与测试案例中的预期结果不一致D.这个运行结果与测试人员预期的不一致
考题
通常测试人员判定一个运行结果中存在缺陷的准则是______。A) 开发人员承认这个运行结果中存在缺陷B) 测试人员可以从中找出缺陷的证据C) 这个运行结果与测试案例中的预期结果不一致D) 这个运行结果与测试人员预期的不一致A.B.C.D.
考题
王注册会计师通过对内部控制制度的测试,了解到安明公司的内部控制制度基本建立,但可能在某些方面存在一定问题,请代为做出专业判断,指出不正确的判断( )。A.该公司有一部分业务通过代理公司进行,并通过现金收付的方式结算,注册会计师在对该代理业务内控的有效性上无法采用合适的手段进行评估,所以,拟将该部分账项和交易的内控评估为高水平B.公司对产成品的发出制定的内控程序是发出产品时必须有销售部门和仓库保管人员、门卫等环节的确认,但通过内控的控制测试,发现有的产品出库单并没有仓库人员的签字确认,所以,注册会计师就要根据这结果修正对产成品发出实质性测试的性质、时间和范围C.通过对内控制度的评估,该公司的内控制度的固有风险和控制风险极低,所以,注册会计师可以信赖该公司的内控制度,对各账项和交易均采用控制测试D.内部审计人员为公司财务部独立的稽核人员,每年均单独两次向经营班子汇报内部审计情况,经营班子领导对内部审计结果很重视
考题
在用户完成了验收程序后,IS审计师正在对应用系统进行审计,下面哪一项是IS审计师最关注的()。A、判断是否测试目标被文档记录B、评估是否用户记录了预计的测试结果C、审查是否已完成测试问题记录D、审查是否存在尚未解决的问题
考题
信息系统审计师评估了支付结算系统修改后的测试结果,审计师发现百分之五十的计算结果与预先设定好的结果不匹配。下列哪项是审计师可能实施的下一步审计程序?()A、对错误的计算结果设计进一步程序进行测试B、对可能造成计算结果不准确的变量进行识别和确认C、检查某些测试样本来确认结果D、对测试结果进行文档记录,同时准备关于审计发现,结论和建议的报告
考题
IS审计师评估系统变更的测试结果,这个系统用于处理缴纳结算。审计师发现50%的计算结果不能和预先定义的总数匹配。IS审计师最有可能采取下面哪一步措施()。A、对于出错的计算,设计进一步的测试B、确定可能导致测试结果错误的变量C、检查部分测试案例,以便确认结果D、记录结果,准备包括发现、结论和建议的报告
考题
以下哪一点不属于内控评价结果的应用()A、对缺陷样本加强整改B、针对业务和管理流程的薄弱环节,优化流程和内控要点的设计,提升内控管理的有效性C、将多个机构均存在较多缺陷的业务流程,作为日常检查监督工作的重点,提高检查监督的前瞻性和针对性D、根据内控评价结果更新相关相关流程RCSA评估结果,提高操作风险评估的客观性
考题
下述内控自评工作流程,哪项符合兴业银行规定()A、确定内控自评范围、制订内控自评工作方案、内控测试、内控缺陷认定与整改、制订内控自评工作底稿、内控缺陷的持续识别与整改B、确定内控自评范围、制订内控自评工作底稿、制订内控自评工作方案、内控测试、内控缺陷认定与整改、内控缺陷的持续识别与整改C、确定内控自评范围、制订内控自评工作方案、制订内控自评工作底稿、内控测试、内控缺陷认定与整改、内控缺陷的持续识别与整改D、制订内控自评工作方案、确定内控自评范围、制订内控自评工作底稿、内控测试、内控缺陷认定与整改、内控缺陷的持续识别与整改
考题
单选题下列有关内部控制制度评价说法错误的是( )。A
企业应当按照制定评价方案、实施评价活动、编制评价报告等程序开展内部控制评价B
内部控制有效性是企业建立与实施内部控制能够为控制目标的实现提供合理保证C
内控缺陷可以分为设计缺陷和运行缺陷D
企业进行内控有效性评价,仅对内控设计有效性进行评价,不包括内控运行有效性评价
考题
单选题对大企业进行税务审计,所做的符合性测试的业务流程应是().A
收集企业内控制度一对照标准一记录差异、缺陷一确认测试结果B
对比企业内控制度一找出存在问题一记录差异、缺陷一确认测试结果C
分析企业内控制度一对照标准一记录差异、缺陷一确认测试结果D
评价企业内控制度一找出存在问题一记录差异、缺陷一确认测试结果
考题
单选题IS审计师评估系统变更的测试结果,这个系统用于处理缴纳结算。审计师发现50%的计算结果不能和预先定义的总数匹配。IS审计师最有可能采取下面哪一步措施()。A
对于出错的计算,设计进一步的测试B
确定可能导致测试结果错误的变量C
检查部分测试案例,以便确认结果D
记录结果,准备包括发现、结论和建议的报告
考题
单选题对于内控测试发现的内控缺陷,在填写自评工作底稿时,应该()A
合并认定内控缺陷B
逐条列示内控缺陷C
逐户列示内控缺陷D
按机构汇总内控缺陷
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