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内部审计技术 问题列表
问题 单选题跟组织目标关系最不直接的是()。A 公司治理B 风险管理C 内部控制D 内部审计

问题 多选题董事会在组织战略方面的职责包括()。A审查和批准组织的重大战略B监控组织战略的实施C实施组织战略D设计和规划组织战略

问题 名词解释题风险和控制自我评估

问题 判断题审计业务记录必须是纸质的。A 对B 错

问题 单选题一审计小组受命审查工业产品部两年前完成的“顾客满意度测试系统”。该系统包括进行年度邮件调查的部门客户服务处,进行调查时,从以往12个月中进行购货的顾客中随机抽取的100个采购部门作为调查对象发送调查表。调查表长三页,所列的30个问题采用混合形式(即:有些问题可供填入答案,有些是选择题,其他的则采用了瓜梯度)顾客服务处在九月寄出调查表,十月十五日将寄回的调查表结果制成表格。邮件仅寄出一次,如果顾客不寄回调查表的话,不进行追踪调查,在上一次作出的调查中,有45份调查表没有寄回。下面关于抽样的陈述,正确的是()。A 大样本总是比小样本更具代表性B 对于非常大的总体而言,样本绝对规模比相对规模对结果的准确性更具影响C 对一特定样本规模而言,简单随意抽样总是可取得更具代表性的样本D 非完全抽样的局限性可以通过仔细的抽样技术来克服

问题 单选题在对差旅费的审计中,会计主管告诉审计人员,在将支出额偿付给出差人之前,每份差旅费报告都要经过审核和批准。那么审计人员应采取的行动是()。A 要求主管将上面的陈述用书面表达出来B 抽样审查差旅费报告样本是否经过适当批准C 相信上面的陈述,以节约审计资源,将审计工作转向其他领域D 向主计长证实这一信息

问题 单选题假定总体中存在一定数量例外的情形下,用以发现至少一个例外并在发现一个例外时,即停止抽样的抽样方法是()。A 停走抽法B 探索抽样法C 变量抽样法D 属性抽样法

问题 单选题在应收帐款积极性函证中审计人员未收到答复,有必要采取替代审计程序,下列替代程序中最无效的是()。A 检查诸如贷运单等凭证B 通过对公开帐目付款的核对证明以后的客户付款C 再向客户发出回函请求D 获取管理当局承诺计价和未来能收到付款的书面证实

问题 单选题某内部审计师为验证应收帐款是否被高估而决定采用抽样技术。当使用哪种系统抽样方法时,统计抽样会自动分层()。A 属性抽样B 比率估计抽样C 单位美元抽样D 单位平均值抽样

问题 填空题面谈的步骤包括()、()、()、()。

问题 单选题以下哪项可用于样本计划阶段的标准差估计?()A 比率估计B 试点样本(pilot sample)C 回归D 发现抽样

问题 单选题能够获取证明所有发出商品的支付账单均签发给客户证据的最佳信息来源是()A 预先编号的客户发票B 应收账款文件C 预先编号的运输单D 客户采购订单

问题 单选题假设样本标准差不变,可靠程度由95.5%变到99.1%时样本规模和要求的精确度如何变化()。A 样本规模变小,要求的精确度变大B 样本规模变大,要求的精确度不变C 样本规模变小,要求的精确度不变D 样本规模变大,要求的精确度变小

问题 单选题员工薪酬最大化与下属()是相互矛盾的。A 企业利润最大化B 股东财富最大化C 企业价值最大化D 利益相关者利益最大化

问题 单选题对审计意见所依据的审计活动的最佳控制是()。A 对所有审计工作进行监督性复核B 对审计活动编制时间预算C 编制工作底稿D 对审计活动配备人员