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商品验收的检查应看是否根据()进行验收。
- A、运单
- B、合同副本
- C、发票
- D、采购价格申报单
- E、采购计划
参考答案
更多 “商品验收的检查应看是否根据()进行验收。A、运单B、合同副本C、发票D、采购价格申报单E、采购计划” 相关考题
考题
采购人员对采购市场行情动态调查了解不够,信息不畅,对所购商品的价格、性能、规格等要素纵横比较不全面等因素造成的风险是( )。
A.采购计划风险B.采购合同风险C.采购验收风险D.付款风险E.采购责任风险
考题
某项目业主作为采购方与钢材生产厂家签订了物资采购合同,合同中规定供货方负责将钢材送达采购方制定地点,由采购方人员对到达的钢材进行检查,发现问题当场作出记录。本合同中,双方约定的验收方式是()。A.驻厂验收
B.提运验收
C.接运验收
D.入库验收
考题
某项目业主作为采购方与钢材生产厂家签订了物资采购合同,合同中规定供货方负责将钢材送达采购方指定地点,由采购方人员对到达的钢材进行检查,发现问题当场作出记录。本合同中,双方约定的验收方式是()。A、驻厂验收
B、提运验收
C、接运验收
D、入库验收
考题
下列关于企业采购验收环节涉及的内部控制,正确的是( )。A.仓库保管员负责验收采购的货物并登记验收单
B.独立的验收部门应根据请购单与所收商品核对是否相符
C.验收部门验收后送交仓库,取得经过签字的收据
D.验收部门应将验收单其中一联交采购部门
考题
以下针对采购与付款的具体控制活动的说法中,恰当的有( )。
A.基于企业的生产经营计划,生产、仓库等部门定期编制采购计划,经部门负责人等适当的管理人员审批后提交采购部门,具体安排商品及服务采购
B.采购部门只能向通过审核的供应商进行采购
C.验收后,仓储部门应对已收货的每张订购单编制一式多联、预先按顺序编号的验收单,作为验收和检验商品的依据
D.记录采购交易之前,应付凭单部门应核对订购单、验收单和卖方发票的一致性并编制付款凭单
考题
以下针对采购与付款主要业务活动的具体控制活动说法中,不恰当的是( )。 A.基于企业的生产经营计划,生产、仓库等部门定期编制采购计划,经部门负责人等适当的管理人员审批后提交采购部门,具体安排商品及服务采购
B.采购部门只能向通过审核的供应商进行采购
C.验收后,仓储部门应对已收货的每张订购单编制一式多联、预先按顺序编号的验收单,作为验收和检验商品的依据
D.记录采购交易之前,应付凭单部门应核对订购单、验收单和卖方发票的一致性并编制付款凭单
考题
下列关于企业采购验收环节涉及的内部控制,正确的是( )。
A、仓库保管员负责验收采购的货物并登记验收单
B、独立的验收部门应根据请购单与所收商品核对是否相符
C、验收部门验收后送交仓库,取得经过签字的收据
D、验收部门应将验收单其中一联交采购部门
考题
以下程序中,属于测试采购交易与付款交易内部控制“计价和分摊”目标的常用控制测试的是( )。
A、检查付款凭单是否附有卖方发票
B、检查卖方发票连续编号的完整性
C、检查企业验收单是否有缺号
D、审核采购价格和折扣的标志
考题
下列关于采购与付款交易的内部控制的说法中正确的有:A、验收商品的保管与采购属于不相容职务,应相互分离
B、采购商品与验收商品属于不相容职务,应相互分离
C、采购合同的谈判与签订可以由一人完成
D、验收商品与保管商品可以由同一人负责
E、款项收支与总账账簿记录人员可以由同一人负责
考题
关于采购项目验收小组,下列说法错误的是()A、采购单位或其委托的政府采购代理机构应组织验收小组对采购合同的履约结果进行验收B、验收小组原则上应由采购单位代表、监理等代理机构和相关领域的技术专家组成C、直接参与该项采购活动的主要责任人不得作为验收工作的主要负责人D、采购监督管理部门工作人员可以作为验收小组成员,参与采购合同的履约验收工作
考题
以下针对采购与付款主要业务活动的具体控制活动说法中,不恰当的是()。A、基于企业的生产经营计划,生产、仓库等部门定期编制采购计划,经部门负责人等适当的管理人员审批后提交采购部门,具体安排商品及服务采购B、采购部门只能向通过审核的供应商进行采购C、验收后,仓储部门应对已收货的每张订购单编制一式多联、预先按顺序编号的验收单,作为验收和检验商品的依据D、记录采购交易之前,应付凭单部门应核对订购单、验收单和卖方发票的一致性并编制付款凭单
考题
单选题以下控制活动中,与采购交易“发生”认定最相关的是()。A
检查验收单是否连续编号B
检查有无未记录的供应商发票C
检查付款凭单是否附有购货发票D
审核批准采购价格和折扣的授权签字
考题
单选题以下程序中,属于测试采购与付款循环中内部控制“发生”认定的常用控制测试程序的是()。A
检查企业验收单是否有缺号B
检查有无未记录的购货发票存在C
检查付款凭单是否付有购货发票D
审核批准采购价格和折扣的标志
考题
单选题下列测试程序中,属于采购与付款循环内部控制测评程序的是( )。A
检查购入材料的发票、货运单据等原始凭证的金额是否与材料计价一致。B
检查购入材料账务处理是否正确C
检查购入材料业务入账是否完整D
核对采购合同、卖方发票、验收单与入库单是否一致。
考题
多选题下列各项中,属于采购业务内部控制测试程序的有()。A观察采购与验收职责是否分离B核对请购单和订购单是否一致C检查采购合同是否经授权人员批准D核对采购合同上确定的价格、付款日期与财务部门核准的支付条件是否一致E对应付账款期末余额进行分析性复核
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