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验收部门保存采购订单的副本,以识别和记录货物的送达。采购订单上列示了供货商名称和订购货物的数量。该系统的可能错误将导致( )。
A.向未经授权的供货商付款
B.向未经授权的采购付款
C.对未全部送达的货物超额付款
D.记录采购的延迟
B.向未经授权的采购付款
C.对未全部送达的货物超额付款
D.记录采购的延迟
参考答案
参考解析
解析:C告诉验收部门订购货物的数量的风险在于,验收部门可能不会准确地清点所收到的货物。验收部门需要知道数量,但验收人员不应该一开始就知道他应该清点的材料的准确数量。选项A和B不正确,将验收单据与采购订单进行比较,有助于发现未经授权的供货商或采购。选项D不正确,验收部门使用采购订单不会造成记录采购的延迟,因为记录采购及支付货款是由其他部门完成的。
更多 “验收部门保存采购订单的副本,以识别和记录货物的送达。采购订单上列示了供货商名称和订购货物的数量。该系统的可能错误将导致( )。A.向未经授权的供货商付款 B.向未经授权的采购付款 C.对未全部送达的货物超额付款 D.记录采购的延迟” 相关考题
考题
内部审计师在对采购环节进行审计时发现了以下信息,则根据下列信息能够得出A、引进供应商和具体的采购业务由不同的人员负责
B、货物的验收报告与采购订单进行比较,然后送到应付账款部门
C、付款的文件是由应付账款部门编制的
D、未支付的卖方文件和永续存货记录分别被保存
考题
以下哪些证据能够用于证实全部采购交易有效,并处于最佳价格?()A、订购申请,担保单据以及竞价单B、订购申请,采购订单以及竞价单C、验收报告,采购订单以及订购申请D、采购订单,验收报告以及竞价单
考题
某单位的采购订单列示了采购物品的名称和数量,没有列示单价和金额,验收小组用采购订单的副本来核实和记录收货业务,该程序可能造成的不利影响是:()A、对于采购货物多付款B、影响验收入库C、影响仓库材料明细账的登记D、供应商付款的审批受到影响
考题
以下哪项控制措施能防止订购数量超出组织的需求?()A、在向采购部门提交采购申请书之前,由使用部门的一位主管审查所有采购申请书。B、当系统显示库存水平较低时由采购部门自动重新订货。C、要求在接收一批新的货物之前复核采购订单的政策。D、要求在储存新收到的货物之前确认收货报告和装货单保持一致的政策
考题
在采购业务中,下列哪项有助于解释验收报告与实际运送数量的不同()?A、运用不充分的供应商选择程序B、在验收部门的采购订单附件上标明订购数量C、无法详细比较已收到货物的质量D、接收了未经适当授权购买的货物
考题
采购订单变更功能下面哪个是正确的?()A、已审核已执行的采购订单可以变更采购订单上已经存在的存货B、已经审核已经关闭的采购订单可以变更订单上已经存在存货的数量C、已审核已经执行的采购订单可以变更采购订单上已经存在存货的数量D、已经审核未关闭的采购订单当表体有记录时可以变更表头部门信息
考题
以下哪项措施能够防止接收未订购的货物:()A、在接收货物之前,对货物的采购订单进行复核B、在接受货物之后,对货物进行盘点并与采购订单进行核对C、每一份采购订单必须通过相关人员的批准D、在储存新收到的货物之前确认收获报告和装货单一致
考题
验收部门保留采购订单副本用来确认和记录收货业务,采购订单列示了供应商的名称和订购材料的数量,该程序可能造成的潜在错误是:()A、向未经批准的供应商付款。B、对未经批准的采购业务付款。C、对于部分送货多付货款。D、耽误采购的记账时间。
考题
验收部门保留采购订单副本用来在确认和记录收货业务,采购订单列示了供应商的名称和订购材料的数量,该系统能够允许的可能错误是:()A、向为经批准的供应商付款;B、对未经批准的采购业务付款;C、对于分批送货多付货款;D、耽误采购的记账时间。
考题
在公司的采购业务中,验收报告与实际运送数量的不同可以通过下列哪项解释?()A、货物运输途中发生了舞弊行为。B、选择不充分的供应商程序。C、无法详细比较已收到货物的数量。D、在验收部门的采购订单附件上标明订购数量。
考题
采购循环带来的风险之一是订购的货物数量超出了公司需求。以下()控制程序可以解决这一问题。A、在采购请求被提交到采购部门之前,采购商品的使用部门的主管对请购单进行审批B、采购部门订购那些计算机系统显示为低存货水平的商品C、验收部门将原始采购订单和验收报告进行核对后才卸货D、确认验收报告与供货商提供的装运单一致后,仓库部门才将商品入库
考题
单选题某单位的采购订单列示了采购物品的名称和数量,没有列示单价和金额,验收小组用采购订单的副本来核实和记录收货业务,该程序可能造成的不利影响是:()A
对于采购货物多付款B
影响验收入库C
影响仓库材料明细账的登记D
供应商付款的审批受到影响
考题
单选题以下哪项措施能够防止接收未订购的货物:()A
在接收货物之前,对货物的采购订单进行复核B
在接受货物之后,对货物进行盘点并与采购订单进行核对C
每一份采购订单必须通过相关人员的批准D
在储存新收到的货物之前确认收获报告和装货单一致
考题
单选题验收部门保留采购订单副本用来在确认和记录收货业务,采购订单列示了供应商的名称和订购材料的数量,该系统能够允许的可能错误是:()A
向为经批准的供应商付款;B
对未经批准的采购业务付款;C
对于分批送货多付货款;D
耽误采购的记账时间。
考题
单选题验收部门保留采购订单副本用来确认和记录收货业务,采购订单列示了供应商的名称和订购材料的数量,该程序可能造成的潜在错误是:()A
向未经批准的供应商付款。B
对未经批准的采购业务付款。C
对于部分送货多付货款。D
耽误采购的记账时间。
考题
单选题在公司的采购业务中,验收报告与实际运送数量的不同可以通过下列哪项解释?()A
货物运输途中发生了舞弊行为。B
选择不充分的供应商程序。C
无法详细比较已收到货物的数量。D
在验收部门的采购订单附件上标明订购数量。
考题
单选题关于采购订单,下列说法正确的是()A
新增采购订单时,选择供应商后带出到采购订单上的交易币别、税别和业务员资料不能修改,只能到供货商基本资料中去修改B
采购订单在已审核条件下,订单上的任何内容都不能修改了C
采购订单产品明细中的单价字段可以不输价格而直接保存订单D
采购订单在未审核情况下,可以做下游的暂收或验收作业
考题
单选题在采购业务中,下列哪项有助于解释验收报告与实际运送数量的不同()?A
运用不充分的供应商选择程序B
在验收部门的采购订单附件上标明订购数量C
无法详细比较已收到货物的质量D
接收了未经适当授权购买的货物
考题
单选题内部审计师在对采购环节进行审计时发现了以下信息,则根据下列信息能够得出采购环节控制可能存在问题的是:()A
引进供应商和具体的采购业务由不同的人员负责B
货物的验收报告与采购订单进行比较,然后送到应付账款部门C
付款的文件是由应付账款部门编制的D
未支付的卖方文件和永续存货记录分别被保存
考题
单选题以下()情景,会导致内部审计师对采购职能的内部控制的有效性产生怀疑。A
公司把采购订单的原件和副本都寄给供货商,在供货商接受采购订单后,将副本回寄给公司B
验收报告被提交给采购部门,并与采购订单核对,然后被送到应付账款部门C
应付账款部门编制付款文件D
未付发票文档和永续存货记录分开保存
考题
单选题以下哪项使验收报告与在途货物之间产生差异?()A
不恰当的供应方遴选程序B
验收部门报告的采购数量直接抄自采购订单C
未对验收货物的质量按规定标准检验D
接受不适当的采购授权
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