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题目内容
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单选题
在公司的采购业务中,验收报告与实际运送数量的不同可以通过下列哪项解释?()
A
货物运输途中发生了舞弊行为。
B
选择不充分的供应商程序。
C
无法详细比较已收到货物的数量。
D
在验收部门的采购订单附件上标明订购数量。
参考答案
参考解析
解析:
本题考查的知识点是舞弊的审查程序。选项A可能会引起验收报告与实际运送数量的不同,但是参舞弊的人此种方法太过简单,很容易被查出,所以这种情况基本上不存在,而在验收部门订单复印件上显示订购的数量,可能为负责验收的职工不清点货物数量而直接在验收报告上写上相同的数量提供机会。在订单复印件上没有货物数量时,则会促使负责验收员工为满足填写验收报告的需要,而认真清点每一批货物,从而保证数量的准确性。所以D答案更为合适。
更多 “单选题在公司的采购业务中,验收报告与实际运送数量的不同可以通过下列哪项解释?()A 货物运输途中发生了舞弊行为。B 选择不充分的供应商程序。C 无法详细比较已收到货物的数量。D 在验收部门的采购订单附件上标明订购数量。” 相关考题
考题
某零售商刚刚安装了电子数据交换器(EDI)以便向主要供应商发出采购订单。它有一个“已批准供应商”的数据库。新供应商只有经过采购部经理和营销总裁的彻底审查之后才能加入该数据库。只有采购代理有权发出采购订单,而且采购订单中特定商品的采购量不能超过由市场部经理制定的预算数量。 所有采购的商品都被运送到配送中心,在那里商品经电子扫描进入计算机系统,所有新收到的商品必须与采购订单相对应,否则不予接收。公司不使用预先编号的收货单,但是所有的收货都要与采购订单相核对,根据采购订单制作价格标签,而且从电子扫描生成的验收报告中可以看出采购数量。制作的价格标签的数目与验收的商品数目相等。 供应商向零售商开出发票,这些发票被输入系统。计算机软件自动核对供应商发票、采购订单以及验收报告。如果这三者之间的差异在0.5%以内,计算机程序就为这些采购业务安排一个能取得采购折扣的时间来付款。支票是通过现金支出程序来生成自动签发和邮寄。如果三个文件之间有不符之处,系统就会打印出一份报告并传递给应付账款部门以备调查。为确认过去几年来为特定生产线的采购加以限制的控制程序是否有效,最恰当的审计程序是:A.使用通用审计软件生成一份按商品类别列示的采购清单,将清单上的数量与市场部经理批准的数量进行比较。B.向控制采购业务的程序中输入测试数据(这些数据值都超过批准采购量),审查计算机的输出结果C.运用平行模拟技术计算应批准的采购数量,并与实际采购量相比较。D.实施“抽点”(snapshot)审计法,将已选经济业务加标记,并按照采购代理商分类打印出清单.
考题
注册会计师在对采购与付款业务流程进行控制测试时,为确保记录的采购不存在偏差,下列控制程序中最有效的是( )。A.验收部门对订购单上的数量与验收报告上的数量进行比较B.独立于采购部门的一个员工对卖主的销售发票和订购单进行比较C.要求授权该项采购业务的人在验收报告上签字D.在编制付款凭单时,要求对订购单、验收报告和卖主的销售发票进行独立的比较
考题
下列哪项有助于解释验收报告与实际运送数量的不同?A.运用不充分的供应商选择程序
B.在验收部门的采购订单复印件上标明订购数量
C.无法详细比较已收到货物的质量
D.接收了未经适当授权购买的货物
考题
应该将以下哪项内容视为发生了采购舞弊(采购了不必要的货物)的警示迹象?Ⅰ.采购适合个人使用的货物。Ⅱ.应用两家不同的供应商来采购同类货物。Ⅲ.在将超额采购的栏目退还给供应商后提交重新订货订单。Ⅳ.从某一特定供应商处进行的采购数量异常高。A.只有Ⅰ和Ⅱ是对的。
B.只有Ⅲ和Ⅳ是对的。
C.只有Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ是对的。
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ都对。
考题
某单位的采购订单列示了采购物品的名称和数量,没有列示单价和金额,验收小组用采购订单的副本来核实和记录收货业务,该程序可能造成的不利影响是:A.对于采购货物多付款
B.影响验收入库
C.影响仓库材料明细账的登记
D.供应商付款的审批受到影响
考题
采购循环带来的风险之一是订购的货物数量超出了公司需求。以下( )控制程序可以解决这一问题。A.在采购请求被提交到采购部门之前,采购商品的使用部门的主管对请购单进行审批
B.采购部门订购那些计算机系统显示为低存货水平的商品
C.验收部门将原始采购订单和验收报告进行核对后才卸货
D.确认验收报告与供货商提供的装运单一致后,仓库部门才将商品入库
考题
验收部门保留采购订单副本用来确认和记录收货业务,采购订单列示了供应商的名称和订购材料的数量,该程序可能造成的潜在错误是:A.向未经批准的供应商付款。
B.对未经批准的采购业务付款。
C.对于分批送货多付货款。
D.耽误采购的记帐时间。
考题
一家中型制造公司的生产经理采购较多的原材料,并将它们转运到一家批发公司,他同时也在这家批发公司中任职。他伪造了制造公司的验收单据,并审批了付款发票。以下( )项审计程序最有可能发现这一舞弊行为。A.对现金支付进行抽样,比较采购订单、验收报告、发票和支票副本
B.对现金支付进行抽样,确认采购金额、采购价格和供货商的运送日期
C.观察货物装卸台,盘点收到的材料,将盘点记录与验收人员的验收报告进行比较
D.进行分分析性测试,将生产、材料采购与原材料存货水平进行比较,并调查它们之间的差异
考题
有关拣货工具应用说法正确的有()A、在采购订单业务环节,应用拣货工具最终生成采购入库单,其过程通过扫描条形码实现采购订单数与实际存货数量的校验B、在进货单业务环节,应用拣货工具最终生成采购入库单,其过程通过扫描条形码实现进货单数量与实际存货数量的校验C、在销售订单业务环节,应用拣货工具最终生成销售出库单,其过程通过扫描条形码实现销售订单数量与实际存货数量的校验D、在销货单业务环节,应用拣货工具最终生成销售出库单,其过程通过扫描条形码实现销货单数量与实际存货数量的校验
考题
某单位的采购订单列示了采购物品的名称和数量,没有列示单价和金额,验收小组用采购订单的副本来核实和记录收货业务,该程序可能造成的不利影响是:()A、对于采购货物多付款B、影响验收入库C、影响仓库材料明细账的登记D、供应商付款的审批受到影响
考题
采购订单上的关联数量指的是什么?()A、订单被收料通知单、采购入库单等单据关联的数量B、订单被收料通知单、采购入库单两个单据关联、而最终传递到入库单的数量C、订单被采购发票关联的数量D、采购申请单传递到采购订单上的数量
考题
下列控制措施中,能防止订购数量超出组织的需求的是:()A、进行岗位轮换制度。B、当仓存部门提示库存数量高时由采购部门重新订货。C、要求在接收一批新的货物之前复核采购订单的数量。D、在向采购部门提交采购申请书之前,由使用部门的一位主管审查所有采购申请书。
考题
验收部门保留采购订单副本用来确认和记录收货业务,采购订单列示了供应商的名称和订购材料的数量,该程序可能造成的潜在错误是:()A、向未经批准的供应商付款。B、对未经批准的采购业务付款。C、对于部分送货多付货款。D、耽误采购的记账时间。
考题
验收部门保留采购订单副本用来在确认和记录收货业务,采购订单列示了供应商的名称和订购材料的数量,该系统能够允许的可能错误是:()A、向为经批准的供应商付款;B、对未经批准的采购业务付款;C、对于分批送货多付货款;D、耽误采购的记账时间。
考题
在公司的采购业务中,验收报告与实际运送数量的不同可以通过下列哪项解释?()A、货物运输途中发生了舞弊行为。B、选择不充分的供应商程序。C、无法详细比较已收到货物的数量。D、在验收部门的采购订单附件上标明订购数量。
考题
一家中等规模制造业公司的生产经理超额订货,并将它们运至他自己作为副业经营的一家仓储公司。为此,他窜改了验收凭证并批准了发票以便付款。以下审计程序中最可能发现这种舞弊行为的是:()A、对现金支出进行抽样,比较采购订单、验收报告、发票和支票副本。B、开展分析性测试,比较产量、原材料采购量以及原材料存货水平,调查差异。C、观察收货地点并清点收到的材料,将清点结果与验收人员编制的验收报告相比较。D、抽取现金支出样本,并向供应商函证采购的数量、价格以及供应商的送货日期。
考题
在采购业务中,下列哪项有助于解释验收报告与实际运送数量的不同()?A、运用不充分的供应商选择程序B、在验收部门的采购订单附件上标明订购数量C、无法详细比较已收到货物的质量D、接收了未经适当授权购买的货物
考题
单选题在采购业务中,下列哪项有助于解释验收报告与实际运送数量的不同()?A
运用不充分的供应商选择程序B
在验收部门的采购订单附件上标明订购数量C
无法详细比较已收到货物的质量D
接收了未经适当授权购买的货物
考题
单选题验收部门保留采购订单副本用来确认和记录收货业务,采购订单列示了供应商的名称和订购材料的数量,该程序可能造成的潜在错误是:()A
向未经批准的供应商付款。B
对未经批准的采购业务付款。C
对于部分送货多付货款。D
耽误采购的记账时间。
考题
单选题某单位的采购订单列示了采购物品的名称和数量,没有列示单价和金额,验收小组用采购订单的副本来核实和记录收货业务,该程序可能造成的不利影响是:()A
对于采购货物多付款B
影响验收入库C
影响仓库材料明细账的登记D
供应商付款的审批受到影响
考题
单选题在公司的采购业务中,验收报告与实际运送数量的不同可以通过下列哪项解释?()A
货物运输途中发生了舞弊行为。B
选择不充分的供应商程序。C
无法详细比较已收到货物的数量。D
在验收部门的采购订单附件上标明订购数量。
考题
单选题采购循环带来的风险之一是订购的货物数量超出了公司需求。以下()控制程序可以解决这一问题。A
在采购请求被提交到采购部门之前,采购商品的使用部门的主管对请购单进行审批B
采购部门订购那些计算机系统显示为低存货水平的商品C
验收部门将原始采购订单和验收报告进行核对后才卸货D
确认验收报告与供货商提供的装运单一致后,仓库部门才将商品入库
考题
单选题采购订单上的关联数量指的是什么?()A
订单被收料通知单、采购入库单等单据关联的数量B
订单被收料通知单、采购入库单两个单据关联、而最终传递到入库单的数量C
订单被采购发票关联的数量D
采购申请单传递到采购订单上的数量
考题
单选题验收部门保留采购订单副本用来在确认和记录收货业务,采购订单列示了供应商的名称和订购材料的数量,该系统能够允许的可能错误是:()A
向为经批准的供应商付款;B
对未经批准的采购业务付款;C
对于分批送货多付货款;D
耽误采购的记账时间。
考题
单选题一家中等规模制造业公司的生产经理超额订货,并将它们运至他自己作为副业经营的一家仓储公司。为此,他窜改了验收凭证并批准了发票以便付款。以下审计程序中最可能发现这种舞弊行为的是:()A
对现金支出进行抽样,比较采购订单、验收报告、发票和支票副本。B
开展分析性测试,比较产量、原材料采购量以及原材料存货水平,调查差异。C
观察收货地点并清点收到的材料,将清点结果与验收人员编制的验收报告相比较。D
抽取现金支出样本,并向供应商函证采购的数量、价格以及供应商的送货日期。
考题
单选题下列控制措施中,能防止订购数量超出组织的需求的是:()A
进行岗位轮换制度。B
当仓存部门提示库存数量高时由采购部门重新订货。C
要求在接收一批新的货物之前复核采购订单的数量。D
在向采购部门提交采购申请书之前,由使用部门的一位主管审查所有采购申请书。
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