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在采购业务中,下列哪项有助于解释验收报告与实际运送数量的不同()?
- A、运用不充分的供应商选择程序
- B、在验收部门的采购订单附件上标明订购数量
- C、无法详细比较已收到货物的质量
- D、接收了未经适当授权购买的货物
参考答案
更多 “在采购业务中,下列哪项有助于解释验收报告与实际运送数量的不同()?A、运用不充分的供应商选择程序B、在验收部门的采购订单附件上标明订购数量C、无法详细比较已收到货物的质量D、接收了未经适当授权购买的货物” 相关考题
考题
某零售商刚刚安装了电子数据交换器(EDI)以便向主要供应商发出采购订单。它有一个“已批准供应商”的数据库。新供应商只有经过采购部经理和营销总裁的彻底审查之后才能加入该数据库。只有采购代理有权发出采购订单,而且采购订单中特定商品的采购量不能超过由市场部经理制定的预算数量。 所有采购的商品都被运送到配送中心,在那里商品经电子扫描进入计算机系统,所有新收到的商品必须与采购订单相对应,否则不予接收。公司不使用预先编号的收货单,但是所有的收货都要与采购订单相核对,根据采购订单制作价格标签,而且从电子扫描生成的验收报告中可以看出采购数量。制作的价格标签的数目与验收的商品数目相等。 供应商向零售商开出发票,这些发票被输入系统。计算机软件自动核对供应商发票、采购订单以及验收报告。如果这三者之间的差异在0.5%以内,计算机程序就为这些采购业务安排一个能取得采购折扣的时间来付款。支票是通过现金支出程序来生成自动签发和邮寄。如果三个文件之间有不符之处,系统就会打印出一份报告并传递给应付账款部门以备调查。为确认过去几年来为特定生产线的采购加以限制的控制程序是否有效,最恰当的审计程序是:A.使用通用审计软件生成一份按商品类别列示的采购清单,将清单上的数量与市场部经理批准的数量进行比较。B.向控制采购业务的程序中输入测试数据(这些数据值都超过批准采购量),审查计算机的输出结果C.运用平行模拟技术计算应批准的采购数量,并与实际采购量相比较。D.实施“抽点”(snapshot)审计法,将已选经济业务加标记,并按照采购代理商分类打印出清单.
考题
注册会计师在对采购与付款业务流程进行控制测试时,为确保记录的采购不存在偏差,下列控制程序中最有效的是( )。A.验收部门对订购单上的数量与验收报告上的数量进行比较B.独立于采购部门的一个员工对卖主的销售发票和订购单进行比较C.要求授权该项采购业务的人在验收报告上签字D.在编制付款凭单时,要求对订购单、验收报告和卖主的销售发票进行独立的比较
考题
验收部门保存采购订单的副本,以识别和记录货物的送达。采购订单上列示了供货商名称和订购货物的数量。该系统的可能错误将导致( )。A.向未经授权的供货商付款
B.向未经授权的采购付款
C.对未全部送达的货物超额付款
D.记录采购的延迟
考题
审计师在审计描述公司采购部门的流程图时最有可能发现哪种控制薄弱环节?A、公司的采购政策尚未得到更新。
B、公司没有利用其供应商按采购数量提供的折扣。
C、公司没有为已收货物的付款规定恰当级别的授权。
D、公司在收到货物之前就对供应商付款。
考题
下列哪项有助于解释验收报告与实际运送数量的不同?A.运用不充分的供应商选择程序
B.在验收部门的采购订单复印件上标明订购数量
C.无法详细比较已收到货物的质量
D.接收了未经适当授权购买的货物
考题
CIA在审计描述公司采购部门的流程图时最有可能发现以下哪种内部控制薄弱环节?A.公司的采购政策尚未得到更新
B.公司没有利用其供应商按采购数量提供的折扣
C.针对已收货物进行的付款没有经过恰当级别的授权
D.公司在收到货物之前就对供应商付款
考题
应该将以下哪项内容视为发生了采购舞弊(采购了不必要的货物)的警示迹象?Ⅰ.采购适合个人使用的货物。Ⅱ.应用两家不同的供应商来采购同类货物。Ⅲ.在将超额采购的栏目退还给供应商后提交重新订货订单。Ⅳ.从某一特定供应商处进行的采购数量异常高。A.只有Ⅰ和Ⅱ是对的。
B.只有Ⅲ和Ⅳ是对的。
C.只有Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ是对的。
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ都对。
考题
某单位的采购订单列示了采购物品的名称和数量,没有列示单价和金额,验收小组用采购订单的副本来核实和记录收货业务,该程序可能造成的不利影响是:A.对于采购货物多付款
B.影响验收入库
C.影响仓库材料明细账的登记
D.供应商付款的审批受到影响
考题
采购循环带来的风险之一是订购的货物数量超出了公司需求。以下( )控制程序可以解决这一问题。A.在采购请求被提交到采购部门之前,采购商品的使用部门的主管对请购单进行审批
B.采购部门订购那些计算机系统显示为低存货水平的商品
C.验收部门将原始采购订单和验收报告进行核对后才卸货
D.确认验收报告与供货商提供的装运单一致后,仓库部门才将商品入库
考题
验收部门保留采购订单副本用来确认和记录收货业务,采购订单列示了供应商的名称和订购材料的数量,该程序可能造成的潜在错误是:A.向未经批准的供应商付款。
B.对未经批准的采购业务付款。
C.对于分批送货多付货款。
D.耽误采购的记帐时间。
考题
以下哪项资料能够最有力证明一项购买交易实际已经发生?A.核销的支票,签发此支票是用以支付已收到的货物。
B.订购部门原始的货物请购单。
C.记录货物已收到的验收备忘录。
D.供应商关于已购买货物的发票。
考题
内部审计师在对采购环节进行审计时发现了以下信息,则根据下列信息能够得出A、引进供应商和具体的采购业务由不同的人员负责
B、货物的验收报告与采购订单进行比较,然后送到应付账款部门
C、付款的文件是由应付账款部门编制的
D、未支付的卖方文件和永续存货记录分别被保存
考题
内部审计师在对采购环节进行审计时发现了以下信息,则根据下列信息能够得出采购环节控制可能存在问题的是:A.引进供应商和具体的采购业务由不同的人员负责
B.货物的验收报告与采购订单进行比较,然后送到应付账款部门
C.付款的文件是由应付账款部门编制的
D.未支付的卖方文件和永续存货记录分别被保存
考题
某单位的采购订单列示了采购物品的名称和数量,没有列示单价和金额,验收小组用采购订单的副本来核实和记录收货业务,该程序可能造成的不利影响是:()A、对于采购货物多付款B、影响验收入库C、影响仓库材料明细账的登记D、供应商付款的审批受到影响
考题
下列控制措施中,能防止订购数量超出组织的需求的是:()A、进行岗位轮换制度。B、当仓存部门提示库存数量高时由采购部门重新订货。C、要求在接收一批新的货物之前复核采购订单的数量。D、在向采购部门提交采购申请书之前,由使用部门的一位主管审查所有采购申请书。
考题
验收部门保留采购订单副本用来确认和记录收货业务,采购订单列示了供应商的名称和订购材料的数量,该程序可能造成的潜在错误是:()A、向未经批准的供应商付款。B、对未经批准的采购业务付款。C、对于部分送货多付货款。D、耽误采购的记账时间。
考题
验收部门保留采购订单副本用来在确认和记录收货业务,采购订单列示了供应商的名称和订购材料的数量,该系统能够允许的可能错误是:()A、向为经批准的供应商付款;B、对未经批准的采购业务付款;C、对于分批送货多付货款;D、耽误采购的记账时间。
考题
在公司的采购业务中,验收报告与实际运送数量的不同可以通过下列哪项解释?()A、货物运输途中发生了舞弊行为。B、选择不充分的供应商程序。C、无法详细比较已收到货物的数量。D、在验收部门的采购订单附件上标明订购数量。
考题
以下哪项控制措施能防止订购数量超出组织的需求?()A、在向采购部门提交采购申请书之前,由使用部门的一位主管审査所有采购申请书。B、当系统显示库存水平较低时由采购部门自动重新订货。C、要求在接收一批新的货物之前复核采购订单的政策。D、要求在储存新收到的货物之前确认收货报告和装货单保持一致的政策。
考题
在收货部门为已经订购但尚未收到的货物保留采购订单档案,这是一种用以保证以下哪项内容的控制措施?()A、将货物及时发送给恰当的部门;B、只接受那些得到授权的货物;C、在收货时对货物进行准确清点;D、货物在接收后不会丢失。
考题
在采购业务中,下列哪项有助于解释验收报告与实际运送数量的不同()?A、运用不充分的供应商选择程序B、在验收部门的采购订单附件上标明订购数量C、无法详细比较已收到货物的质量D、接收了未经适当授权购买的货物
考题
单选题在采购业务中,下列哪项有助于解释验收报告与实际运送数量的不同()?A
运用不充分的供应商选择程序B
在验收部门的采购订单附件上标明订购数量C
无法详细比较已收到货物的质量D
接收了未经适当授权购买的货物
考题
问答题由于客户突然增加订单,A公司需要临时进行一批小额零星采购。这批货物由采购员直接购买,待货物入库后再凭入库单和收据交采购主管审核报销;报销时,采购主管认为这只是小额零星采购,在未经详细审核的情况下就予以签字,事后察觉这批货物的供应商是一陌生供应商,且该批货物可能存在虚开发票、多报货款的问题。而这批所采购的货物已经发给客户,货款也已报销完毕。要求:(1)如果这批货物的采购确实有作弊行为,你认为作弊者可能是什么人?(2)对于小额零星采购业务,在进行采购与验收控制设计时应特别注意什么问题?(3)该批临时采购业务未经申请程序,请问这样做妥当吗?如果不妥,应如何设计临时采购申请处理程序?
考题
单选题在公司的采购业务中,验收报告与实际运送数量的不同可以通过下列哪项解释?()A
货物运输途中发生了舞弊行为。B
选择不充分的供应商程序。C
无法详细比较已收到货物的数量。D
在验收部门的采购订单附件上标明订购数量。
考题
单选题验收部门保留采购订单副本用来在确认和记录收货业务,采购订单列示了供应商的名称和订购材料的数量,该系统能够允许的可能错误是:()A
向为经批准的供应商付款;B
对未经批准的采购业务付款;C
对于分批送货多付货款;D
耽误采购的记账时间。
考题
单选题下列控制措施中,能防止订购数量超出组织的需求的是:()A
进行岗位轮换制度。B
当仓存部门提示库存数量高时由采购部门重新订货。C
要求在接收一批新的货物之前复核采购订单的数量。D
在向采购部门提交采购申请书之前,由使用部门的一位主管审查所有采购申请书。
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