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题目内容
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单选题
内部审计开发了某过程的垂直流程图,它对于审计人员的价值是:()
A
永久的记录在任何时刻演示工作活动如何进行。
B
对合规性水平进行评估.
C
描述输入、活动、工作流程以及与其他流程的交互和输出。
D
在建议控制改进之后,验证采集的基线效率数据。
参考答案
参考解析
解析:
本题考查的知识点是过程描述的具体方法和技术。选项C是正确的,流程图允许内部审计师记录他们对过程的理解,评估效率,确定主要考虑的领域,识别关键风险和控制。流程图可以用来支持审计师整体风险评估和控制的活动。
更多 “单选题内部审计开发了某过程的垂直流程图,它对于审计人员的价值是:()A 永久的记录在任何时刻演示工作活动如何进行。B 对合规性水平进行评估.C 描述输入、活动、工作流程以及与其他流程的交互和输出。D 在建议控制改进之后,验证采集的基线效率数据。” 相关考题
考题
持续监督活动应当贯穿于日常经营活动与常规管理工作。下列活动中属于持续监督活动的是( )。
A.审计委员会定期了解财务数据
B.相应级别的员工复核采购业务流程中控制的执行情况
C.注册会计对年度财务报表进行审计
D.内部审计人员对控制实施风险评估
考题
持续监督活动应当贯穿于日常经营活动与常规管理工作。下列活动中属于持续监督活动的是( )。A.审计委员会定期了解财务数据
B.相应级别的员工复核采购业务流程中控制的执行情况
C.注册会计师对年度财务报表进行审计
D.内部审计人员对控制实施风险评估
考题
关于内部审计师开发垂直流程图的原因的说法中,正确的是:A.作为一个永久性记录而对各个部门的职能进行反映
B.该垂直流程图可以评估合规性水平
C.用来描述输入、活动、工作流程以及其他流程的交互和输出
D.可以在审计程序实施之前收集某过程的数据信息
考题
审计小组进行一个复杂的IT审计,负责实施审计的人员指定为不同性能的测试团队。分配到草案合规目标报告相关的审计人员无法继续其工作,因为审查记录只有该记录的一半。目前没有其他的书面报告任务他将只能等待。如何预防这种情况?A.利用甘特图。
B.确保计划允许足够的时间来完成每一次任务。
C.报告结果输出的流程图。
D.指定多个审计人员进行符合性测试。
考题
为评价内部审计活动的恰当工作情况,质量保证和改进程序必须包括:( )A.在一定样本基础上对内部审计工作进行定期监督
B.由内部审计人员之外的人员进行的内部评估,以评价内部审计活动的工作质量
C.至少每五年进行一次的外部评估
D.业务经理的定期轮换
考题
某内部审计决定在审计业务的计划阶段制定流程图,那么该审计师这么做的目的是:A.发现内部控制的漏洞
B.评估内部控制的有效性
C.熟悉公司内部控制的基本流程
D.记录对公司内部控制框架的理解情况
考题
下列选项中,不属于内部审计师在与客户进行沟通时必须要讨论的问题:()A、通过调查问卷进行初步工作调查后作出的业务评价B、编制流程图后对内部控制的缺陷提出的改进建议C、为确定调查范围而实施的风险评估程序D、提出的建议与特定的业务客户有关
考题
某内部审计决定在审计业务的计划阶段制定流程图,那么该审计师这么做的目的是:()A、发现内部控制的漏洞B、评估内部控制的有效性C、熟悉公司内部控制的基本流程D、记录对公司内部控制框架的理解情况
考题
关于内部审计师开发垂直流程图的原因的说法中,正确的是:()A、作为一个永久性记录而对各个部门的职能进行反映B、该垂直流程图可以评估合规性水平C、用来描述输入、活动、工作流程以及其他流程的交互和输出D、可以在审计程序实施之前收集某过程的数据信息
考题
内部审计开发了某过程的垂直流程图,它对于审计人员的价值是:()A、永久的记录在任何时刻演示工作活动如何进行。B、对合规性水平进行评估.C、描述输入、活动、工作流程以及与其他流程的交互和输出。D、在建议控制改进之后,验证采集的基线效率数据。
考题
某内部审计在审计过程中要对复杂的销售订货过程进行文件处理,为了更清楚的展现流程,并关注每一步骤的问题,该内部审计师应该采用的方法是:()A、横向流程图B、关键路径法流程图C、编制纵向流程图D、对系统进行文字说明
考题
下列事项不属于合规部门职能的是()。A、对各部门制定的规章制度和操作流程的合规性进行审查B、进行合规培训C、就合规工作问题与监管部门进行沟通D、对全行经营管理活动及各项业务执行情况进行事中、事后的审计监督
考题
单选题关于内部审计师开发垂直流程图的原因的说法中,正确的是:()A
作为一个永久性记录而对各个部门的职能进行反映B
该垂直流程图可以评估合规性水平C
用来描述输入、活动、工作流程以及其他流程的交互和输出D
可以在审计程序实施之前收集某过程的数据信息
考题
单选题下列事项不属于合规部门职能的是()。A
对各部门制定的规章制度和操作流程的合规性进行审查B
进行合规培训C
就合规工作问题与监管部门进行沟通D
对全行经营管理活动及各项业务执行情况进行事中、事后的审计监督
考题
单选题持续监督活动应当贯穿于日常经营活动与常规管理工作。下列活动中属于持续监督活动的是( )。A
审计委员会定期了解财务数据B
相应级别的员工复核采购业务流程中控制的执行情况C
注册会计对年度财务报表进行审计D
内部审计人员对控制实施风险评估
考题
单选题持续监督活动应当贯穿于日常经营活动与常规管理工作。下列活动中属于持续监督活动的是( )。A
审计委员会定期了解财务数据B
相应级别的员工复核采购业务流程中控制的执行情况C
注册会计师对年度财务报表进行审计D
内部审计人员对控制实施风险评估
考题
单选题内部审计开发了某过程的垂直流程图,它对于审计人员的价值是:()A
永久的记录在任何时刻演示工作活动如何进行。B
对合规性水平进行评估.C
描述输入、活动、工作流程以及与其他流程的交互和输出。D
在建议控制改进之后,验证采集的基线效率数据。
考题
单选题某内部审计决定在审计业务的计划阶段制定流程图,那么该审计师这么做的目的是:()A
发现内部控制的漏洞B
评估内部控制的有效性C
熟悉公司内部控制的基本流程D
记录对公司内部控制框架的理解情况
考题
单选题某内部审计在审计过程中要对复杂的销售订货过程进行文件处理,为了更清楚的展现流程,并关注每一步骤的问题,该内部审计师应该采用的方法是:()A
横向流程图B
关键路径法流程图C
编制纵向流程图D
对系统进行文字说明
考题
单选题下列选项中,不属于内部审计师在与客户进行沟通时必须要讨论的问题:()A
通过调查问卷进行初步工作调查后作出的业务评价B
编制流程图后对内部控制的缺陷提出的改进建议C
为确定调查范围而实施的风险评估程序D
提出的建议与特定的业务客户有关
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