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单选题
生产线的负责人有权决定需要定期维修机器设备的零件的预定和替换。内部审计人员收到一封匿名举报信,指出该经理从家族供应商企业中预定了多余需求的零件,多余的部分并未交付给企业。相反,经理将这一部分开支计入了机器维修成本中,根本未邮寄的部分零件也得到付款,经理和其家族企业将该部分款项平分。下列哪项内部控制最有可能防止此类欺诈行为的发生:()
A
使用该公司的库存系统来匹配需求量和实际入库量。
B
在预定的过程中建立所有供应商采购计划表。
C
将零件订货和零件收货的功能进行分离。
D
比较替换零部件的采购订单和领料出库单。
参考答案
参考解析
解析:
本题考查的知识点是内部控制、风险和治理。选项C,将零部件的订货与收货两个业务环节实现由不同的人办理,可以实现职责分离而防止欺诈的发生。
更多 “单选题生产线的负责人有权决定需要定期维修机器设备的零件的预定和替换。内部审计人员收到一封匿名举报信,指出该经理从家族供应商企业中预定了多余需求的零件,多余的部分并未交付给企业。相反,经理将这一部分开支计入了机器维修成本中,根本未邮寄的部分零件也得到付款,经理和其家族企业将该部分款项平分。下列哪项内部控制最有可能防止此类欺诈行为的发生:()A 使用该公司的库存系统来匹配需求量和实际入库量。B 在预定的过程中建立所有供应商采购计划表。C 将零件订货和零件收货的功能进行分离。D 比较替换零部件的采购订单和领料出库单。” 相关考题
考题
(四)某大型国有企业2008年3月份接受同级财政部门对其进行的会计工作检查,具体内容为:(1)检查了该企业的内部会计监督,内部控制制度;(2)检查了从事会计工作人员的资格,发现会计部门负责人是该单位负责人的亲侄女,部分会计人员没有会计从业资格证书;(3)对该单位会计核算工作进行了检查。按照单位内部会计监督制度的要求,对会计资料内部审核工作,应当进一步明确的规定有( )。A.单位的会计资料必须定期进行内部审计B.单位内部必须设置独立的内部审计机构或人员C.建立内审与外审相结合的监督制度D.结合本单位的经济业务性质,对内部审计的办法和程序作出明确规定,以满足发挥内部审计作用的需要
考题
下列关于我国内部审计的表述中,正确的有:A.法律、行政法规没有明确规定设立内部审计机构的单位,可以根据需要设立内部审计机构B.内部审计机构应当在本单位主要负责人或者权力机构的领导下开展工作C.内部审计机构具有对本单位主要负责人进行经济责任审计的职责D.内部审计机构应当有权检查有关的信息系统及其电子数据E.内部审计机构可以追究违法违规的单位和人员的行政责任和民事责任
考题
日常监督中的内部审计监督不包括()。
A、制订内部审计计划,定期组织生产经营审计、内部控制专项审计和专项调查等B、内部审计机构应当接受审计委员会的监督指导,应定期或应按照要求向董事会及其审计委员会、监事会、经理层报告工作C、根据风险评估结果,对企业认定的重大风险的管控情况及成效开展持续性的监督D、对审计中发现的违反国家法律法规和企业章程规定的事项提出审计建议,作出审计决定,并对审计建议和审计决定的落实情况进行跟踪监督
考题
(四)根据资料回答13-15题:(1)检查了该企业的内部会计监督,内部控制制度;(2)检查了从事会计工作人员的资格,发现会计部门负责人是该单位负责人的亲侄女,部分会计人员没有会计从业资格证书;(3)对该单位会计核算工作进行了检查。第73题:按照单位内部会计监督制度的要求,对会计资料内部审核工作,应当进一步明确的规定有( )。A.单位的会计资料必须定期进行内部审计B.单位内部必须设置独立的内部审计机构或人员C.建立内审与外审相结合的监督制度D.结合本单位的经济业务性质,对内部审计的办法和程序作出明确规定,以满足发挥内部审计作用的需要
考题
为评价内部审计活动的恰当工作情况,质量保证和改进程序必须包括:( )A.在一定样本基础上对内部审计工作进行定期监督
B.由内部审计人员之外的人员进行的内部评估,以评价内部审计活动的工作质量
C.至少每五年进行一次的外部评估
D.业务经理的定期轮换
考题
在执行业务审计的工作过程中,内部审计人员发现该组织正打算购买一个上市公司的供应商。目前还没有公开讨论这件事?以下哪—个内部审计人员的行为会违反IIA的道德规范?Ⅰ.审计人员购买供应商的股票,没有告诉潜在的购买人。Ⅱ.审计人员没有购买供应商的股票,只谈及到家庭成员的收购。Ⅲ.审计人员告诉其朋友该供应商的良好业绩以及可能给朋友带来的良好收益,但没有提及收购的可能性。Ⅳ.审计人员没有利用信息实施投资行动,但是保密信息的工作文件包括在最终的报告中。A.Ⅰ。
B.Ⅱ和Ⅲ。
C.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ。
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ。
考题
某内部审计师收到匿名举报,得知某生产线经理订购的更替部件远远超过所需数量,而且多余的部件从未发货。该经理对收货单据进行处理,然后将这些部件在机器维修账目中列支。针对这些从未发货部件的货款都支付给了供应商,后者再将所得金额与生产线经理分赃。以下哪种测试最能协助审计师决定是否调查该匿名举报线索?( )A.将当前季度的维修费用与前一阶段的业务进行比较
B.对更替部件进行实物存货测试,以确定其存在性和价值
C.对在机器维修账目中列支的维修部件进行分析,审查被更替项目数量的合理性
D.对部件发票的测试抽样进行审查,以确认是否获得恰当授权,是否确实收货
考题
某公司是家族企业,企业规模不大,在准备开展内部审计活动的讨论会上,有人建议内部审计应该外包,提出这种建议的原因不可能是:A.合约审计师更为独立,不受立场的影响
B.该公司的业务特殊,需要有专门技术的审计人员实施审计
C.因为企业规模不大,认为不需要全职的的审计人员
D.外部审计师更为了解该组织运行环境
考题
日常监督中的内部审计监督不包括()A、制定内部审计计划,定期组织生产经营审计、内部控制专项审计和专项调查等B、对企业董事、高级管理人员和下属单位负责人的廉洁从业状况、管理制度的落实情况、内部控制的实际效果等进行监督检查,并向董事会或经理层提出管理建议C、根据风险评估效果,对企业认定的重大风险的管控情况及成效开展持续性的监督D、对审计中发现的违反国家法律法规和企业章程规定的事项提出审计建议,作出审计决定,并对审计建议和审计决定的落实情况进行跟踪监督
考题
某内部审计师发现公司的财务部经理签发了一章支票,该支票的收款方为虚假的供应商,然后将款项转移到了自己名下的一个工厂账户上,则该内部审计师为防止类似的事件再次发生提出了一些建议,下列能最有效地防止该舞弊的:()A、向供应商支付款项必须由财务部经理审批B、由财务部门的经理批准支票,财务部的出纳人员保管和签发支票C、对所有的供应商进行公开招标D、向供应商支付的款项必须由专门的机构进行核查
考题
多选题下列关于内部审计报告的叙述中,正确的是 ( )。A内部审计人员只能在审计结束后提交最终审计报告。B内部审计范围只涉及企业内部的经营活动。C内部审计报告因为是企业内部的报告,所以不需要进行复核。D内部审计报告的收件人应当是与审计项目有管理和监督责任的机构或个人。E内部审计报告日期一般采用内部审计机构负责人批准送出日作为报告日期。
考题
多选题关于审计回避的决定,下列说法正确的有()。A审计人员的回避,由审计机关负责人决定B审计机关负责人的回避,可由本单位领导决定C审计机关负责人的回避,可由上一级审计机关负责人决定D审计人员的回避,由被审计单位决定
考题
单选题某生产车间经理可以同时批准生产设备的替换零件的购买和零件的验收,在对该车间进行审计时,内部审计师收到一封匿名信,信中指出该经理经常超额订购替换零件,而且由于供应商是该经理的亲戚,所以实际发到车间的替换零件只是正常生产所需的数量。在验收时,该经理修改验收报告,所以该经理为自己谋取了大量的收入。为了帮助内部审计师对匿名信的进一步调查的最好的办法是:()A
将本期的零件替换记录与上期的进行比较B
将库存零件进行盘点并与验收报告进行比对C
对实际替换的零件数量进行分析,并与采购订单进行对比D
将零件的订购单和验收单进行对比
考题
单选题关于内部审计责任和职权,以下哪项说法中错误的是()。A
不要求审计人员采取审计结果中注释的后续措施B
内部审计人员要遵守专业行为标准C
审计报告的可理解性是内部审计人员的责任D
内部审计人员负责服务该企业
考题
单选题日常监督中的内部审计监督不包括()A
制定内部审计计划,定期组织生产经营审计、内部控制专项审计和专项调查等B
对企业董事、高级管理人员和下属单位负责人的廉洁从业状况、管理制度的落实情况、内部控制的实际效果等进行监督检查,并向董事会或经理层提出管理建议C
根据风险评估效果,对企业认定的重大风险的管控情况及成效开展持续性的监督D
对审计中发现的违反国家法律法规和企业章程规定的事项提出审计建议,作出审计决定,并对审计建议和审计决定的落实情况进行跟踪监督
考题
单选题某生产车间经理可以同时批准生产设备的替换零件的购买和零件的验收,在对该车间进行审计时,内部审计师收到一封匿名信,信中指出该经理经常超额订购替换零件,而且由于供应商是该经理的亲戚,所以实际发到车间的替换零件只是正常生产所需的数量。在验收时,该经理修改验收报告,所以该经理为自己谋取了大量的收入。为了防止这类舞弊的发生,应该采取的最佳内部控制手段是:()A
生产经理应该负责供应商资质的审核B
将替换的零件的数量与验收报告中的记录相核对C
将替换零件的采购批准和验收职能进行分离D
统计替换零件的需求数量和实际验收数量
考题
单选题审计工作底稿由内部审计机构或组织内部相关部门具体 负责保管,所有权属于()A
审计项目负责人B
内部审计机构C
被审计单位D
审计人员所在组织
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