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各级行财务会计部门应定期会同有关部门对管辖行差旅费管理和使用情况进行监督检查。主要内容包括:()。
- A、差旅审批制度是否健全,出差活动是否按规定履行审批手续
- B、差旅费开支范围和标准是否符合规定
- C、差旅费报销是否符合规定
- D、是否向下级行或其他单位转嫁差旅费
- E、差旅费管理和使用的其他情况
参考答案
更多 “各级行财务会计部门应定期会同有关部门对管辖行差旅费管理和使用情况进行监督检查。主要内容包括:()。A、差旅审批制度是否健全,出差活动是否按规定履行审批手续B、差旅费开支范围和标准是否符合规定C、差旅费报销是否符合规定D、是否向下级行或其他单位转嫁差旅费E、差旅费管理和使用的其他情况” 相关考题
考题
秘书在报销差旅费时,应( )。A.将发票用胶水粘贴在差旅费报销单背面B.将发票用大头针别于差旅费报销单正面C.将发票装入信封后,附于差旅费报销单背面D.将收据用胶水粘贴于差旅费报销单正面
考题
对自制原始凭证审查时要注意( )。A.检查自制凭证的种类、格式、使用是否符合有关主管机关和财务制度的规定B.自制凭证审批手续是否齐全,有无利用白条代替凭证的现象C.检查凭证手续是否完备,处理是否符合规定D.检查凭证手续是否完备,应备附件是否齐全E.检查自制支出凭证的报销金额是否遵守制度规定的开支标准和开支范围
考题
某单位采购员王强出差回来到会计部报销差旅费。他出差前向单位预借差旅费10000元,并按规定办理了有关借款手续。现在,他凭有关发票账单报销9000元,并交回未用余额1000元,会计员唐勇在办理有关报销手续后,将王强的原借款单退回给王强,表示单位与王强之间结清了债权债务关系。试分析唐勇这样处理是否符合企业会计制度和《会计基础工作规范》的有关规定?为什么?
考题
员工到株洲市区以外的地区出差,由出差人填写(),经该单位行政正职审批后作为出差证明及报销依据。各单位党、政正职及以上中层管理者出差,由公司分管副总经理审批A、《员工出差申请单》B、《差旅费报销单》C、《员工出差报销单》D、《差旅费申请单》
考题
违反《中央和国家机关差旅费管理办法》规定,有下列()行为之一的,依法依规追究相关单位和人员的责任。A、单位无出差审批制度或出差审批控制不严的B、虚报冒领差旅费的C、擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的D、不按规定报销差旅费的E、转嫁差旅费的F、其他违反本办法行为的
考题
财政厅会同有关部门对广西壮族自治区单位差旅费管理和使用情况进行监督检查。主要内容包括()。A、单位差旅审批制度是否健全,出差活动是否按规定履行审批手续B、差旅费开支范围和开支标准是否符合规定C、差旅费报销是否符合规定D、是否向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费
考题
广西壮族自治区党委组织部、自治区公务员局、财政厅、审计厅等有关部门按职责对各单位培训活动和培训费管理使用情况进行监督检查。主要内容包括()。A、培训计划的编报是否符合规定;培训费开支范围和开支标准是否符合规定B、培训费报销和支付是否符合规定;是否存在虚报培训费用的行为C、是否存在转嫁、摊派培训费用的行为D、是否存在向参训人员乱收费的行为
考题
秘书在报销差旅费时,应()。A、将发票用胶水粘贴在差旅费报销单背面B、将发票用大头针别于差旅费报销单正面C、将发票装入信封后,附于差旅费报销单背面D、将收据用胶水粘贴于差旅费报销单正面
考题
在对差旅费的审计中,会计主管告诉审计人员,在将支出额偿付给出差人之前,每份差旅费报告都要经过审核和批准。那么审计人员应采取的行动是()。A、要求主管将上面的陈述用书面表达出来B、抽样审查差旅费报告样本是否经过适当批准C、相信上面的陈述,以节约审计资源,将审计工作转向其他领域D、向主计长证实这一信息
考题
各级行应加强对本-行工作人员出差活动和经费报销的内控管理,建立本-行出差审批制度,并对差旅费预算及规模控制负责,出差人员确保票据(),内容真实完整、合规。A、要素齐全B、清晰有效C、费用合理D、来源合法
考题
各级行要对辖内投融资财务顾问业务开展情况定期或不定期的业务检查,对业务的合规性和管理的规范性加强督导。检查内容主要包括()。A、业务流程是否规范B、协议签署和履行是否合规C、服务是否到位D、收费和账务处理是否符合规定、档案管理是否规范等
考题
各级行要对辖内常年财务顾问业务开展情况定期或不定期的业务检查,对业务的合规性和管理的规范性加强督导。检查内容主要包括()。A、业务流程是否规范B、协议签署和履行是否合规C、服务是否到位D、收费和账务处理是否符合规定、档案管理是否规范等
考题
多选题有下列哪些行为的,依法依规追究相关单位和人员的责任。()A单位无出差审批制度或出差审批控制不严的B虚报冒领差旅费的C擅自扩大差旅费开支范围,提高开支标准的D不按规定报销差旅费的E转嫁差旅费的
考题
多选题财政厅会同有关部门对广西壮族自治区单位差旅费管理和使用情况进行监督检查。主要内容包括()。A单位差旅审批制度是否健全,出差活动是否按规定履行审批手续B差旅费开支范围和开支标准是否符合规定C差旅费报销是否符合规定D是否向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费
考题
单选题各级行应加强对本-行工作人员出差活动和经费报销的内控管理,建立本-行出差审批制度,并对差旅费预算及规模控制负责,出差人员确保票据(),内容真实完整、合规。A
要素齐全B
清晰有效C
费用合理D
来源合法
考题
问答题某单位采购员王强出差回来到会计部报销差旅费。他出差前向单位预借差旅费10000元,并按规定办理了有关借款手续。现在,他凭有关发票账单报销9000元,并交回未用余额1000元,会计员唐勇在办理有关报销手续后,将王强的原借款单退回给王强,表示单位与王强之间结清了债权债务关系。试分析唐勇这样处理是否符合企业会计制度和《会计基础工作规范》的有关规定?为什么?
考题
单选题在对差旅费的审计中,会计主管告诉审计人员,在将支出额偿付给出差人之前,每份差旅费报告都要经过审核和批准。那么审计人员应采取的行动是()。A
要求主管将上面的陈述用书面表达出来B
抽样审查差旅费报告样本是否经过适当批准C
相信上面的陈述,以节约审计资源,将审计工作转向其他领域D
向主计长证实这一信息
考题
单选题出差人员应严格按规定开支差旅费,费用由所在单位承担,不得向下级分行或其他单位转嫁。未按规定标准开支差旅费的,()由个人自理。A
全部费用B
超支部分C
50%费用D
以上都不对
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